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        <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione dati legge 190 relativi anno 2020</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2021-01-28</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>COMUNE DI CITTADELLA</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <licenza>IODL</licenza>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 Acquisto software Portale del dipendente e configurazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>3085.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3085.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Acquisto sistema di condizionamento per i datacenter comunali principale e secondario</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2014 Rinnovo delle licenze software annuali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3675.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3510.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA6080D5A1</cig>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 URGENTE ACQUISIZIONE MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03528270287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1652.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1216.70</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 Borse di studio per scambi culturali: spese di viaggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>CSNLBT65E45L407A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cusinato Viaggi</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>4340.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 URGENTE ACQUISIZONE VERNICI, COLORI E MATERIALI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00981710288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.S. COLORI SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>950.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>322.15</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Acquisto materiale per promozione turistica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00626550248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.G. s.n.c. F.lli Sartori</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-06-04</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Missione a Bruxelles amministratori comunali: spese di viaggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>CSNLBT65E45L407A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cusinato Viaggi</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSNLBT65E45L407A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cusinato Viaggi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2013-06-24</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 Nuove versioni dei programmi di gestione contabilita comprensive di allineamento contabilita e personale e formazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7983.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7120.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD10C18788</cig>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 Intervento di modifica ed integrazione segreteria telefonica su centralino comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAIV S.p.a.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Manutenzione straordinaria UPS siti vari</oggetto>
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            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sicon S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Intervento di manutenzione straordinaria sistema di rilevazione presenze Palazzo La Loggia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>791.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>791.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Assistenza tecnica e manutenzione impianto di telefonia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAIV S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3770.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3770.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Assistenza hardware lettori di badge e controllo accessi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3487.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3487.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z220D4B59D</cig>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2014 Assistenza hardware occhiellatrice e timbratrice elettrica per documenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GA Europa Azzaroni S.a.s.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GA Europa Azzaroni S.a.s.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>661.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>661.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2012 Noleggio affrancatrice per Ufficio Spedizioni</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PITNEY BOWES ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PITNEY BOWES ITALIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2220.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2014 Assistenza hardware degli impianti di telefonia degli Uffici Giudiziari</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02371210283</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02371210283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Stiven Sistemi S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE. DGC. 164/2013.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DLPSGC44A09H214J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAL PRA' SERGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DLPSGC44A09H214J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAL PRA' SERGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2585.07</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 CONFERIMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE. DGC 165/2013.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO AVV. ALBERTO CARTIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO AVV. ALBERTO CARTIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-08-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2163.20</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1C0CC5D84</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 CONFERIMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE. DGC 238/2013.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01804770285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE MACCHION RESOLI E ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01804770285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE MACCHION RESOLI E ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4186.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z440D0F41D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 CONFERIMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE. DGC. 248/2013.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO AVV. ALBERTO CARTIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO AVV. ALBERTO CARTIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2912.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z770B0C155</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 CONFERIMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE VOLTURA CATASTALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNDNC67C13A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRNDNC67C13A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31.20</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z530D3194C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Servizio di assistenza e manutenzione software dei pacchetti applicativi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32592.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32592.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF0D4B466</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Servizi software per Ufficio Personale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z720D4AFB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Servizio di assistenza e manutenzione del software di gestione delle Opere Pubbliche</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Datapiano S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Datapiano S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1529.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1529.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z480D4B02B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Manutenzione della procedura di rilevazione presenze</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02461070043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Mondo EDP S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02461070043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Mondo EDP S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z590D4B2CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Assistenza e manutenzione del software di gestione cimiteri</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Marche Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Marche Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A0D4B2DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Gestione del sito e della newsletter comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03499290280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEXTEP S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03499290280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEXTEP S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE00D4B2E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Pubblicazione dei principali numeri telefonici del comune sul volume Pagine Bianche e al servizio Pronto Pagine Gialle</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13200960154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Seat Pagine Gialle Italia S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13200960154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Seat Pagine Gialle Italia S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z210D4B362</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Rinnovo abbonamento dei servizi telematici ANCITEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ancitel S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ancitel S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1199.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1199.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD40D4B396</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Assistenza e manutenzione del programma informatico per il trattamento delle autorizzazioni di posteggio per strada per gli invalidi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B0D4B41E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Rinnovo abbonamento al quotidiano telematico PAWEB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Celcommerciale S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Celcommerciale S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3608BAB95</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Servizio di apertura, chiusura custodia presso i siti comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5330.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5316.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z620A5BBC4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 Progetto Citta Invisibili: organizzazione spettacoli teatrali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04099510283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Marni, Holly &amp;amp; Partners</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04099510283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Marni, Holly &amp;amp; Partners</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4580.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z220B95D11</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Incarico di medico addetto al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00459180287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tecnomedica S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04065710263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO DI MEDICINA DEL LAVORO V.V.R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>STRVMR66A26F839A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STROLLO VITO MARIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04444150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDI MEDICI ISTRANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02692610211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO SER.SI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00459180287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tecnomedica S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7001.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8A0B79AA1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 IMPIANTO RUGBY DI CITTADELLA - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ENEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDISON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDISON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2115.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1931.13</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7808CA9AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.I.P. ROMETTA II STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VGGMRZ61D11L736Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEGGIS MAURIZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VSNNRC47R14L840R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISENTIN ENRICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCGRG60R19L781L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHI GIORGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VGGMRZ61D11L736Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEGGIS MAURIZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5412.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZFA08CA968</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.I.P. ROMETTA III STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BNFLCU59E06G224A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONAFEDE LUCIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MDNCLD46H12I821N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MODENA CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRMNDR50L29H552M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABRAM ANDREA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BNFLCU59E06G224A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONAFEDE LUCIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3503.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DRAGER 7110MK III ANNO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOTRAFFICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOTRAFFICO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRANDI EVENTI SRL DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO KERMESSE ESTIVA MUSICA SOTTO LE STELLE 2013</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04494320288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRANDI EVENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04494320288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRANDI EVENTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6611.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z370B507EF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DITTA B!SPA DI VERONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01868941004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B!SPA SPA - RETECO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03065090247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALESSIO ELETTROSICUREZZA SR</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TONIN GASTONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01868941004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B!SPA SPA - RETECO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19200.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z460DE14B8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 ACQUISTO NUOVE VERSIONI PROGRAMMI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA LL.PP.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9630.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9630.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF40E032C1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOCAD MAP COMMERCIAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABITAT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABITAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1306.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1306.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z380F219C7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 FORNITURA DI UNO STORAGE DI RETE  NAS PER LA  RETE COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03705590580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMIC BLUE TEAM S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAIV</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00933130411</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO INFORMATICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MGNMRC76T15A462H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLINTECH DI MARCO MIGNINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01705000212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECHTLE DIRECT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02367910243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURO INFORMATICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01384330583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FELIAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01522380193</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MFT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MR PC S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01056100629</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PENTA SISTEMI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02384630162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIEMME TELECOM</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02375910136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROFESSIONAL LINK S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04014680377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SITECO INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01534050461</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMAI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAIV</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7950.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7950.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9B0D940B5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 AFFIDAMENTO PRATICHE NUCLEI FAMILIARI  LOCAZIONE E BONUS ENERGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03478190287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAF ACLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03478190287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAF ACLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DAL 2014-2015 AL 2019-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02571230289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGOGEST S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01617950249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02571230289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGOGEST S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1607490.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1717967.07</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z300D565F3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 LP0158 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00313820268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S. DI ANDREATTA  GIUSEPPE e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00313820268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S. DI ANDREATTA  GIUSEPPE e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z110D4619D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICI PER IL CENTRO STORICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03616340281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY BOX S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03616340281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY BOX S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1953.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1908.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6711274B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 ACQUISIZIONE FIRME DIGITALI PER AMMINISTRATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00654110028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA COMMERCIO PADOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00654110028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA COMMERCIO PADOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA30D971ED</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 AFFIDAMENTO DITTA OLOS PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO THE ROAD OF LIFE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02570800306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLOS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02570800306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLOS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39344.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA0E47385</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 CONDOMINIO PARK INTERRATO CAMPO DELLA MARTA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CCCGLN63M47C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CECCHETTO GIULIANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CCCGLN63M47C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CECCHETTO GIULIANA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1924.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1664.07</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 FORNITURA E SERVIZIO TOELETTATURA UNITA CINOFILE</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04536930284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04536930284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 SERVIZIO REINTEGRO CONTRIBUTI IMMOBILI CATEGORIA D</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02215840600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.COOP. E PROGRESS a r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02215840600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.COOP. E PROGRESS a r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>0000000000</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 ACQUISTO RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENETO NOSTRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENETO NOSTRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE DI ATTI SANZIONATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <raggruppamento>
                    <membro>
                        <codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
                        <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
                    </membro>
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                        <ragioneSociale>TECNOTRAFFICO SRL</ragioneSociale>
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                    </membro>
                </raggruppamento>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatarioRaggruppamento>
                    <membro>
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                        <ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
                        <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
                    </membro>
                    <membro>
                        <codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>TECNOTRAFFICO SRL</ragioneSociale>
                        <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
                    </membro>
                </aggiudicatarioRaggruppamento>
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            <importoAggiudicazione>1275000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3451729.46</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO WIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF40EBEFE4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 SERVIZI ANNUALI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAIV</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04445820287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNINI INFORMATICA SRL SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02070900283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORVALLIS S.P.A. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03705590580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMIC BLUE TEAM S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04229820370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATABASE INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MREDNL75R50E882U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIEMME DI DANIELA MERO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03252130277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBS SAS DI MARCO SIMONETTI e C</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03042640783</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMAS S.A.S. DI FRANCESCO FILOMARINO e C</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06518840639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02076300975</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTICORE SISTEMI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAIV</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4286.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4286.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z590F8DC60</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 COMPARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI NOTTI BIANCHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 ACQUISTO RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Giunti Editore S.p.a.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>98.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50.60</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03765240282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R E S VERIFICHE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3794.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3623.51</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO  EDIFICI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02950790242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APIS SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03147970242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BASSANO ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04431680281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIPA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>ZTTRMN76B22F205B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO RIZZATO ANTINCENDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04375480284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MG GROUP</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04375480284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MG GROUP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE, INFRASTRUTTURE ED IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04299000283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHIORELLO GIULIANO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04299000283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHIORELLO GIULIANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1534.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2013.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00453120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PVB FUELS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00453120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PVB FUELS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28347.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22547.71</importoSommeLiquidate>
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            <cig>5064574AAB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 LP0079-LP0113 RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FORTIFICATO - QUADRANTE SUD-EST E SISTEMAZIONE E RINFORZO STATICO TERRAPIENI - OPERE COMPLEMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02487720241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEDA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02487720241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEDA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>79453.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-06-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75929.49</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Incarico di medico addetto al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - consulenze extracontrattuali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02692610211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO SER.SI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04444150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDI MEDICI ISTRANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>STRVMR66A26F839A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STROLLO VITO MARIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04065710263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO DI MEDICINA DEL LAVORO V.V.R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00459180287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tecnomedica S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00459180287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tecnomedica S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>106.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z390B593B3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Ciclo di spettacoli per le scuole denominato Teatro Ragazzi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01533840276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEVEN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01533840276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEVEN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6606.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6606.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Stagione di Prosa Nazionale 2013 - 2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01533840276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEVEN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>33636.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33636.37</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 Stagione teatrale 2013 - 2014: organizzazione servizi di supporto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>3054.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Notte dei Saldi: spettacolo in teatro servizio antincendio e servizio maschere</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-07-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Servizio di apertura, chiusura custodia presso i siti comunali (giugno - dicembre)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7603.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7572.14</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Ospitalita per delegazioni  Consulta dei Veneti: spese di pernottamento</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02234720262</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2124.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1786.88</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Noleggio sala per Consulta dei Veneti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02234720262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Hotel Filanda S.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Ospitalita per delegazioni  Consulta dei Veneti: spese di vitto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02234720262</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02234720262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Hotel Filanda S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1975.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1954.54</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z350C68532</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Consulta e Festa dei Veneti: spettacoli teatrali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2625.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Servizio streaming per Giornata dei Veneti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03278660984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cipiesse s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03278660984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cipiesse s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Consulta dei Veneti: cena di gala</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03855930289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VILLA GIUSTINIAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02310990284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOTEL DUE MORI SNC DI SGARBOSSA G. &amp;amp; R</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00403940281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMETTA HOTEL RISTORANTE DI PREFABBRICATI ZANON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PVNLCU47M48C743L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ristorante Il Palazzino</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PVNLCU47M48C743L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ristorante Il Palazzino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>790.90</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z480C6856A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Consulta dei Veneti: cena</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Taverna I Girasoli s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03508270281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Taverna I Girasoli s.n.c.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>704.09</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Rassegna Domeniche a Teatro 2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01533840276</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01533840276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEVEN</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-02-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4750.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z890CBD91E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Organizzazione iniziative per Natale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10722.46</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2609FB01A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Rimborso spese fanfara</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05771230488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAI DA TE TALENTI srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05771230488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAI DA TE TALENTI srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>554.39</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC0A65FD7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ADIBITE AD USO PUBBLICO: ART. 15 D. LGS. 228/2001 (REP. N.  1505/13)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03569730280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLARO FABIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03569730280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLARO FABIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5985.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2992.89</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z070D1A7C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VETERINARIO PER I DUE CANI DEL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BGGMRA64T57C743W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAGGIO MARA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BGGMRA64T57C743W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAGGIO MARA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-12-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 COMPLESSO VILLA RINA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: URGENTE RIPRISTINO FUNZIONALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01369950280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZO ELETTROMECCANICA S.U.R.L. (EX S.R.L.)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01369950280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZO ELETTROMECCANICA S.U.R.L. (EX S.R.L.)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4A0C64443</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 SOTTOPASSO VIA BORGO MUSILETTO: URGENTE RIPRISTINO FUNZIONALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01369950280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZO ELETTROMECCANICA S.U.R.L. (EX S.R.L.)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01369950280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZO ELETTROMECCANICA S.U.R.L. (EX S.R.L.)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>259.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 ISCRIZIONE PER LA FREQUENZA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2013</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04139260287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04139260287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1419.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>187.97</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 Trasporto partecipanti ai corsi di ginnastica in acqua termale per la terza eta</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01794890242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSA' AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02404490282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI TONIOLO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PALLIOTTO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01811760246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLAN TOUR SRL AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01811760246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLAN TOUR SRL AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3892.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3892.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z620A5F793</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 AFFIDAMENTO DIRETTO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED ENTRATE RELATIVE A ICI E ONERI DI URBANIZZAZIONE A MEZZO INGIUNZIONE EX R.D. N. 639/1910</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06907290156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.T. S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE.FI.L. S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2013 Trasporto partecipanti ai corsi di ginnastica in acqua termale ad Abano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CASTELLAN TOUR SRL AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI TONIOLO SNC</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01794890242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSA' AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PALLIOTTO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI CAUZZO FRANCO SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01811760246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLAN TOUR SRL AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3892.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3892.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 COLLAUDO MEZZI ANTINCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04431680281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.I.P.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-01-21</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE DIVERSE DI PROPRIETA'  COMUNALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03741270288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA LAGO DI LAGO EZIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3717.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>803.26</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04522320284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARROZZERIA OLIVO SNC DI OLICO ODILIO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>521.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-01-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.09</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 APPARECCHIATURE PROGETTO LEONARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3471.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2004-09-29</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3086.56</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: VERIFICA E CONTROLLO ANOMALIE NELLA FATTURAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01628460766</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVI.N. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01628460766</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVI.N. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 DI UNA SOMMA PER IL CANONE ANNUO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEMATICO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI ACI PRA PER IL 2013.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ancitel S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ancitel S.p.a.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1950.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1147.15</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TOELETTATURA PER L'UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04536930284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04536930284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>78.68</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZANEVE E SPARGISALE STAGIONE INVERANLE 2013/2014 PRESSO IL COMUNE DI CITTADELLA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LLGFDN42H13H897N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLEGRO FERDINANDO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04373810288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRONATO AGROSERVIZI SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02965610245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTE VERDE DI PASIN ENRICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>LLGFDN42H13H897N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLEGRO FERDINANDO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 Spese postali Associazione Citta Murate del Veneto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE00D455C1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Servizi telefonia Distretto Polizia Locale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2661.71</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z8207A2ABC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 Coordinamento e gestione delle iniziative natalizie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12396.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-01-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16500.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>5075009DE6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 ACQUISIZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIPARAZIONE AUTOVEICOLI, AUTOCARRI, MOTOCARRI, MACCHINE OPERATRICI, UTENSILI E ATTREZZATURE MECCANICHE DIVERSE DI PROPRIETA' COMUNALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03741270288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA LAGO DI LAGO EZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03741270288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA LAGO DI LAGO EZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>98360.19</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1609189DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03569250289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA AGRICOLA VIVAISTICA DI SANTON ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03569250289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA AGRICOLA VIVAISTICA DI SANTON ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2764.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>0000000000</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 CONCESSIONE COMPLESSO CAMPO DELLA MARTA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04551990288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLERY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04551990288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLERY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z200F36788</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO URBANISTICA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE VARIANTE N. 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05866880726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLINFORMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02903240246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAMIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05866880726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLINFORMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1276.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>55322973E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE.FI.L. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01807790686</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.G.E.T. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06907290156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.T. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>576000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>508011.38</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z0F0DC4EA5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 SERVIZIO DI APERTURA CHIUSURA E CUSTODIA PRESSO SITI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD70E3967F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 ACQUISIZIONE FIRME DIGITALI PER FUNZIONARI E SINDACO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00654100288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA COMMERCIO PADOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00654100288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA COMMERCIO PADOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z420E57115</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE SEVIZIO MERCAWEB PER LA GESTIONE DI MERCATI E FIERE COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02262160464</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COGEIN INFORMATICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02262160464</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COGEIN INFORMATICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 ACQUISIZIONE FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00654100288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA COMMERCIO PADOVA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00654100288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA COMMERCIO PADOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 CENA DI GALA GEMELLAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02234720262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOTEL FILANDA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02234720262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOTEL FILANDA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1730.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-07-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1730.91</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 FORNITURA LUCI LED PER FIORIERE CONTROLLO ACCESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04130410287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EL.FO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04130410287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EL.FO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 RIPARAZIONE ETILOMETRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03084000128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.B. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03084000128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.B. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 NOLEGGIO DI 3 BAGNI CHIMICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02120810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZOTTO SRL COSTRUZIONI METALLICHE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02120810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZOTTO SRL COSTRUZIONI METALLICHE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 MANUTENZIONE FIORIERE AUTOMATICHE INTEGRATE CONTROLLO ACCESSI AREA PEDONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00112410196</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFIERI RAFFAELLO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00112410196</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFIERI RAFFAELLO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1284.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 RIPARAZIONE SISTEMA ELIMINACODE MULTIPOINT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04102500289</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04102500289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETRIS SISTEMI SNC DI ING. PETRIS GIANLUCA &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELFO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SISTEMISTICA TOTEM MULTIMEDIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04130410287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EL-FO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04130410287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EL-FO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2013-2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03666640283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOOKSTORE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01640430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MARCON S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LCSSVT51E27M018K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOTTEGA DEL LIBRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03641630268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02621910286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLESP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02213720242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA BASSANESE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGGERE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774790246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA LEGGENDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01894620283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA VETTORI GIAMPAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LICOSA SANSONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02360570267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSARO LIBRI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01640430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MARCON S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9409.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2014 RAPPRESENTANZA NELLE CAUSE AVANTI IL GIUDICE PER CONTENZIOSI INERENTI VIOLAZIONI AL CDS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MARIGO MARISTELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4422.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2014 AFFIDAMENTO SOCIETA GRANDI EVENTI MUSICA SOTTO LE STELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRANDI EVENTI SRL DI RAMPIN ANDREA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12295.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13262.52</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2014 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>48200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30089.13</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE COMPLESSO VILLA RINA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03776110284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AERNOVA  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2949.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2014 INCARICO PER TUTELA ENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ZANOVELLO ANTONELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>ZNVNNL76H66G224R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANOVELLO ANTONELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6470.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2014 INCARICO PER TUTELA ENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>BLLLVS71D15L736J</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BLLLVS71D15L736J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BULLO ALVISE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6470.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 ACQUISTO CARTUCCE PERTIRO OPERATIVO AGENTI DI POLIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03698670241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARMISOFT DI FILIPPIN LUCIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03698670241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARMISOFT DI FILIPPIN LUCIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 LP0123 PALAZZO PRETORIO. SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO ASCENSORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02338720283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERGATI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02338720283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERGATI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2455.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2455.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF2120F205</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO OPERATIVO POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>91022200280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALPHA 22 SHOOTING CLUB ASD</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>91022200280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALPHA 22 SHOOTING CLUB ASD</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1506.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 ACQUISTO RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11981890152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Direct Chanel</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11981890152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Direct Chanel</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>49.90</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2015 ACQUISTO RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2015 FORNITURA QUOTIDIANI PER IL COMUNE - ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Meneghetti Gabriella</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Chiosco Zilio</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2012 Fornitura materiale per Camminamento di Ronda</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOMIERO DANTE TIMBRI TARGHE STAMPATI DIGITALI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>237.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 URGENTE ACQUISIZIONE MATERIALE EDILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MARCHIORELLO GIULIANO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04299000283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHIORELLO GIULIANO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1322.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PVB FUELS SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA MARENDUZZO DI CITTADELLA PER L'ACQUISTO DI VACCINI E MEDICINALI PER L'UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>363.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-12-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 Fornitura corona per celebrazione 4 novembre</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TIBERIO BISINELLA FIORERIA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498430287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORERIA ROMA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FIORI E FIORI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FIORERIA VANZETTO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FIORI DI FLAVIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FIORI E FIORI</ragioneSociale>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2012 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA MARENDUZZO DI CITTADELLA PER L'ACQUISTO DI VACCINI E MEDICINALI PER L'UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00004270286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA MARENDUZZO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00004270286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA MARENDUZZO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>205.40</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Fornitura quotidiani per il Comune - anno 2014.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RINALDI LILIANA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA MIMOSA DI BIANCO ANGELICA  ROBERTA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RUFFIN LORIS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BELTRAMELLO E LOLATO SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ZILIO LORENZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRRLTG55A43L156A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRACIN GRAZIELLA EDICOLA GIORNALI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNGGRL54E48D679K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENEGHETTI GABRIELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ZILIO LORENZO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1694.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>873.20</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 MONITORAGGIO DIRETTIVA INSPIRE 2015: GESTIONE E CARICAMENTO FILE NEL PORTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03614770281</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 LP0167 RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PORTICI CITTADINI. LOTTO 1. SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04048361</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>226.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04257320285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04257320285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 LP0046 RESTAURO FACCIATE PALAZZO PRETORIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TSSLSN78C13B563P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESSARO ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>TSSLSN78C13B563P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESSARO ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20982.50</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 SELEZIONE ESCO PER TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA TEE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02958720241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CAROLLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01279890501</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3E INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02801520368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENERGYNET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00912210143</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETS LIFE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01668290669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEA SERVIZI ENERGIA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01482520507</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBIENTE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02958720241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CAROLLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10847.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9689.94</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z10133DB73</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 INFILTRAZIONI COPERTURA TORRE DI MALTA E PALAZZO MANTEGNA. AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02444490284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BeB SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02444490284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BeB SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 LP0144 ARCHIVIO COMUNALE CAMPO DELLA MARTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02433770282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.I. ALFONSI ROBERTO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALFA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02433770282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.I. ALFONSI ROBERTO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALFA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3435.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2010-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2015 BORGO TREVISO AREA ESTERNA ROTONDA INTERSEZIONE P.D.L. SAN MARCO INCARICO FRAZIONAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SCAPN ROMEO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RACHELLA GIOVANNI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCPRMO73S09C743T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAPN ROMEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E RINNOVO IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1342.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 VISITE MEDICHE IDONEITA ASSEGNAZIONE ARMA AL PERSONALE POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1443.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO BANCA DATI ON LINE LEGGI E SENTENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2741.16</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2015 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02573650302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA E C. SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2228.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2285.42</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 LP0167 RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PORTICI CITTADINI. LOTTO 1. REALIZZAZIONE MANUFATTO CONTATORI MANIFESTAZIONI E INTERVENTI SULLA RETE ESISTENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03793610282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03793610282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.07.2016 - 31.12.2022</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02089931204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02089931204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>145000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 SISTEMAZIONE E CONTROLLO PANNELLI DI PREAVVISO CONTROLLO VELICITA DITTA SISAS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02253560540</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISAS SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO CUSTODIA E ROTTAMAZIONE CICLOMOTORI AUTOFFICINA BATTISTELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03343190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA BATTISTELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03343190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA BATTISTELLA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 FORNITURA GAS METANO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01565370328</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>243000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 INTERVENTO TECNICO DI TELEASSISTENZA PER SOFTWARE INV.NET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-06</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE.FIL. spa</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI DELLA POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 SERVIZIO DI TOELETTATURA PER I CANI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GVNGRG77A63D704N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GVNGRG77A63D704N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 FORNITURA CIBO E MATERIALI VARI PER ICANI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02502380302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 NOLEGGIO MONOBLOCCHI USO SERVIZI IGIENICI PER NOTTE BIANCA 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02120810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZOTTO SRL COSTRUZIONI METALLICHE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02120810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZOTTO SRL COSTRUZIONI METALLICHE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 SERVIZIO DI TARATURA DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUTOMATICHE TRAFFIPHOT IIISR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.E.S.I. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02848710602</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.E.S.I. SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2196.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 EMERGENZE E PIANI DI ESODO CERCHIA MURARIA CON LOCALI ANNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02599170137</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MERCURIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02599170137</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MERCURIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PROROGA AL 31.12.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01904930258</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP SOCIALE PRIMAVERA SOC. COOP.SOC. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02723490278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COOP SOCIALE PRIMAVERA SOC. COOP.SOC. ONLUS</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015: PALAZZO PRETORIO AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO ADDETTO ALLA SICUREZZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 ACQUISTO ETILOMETRO OMOLOGATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 LP0157 RIQUALIFICAZIONE BGO BASSANO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <raggruppamento>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 LP0098 REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SS47 VIA MOTTINELLO VIA LAGHI. INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCLNTA69L51C743E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALCO ANITA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19481.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 LP0152 SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO SP 24 POSTUMIA E VIA CASONETTO LOCALITA S. CROCE BIGOLINA. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCLNTA69L51C743E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALCO ANITA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCLNTA69L51C743E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALCO ANITA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO DI TARATURA APPARECCHIATURE AUTOMATICHE TRAFFIPHOT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 ACQUISTO FARMACI PER NUCLEO CINOFILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00004270286</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00004270286</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO VETERINARIO PER CANI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BGGMRA64T57C743W</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO DI IGIENE E TOELETTATURA PER I CANI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>GVNGRG77A63D704N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 CORSO FORMAZIONE NUOVE TECNICHE INVESTIGATIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BONIFAZI SIMONE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BNFSMN72C19B563S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONIFAZI SIMONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO IMPIANTI CA ONORAI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AERNOVA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03776110284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AERNOVA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E RINNOVO IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI PERSONALE POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1067.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1022.95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03641630268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Centro Biblioteche Lovat srl</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02690950403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fastbook S.p.a.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01894620283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria Vettori</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01692010240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Galla 1880 srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774790246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria Leggendo snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02621910286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Clesp srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03828230288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>La Bottega del Libro</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02651490241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria Traverso</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02064880269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Centro del Libro Razzini</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02213720242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>La Bassanese Librerie</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01640430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria Palazzo Roberti Mancor S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01640430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Libreria Palazzo Roberti Mancor S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9405.84</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 CIMITERO AUSTROUNGARICO DI CITTADELLA: ESTENSIONE DIRITTO D'USO ULTERIORI AREE. ICNARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO CATASTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNDNC67C13A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCPRMO73S09C743T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAPIN ROMEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RCHGNN66M09C743A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RACHELLA GIOVANNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRNDNC67C13A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>449.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 FORNITURA DI QUOTIDIANI A FAVORE DEL COMUNE E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02404710283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELTRAMELLO E LOLATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LROLCA91L44A703H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LORO ALICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNGGRL54E48D679K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENEGHETTI GABRIELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZLILNZ49M26Z110H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZILIO LORENZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RNLLLN37S57C743B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RINALDI LILIANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03605240286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA MIMOSA DI BIANCO ROBERTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRRLTG55A43L150A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRACIN LORETTA GABRIELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNPTR60B05C743L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNO PIETRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04469470282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.BA. SNC DI BOLLA ALESSANDRO E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GDLGDI77R15C111T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUIDOLIN DIEGO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCRSRN63M29D679K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SECURO SEVERINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BERNO PIETRO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2972.65</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 REALIZZAZIONE RECINZIONE LATO NORD POLO SCOLASTICO POZZETTO E MURETTO DELIMITAZIONE ROTONDA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO E ANTONIO SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDILNOVA DI CONTE ALFEO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>C.CAR SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Z COSTRUZIONI DI ZANON GEOM. MANUEL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO E ANTONIO SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8282.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3050.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2015 SISTEMAZIONE SCARICHI PALAZZO MANTEGNA SEDE MUNICIPALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO E ANTONIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8282.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3676.20</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2016 FORNITURA GAS METANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EMMA ALBERTO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EMMA ALBERTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DI CONNETTIVITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BT ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDIA VENETO UNIPERSONALE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TERRALINK</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TISCALI ITALIA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10250.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIARICI MONOCROMATICHE  PER GLI UFFICI COM.LI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12743.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8920.10</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO COMMERCIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 NOLEGGIO E POSA LUMINARIE FESTIVITA' 2017-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC DI MIOLO LEONARDO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC DI MIOLO LEONARDO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2017 LP0157 INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGO BASSANO II STRALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRLGNN69L07A001P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. GIOVANNI FURLAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TSNFRC67E03F382A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH.FERRUCCIO TASINATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ARCH. GIOVANNI FURLAN</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 LP0157 ALLACCIAMENTO RETE IDRICA FONTANELLA PUBBLICA VIA BORGO BASSANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' ETRA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' ETRA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 LP0180 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO SCAPIN EX PRETURA- INCARICO CERTIFICAZIONE ENERGETICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRGCLD65B28C743I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAGAGNOLO CLAUDIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRGCLD65B28C743I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAGAGNOLO CLAUDIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO VETERINARIO PER UNITA CINOFILA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>BGGMRA64T57C743W</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>BAGGIO MARA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 FORNITURA CIBO E MATERIALI VARI UNITA CINOFILA CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02502380302</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 ALLOGGIAMENTO TEMPORANEO UNITA CINOFILA POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRAMNL88R31G224R</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E RINNOVO IDONEITA AL MANEGGIO ARMI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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                <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE. DGC 120/2017.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRNNTN63D22G224O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCIOSI ANTONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRNNTN63D22G224O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCIOSI ANTONIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4409.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-03</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA-GALLIERA VENETA. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SMBMRA59A25L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM.MAURO SEMBENELLI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03802560288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLO.VI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SMBMRA59A25L219Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM.MAURO SEMBENELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 SOSTITUZIONE SCHEDA INVERTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01821690268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAROLUX s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01821690268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAROLUX s.r.l.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>609.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 NUOVO GRUPPO DI MISURA DA 50 KW IN PIAZZA G. SCALCO PER COLONNINE RICARICA AUTO ELETTRICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <ragioneSociale/>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 DIAGNOSI ENERGETICA BOCCIODROMO E APE VILLA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SINTESI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03685100285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTESI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-24</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5820D62EE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2018-2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02918220167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEAM BERGAMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02558740243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTIS SERVIZI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02338720283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERGATI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 RESTAURO DEL LEONE DI SAN MARCO CON CINTA MURARIA E STEMMA ARALDICO NEL QUADRANTE NORD-EST DELLA CINTA MURARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BNLMTR76C57C743K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONALDO MARIATERESA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 INCARICO PROFESSIONALE PRATICA PREVENZIONE INCENDI CASERMA C.C.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SONDA SERVIZI srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 FORNITURA GIOCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Tempus Fugit</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Giochiamo! di Prisco Alessandro</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Giochiamo! di Prisco Alessandro</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>344.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 LP0183 AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARE AD USO AMBULATORIO MEDICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CESARE BATTISTI DI SANTA CROCE BIGOLINA DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSSNRC49C25E563J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT. MASSA ENRICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSSNRC49C25E563J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT. MASSA ENRICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA BORGO MUSILETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRNRNT56P10I008C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCESCHINI RENATO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRNRNT56P10I008C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCESCHINI RENATO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2115.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 LP0188 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA I INTERVENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01365660294</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.GE.SE. SAS</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01700890765</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00220250286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI GALLO ROAD</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00617010368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PADANA SCAVI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02150110241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.MA.C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02362830248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FREALDO ASFALTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00514490259</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEON SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747200277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03815770281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL SCAVI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00138570288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI DAL MASO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02579410289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GROSSELLE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03623920281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02509140287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOLOMIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04085600262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIACOBBO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00138570288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI DAL MASO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>121316.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>117102.48</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA ANNI 2017-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGGERE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02360570267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSARO LIBRI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774790246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGGENDO S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGGERE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>21341.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z921E333FE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 LP0164 SCUOLA MEDIA PIEROBON MANUTENZIONE ORDINARIA GENERATORE DI CALORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03557540246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INKLIMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO GRUPPO POMPE IMPIANTO&#13;
ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE MERCATO&#13;
ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</oggetto>
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            <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 LP0157 RIQUALIFICAZIONE BORGO BASSANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO IN GESTIONE CAMPO CALCIO POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO CALCIO FACCA</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CO.MA.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA MARINO ANTONIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTIGIANA STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RUFFATO MARIO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI MANZATO S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CR CANTIERI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA DI COSTRUZIONI MARI &amp;amp; MAZZAROLI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2017 RIQUALIFICAZIONE BORGO BASSANO II STRALCIO. AFFIDAMENTO SONDAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2016 ORGANIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA IN TEATRO SOCIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DI TRASPORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE   ORDINARIA   BENI   IMMOBILI   ANNO   2017 TRAMITE PROCEDURA MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2017 ACQUISTO DI INERTI DIVERSI PER MANUTENZIONE BENI PUBBLICI ANNO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2017-09-12</dataInizio>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO COMMERCIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 URGENTE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETRICI LUNGO LE VIE PRINCIPALI DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA FIERA FRANCA 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FURLAN MASSIMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRLMSM70B07A703Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FURLAN MASSIMO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2102.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCE1DD8D4E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO COMMERCIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 ATTIVITA' ESTERNE GESTIONE MERCATINO ANTIQUARIATO E COLLEZIONISMO E CREATORI DELL'INGEGNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO LOCO CITTADELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO LOCO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1666.68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z43211CE9D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE. DGC 40/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTIA ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTIA ALBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5980.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE A GEFIL ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00731540282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE.FIL. spa</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00731540282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE.FIL. spa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>68264.09</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO SCAPIN  EX PRETURA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>STCNCL73H03D325E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STOCCO NICOLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRZNDR73H09G224B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARIZZA ANDREA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCNMTT77L26D325T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCANTAMBURLO MATTEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PNCGRI75R07L736G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANCIERA IGOR</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCNMTT77L26D325T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCANTAMBURLO MATTEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21885.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14220.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z051F050F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 VIA DELLA PIEVE REGOLARIZZAZIONE RELITTO STRADALE INCARICO FRAZIONAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCPSFN89C11C743V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCFAPIN STEFANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCPRMO73S09C743T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAPIN ROMEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNDNC67C13A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOMENICO BERNARDI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCPSFN89C11C743V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCFAPIN STEFANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 FORNITURA 2 DISPOSITIVI DI CONTROLLO VELOCITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02930110966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROJECT AUTOMATION SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOTRAFFICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02930110966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROJECT AUTOMATION SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26446.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15112.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5819560EC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE (GARA DESERTA)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNNMLS76L71G113D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTAEXPRESS DI MANUNZA MARIA LUISA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04541270288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTEX</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GDTLSN79E10A944J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SG COMMUNICATION DI GUIDETTI ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679020931</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMDOC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <ragioneSociale/>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03645040282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.F. PETROLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03645040282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.F. PETROLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-08</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 ADESIONE AL SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCHE DATI MCTC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-27</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>30585.46</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 VISITE MEDICHE IDONEITA ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ULSS 6 EUGANEA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1665.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO IGIENE E TOELETTATURA PER UNITA CINOFILA CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 FORNITURA MODULI INTEGRATIVI SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DEL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE 01.01.2017-31.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA 2017-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LLOYD'S - SINDACATO LEADER ACAPPELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>XLINSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>290000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2016 COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEL PERSONALE E ALTRI SOGGETTI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2016 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI (LIBRO MATRICOLA) 2017/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2016 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI 2017/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Tipografia Medici di Medici Giuliano</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02279000489</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ecorefil S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03765680610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Lucam S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03113570547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>De Gallo Editori D.G.E. Greenprinting S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02352090266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>La Cartografica dei Comuni di Biscaro Roberto</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Myo</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01739450698</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Nuova Tipolito Mascitelli</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04355100282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PG Softworks di P. Capuzzo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00771260296</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tipografia Medici di Medici Giuliano</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>849.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>849.20</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016SETTIMANA DELLA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00403940281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AHOTEL ROMETA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00221690252</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Hotel Filanda</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03658080282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Progetto Casa S.a.s. di Brugnolaro Luciana</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DDNGPP63T27I330U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE DONNO GIUSEPPE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00403940281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AHOTEL ROMETA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>160.70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>510.90</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00225290287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETON CANDEO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00163900244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEGANFREDO GIOVANNI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03885810287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPERBETON SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02132150273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIGOLETTO PAOLO &amp;amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPERBETON SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6420.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1926.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01812630224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>496337.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>465527.77</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 INCARICO MEDICO L. 81/2008</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00477060289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATA MEDICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00459180287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02692610211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SER.SI. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04065710263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MEDICINA DEL LAVORO V.V.R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01487680280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LVIERO ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04444150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDI MEDICI ISTRANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>STRVMR66A36F839A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STROLLO VITO MARIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01506340288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALISI MEDICHE PAVANELLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCHMRT76A30G224Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHIAVO UMBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCHMRT76A30G224Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHIAVO UMBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3054.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ATTRAVERSO SERVIZIO TELEMACO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3574.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3145.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DI TARATURA 2 DISPOSITIVI DITTA TESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE. DGC 154/2017 E 170/2017.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01804770285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE MACCHION RESOLI &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01804770285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE MACCHION RESOLI &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15058.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15058.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE D.G.C. 22/2017.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTIA ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTIA ALBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4095.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1730.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2D208B303</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO RECUPERO SPESE. D.G.C. 22/2017.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTIA ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTIA ALBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>299.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 LP0065 RESTAURO ORATORIO CA MORO. PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE INTERNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRSLSN66H25C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. BRESSA ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRSLSN66H25C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. BRESSA ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 LP0165 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LAVORI COMPLEMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02958720241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CAROLLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02958720241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CAROLLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>149988.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>149000.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 ACQUISIZIOEN DEL SERVIZIO DI SPAZZANEVE E SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LLGFDN42H13H897N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLEGRO FERDINANDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PSNNRC80P15A703U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTE VERDE DI PASIN ENRICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654400247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORDIGNON SNC DI BORDIGNON GIANCARLO E F.LLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04063280285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRARDIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZNCFLV62E15L934Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANCHIN FLAVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654400247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORDIGNON SNC DI BORDIGNON GIANCARLO E F.LLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15760.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4081.95</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA51E9CC94</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI DI PICCOLE DIMENSIONI E MEDIE PER 5 ANNI - BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8481.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5603.17</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z241DC7FF0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSIA MILLENNIUM SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01521440295</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO VENETO DISINFESTAZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSIA MILLENNIUM SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12960.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12240.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z641FD38AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 RIPRISTINO SPIRE ELETTROMAGNETICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z84202FF03</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36009.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DIVERSE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2017-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INTERMEDIA I.B. S.R.L</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SEVERAL S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO ACQUEDOTTO IN PIAZZA PIEROBON IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ETRA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 RESTAURO DEL LEONE SAN MARCO CON CINTA MURARIA E STEMMA ARALDICO NEL QUADRANTE NORDEST DELLA CINTA MURARIA. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BONALDO MARIATERESA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BONALDO MARIATERESA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4545.16</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 ATTIVITA' DI SPAZZANEVE E SPARGISALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALLEGRO FERDINANDO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTE VERDE DI PASIN ENRICO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>DLLDVD86H26A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA DALLA RIZZA DAVIDE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE ALBA SERENA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRONATO AGROSERVIZI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SGRFNC70S21C743K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOSIMAS DI SGARBOSSA FRANCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04063280285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRARDIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654400247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORDIGNON SNC DI BORDIGNON GIANCARLO E F.LLI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 NUOVA VERSIONE PROGRAMMI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO COMIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05005630289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLASH LAB</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-13</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - DET. 621/2018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CARTIA ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTIA ALBERTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8180.64</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8180.64</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD524140CB</cig>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ASSISTENZA LEGALE - DET. 609/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FURLAN FRANCESCO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03213390267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FURLAN FRANCESCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 ACQ CONCLOMERATO PLASTICO ASFALTO A FREDDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2018 SERV CONDUZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2018 CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICI) ANNO 2018/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 LP0164_6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PIEROBON: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2018 INCARICO RINNOVO DEL C.P.I. DEGLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ING. REMORINI CRISTIANO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ING.GIOVANNINI LORENZO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>MLNMCL65R25C361F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. MILONE MARCELLO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ING. SANAVIO PAOLO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ING. BOTTON PAOLO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LMBMRC78H05F952Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. LOMBARDO MARCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12176.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3279.68</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2018 LP0037_2 AMPLIAMENTO SPAZI AREA ATTREZZATA LOCALITA' BATTISTEI - AFFDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCPMRC62T21C743Y</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>SCPMRC62T21C743Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAPIN MIRCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9776.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0192 RIQUALIFICAZIONE AIUOLE STRADALI AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNDNC67C13A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>BRNDNC67C13A703R</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0193 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA CITTADINE - ANNO 2018 PRIMO STRALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02969950274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA RESTAURO SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03774280287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04066350283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEZZEGATO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01682230931</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILTREVISO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01816620668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI MARCHETTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03368290262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03742720232</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORD COSTRUZIONIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01816620668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI MARCHETTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30230.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 TRANSFER PER SCAMBIO CULTURALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PVNNRC72L28B561I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PAVIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PVNNRC72L28B561I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PAVIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 CONCESSIONE GESTIONE STRUTTURE POLIVALENTI COMUNALI A RILEVANZA ECONOMICA SITE IN FRAZIONE S. CROCE BIGOLINA E CA ONORAI</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <ragioneSociale/>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>94002080276</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>94002080276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEVEN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4568.19</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 PULIZIA SCARICHI ACQUE NERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRNRNT56P10I008C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCESCHINI RENATO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRNRNT56P10I008C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCESCHINI RENATO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1795.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05015370280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUIDEM Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO MERCURIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9954.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>9953.35</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO DI APERTURA, CUSTODIA, ASSISTENZA E CHIUSURA SITI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05206930488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02085880561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOB SOLUTION SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01518020761</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NASCE UN SORRISO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07897711003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICURITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02793590270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.GE.S. DON LORENZO MILANI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02085880561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOB SOLUTION SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32279.48</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAC223D58C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ACQUISTO DELLE NUOVE VERSIONI DEI PROGRAMMI DI GESTIONE CIMITERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1770.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2522879C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SERVIZI TELEFONICI NUMERO VERDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WIND TRE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WIND TRE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>147.62</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z402334CFC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 CONFERIMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRSCRL75E12G224X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORESCHI CARLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRSCRL75E12G224X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORESCHI CARLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1019.42</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9821EB145</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA RAGNO ELETTRICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIESA TORRESINO E PALESTRA S. CROCE BIGOLINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04190930281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM SERVICE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04206950281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOLO PIOVESE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04190930281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM SERVICE SNC</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO WIFI NELLE FRAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24700.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE ESTERNA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ARCH.TASINATO FERRUCCIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9708.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 REALIZZAZIONE DI 2 STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ENEL.SI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO GESTIONE SPOGLIATOI PICCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>90005040283</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO CALCIO CA' ONORAI</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 FORNITURA CALZATURE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03477090249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIANFORT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1189.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-01</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2017 FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA E RELATIVO MATERIALE TERMICO ED IDRAULICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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                <dataInizio>2017-03-24</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO IN LOCAZIONE, A TEMPO DETERMINATO, MACCHINA TRATTORE RASAERBA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02669790285</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 URGENTE FORNITURA E POSA MARMI CIMITERO CPL E LAGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1100.50</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 GESTIONE CAMPO DA CALCIO S. MARIA - GARA SOSPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <ragioneSociale/>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 GESTIONE IMPIANTO POLIVALENTE S. MARIA - GARA SOSPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <ragioneSociale/>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 FORNITURA CIBO E MATERIALE VARIO PER UNITA CINOFILA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02502380302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02502380302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>657.70</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 GARA IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SPORT TARGET SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GREENFIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04925080287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEW ENERGY CITTADELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90016010283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASD NO LIMITS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90018710286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASD VILLA IMPERIALE PLANET</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <ragioneSociale/>
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            <importoAggiudicazione>273000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 CONCESSIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03320270162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IVS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01870980362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO ARGENTA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01237680242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02274520267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVICE VENDING S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00761070168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORASESTA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02672570245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AROMI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04045090281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGICA VENDING DI VETTORATO MATTEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04429130281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLO RENZO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04429130281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLO RENZO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 RIPARAZIONE MEZZI COM.LI PRIMO TRIMESTRE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00144350246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDRI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00144350246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDRI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7932.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-19</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ACCERTAMENTO FALSI DOCUMENTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11093230016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIANO ENGINEERING SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11093230016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIANO ENGINEERING SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4800.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 CONFERIMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE - D.G.C. 112/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09731840964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUCA ANTONINI E GIACOMO QUARNETI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09731840964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUCA ANTONINI E GIACOMO QUARNETI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9204.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6719.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8F23CF37D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 CONFERIMENTO INCARICO DOMICILIATARIO - D.C.G.112/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>scffdr70s46f839i</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAFARELLI FEDERICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>scffdr70s46f839i</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAFARELLI FEDERICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>837.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1E2185720</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ATTUAZIONE PROGETTO &amp;quot;AVANGARDEN&amp;quot; COFINANZIATO DALLA REGIONE VENETO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04827090285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP. SOCIALE IM.PRO.N.TE.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2018 SFALCIO CIGLI STRADAL ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 CONTROLLO AUTOCARRI E PONTI MOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 LP0193 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA CITTADINE - 2018 PRIMO E SECONDO STRALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-07-17</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2018 PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI TRIENNIO 2018-2019-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 INTERVENTO DI VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO SOCIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 LP0145 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CITTADELLA-GALLIERA. AFFIDAMENTO LAVORI INDAGINI SU SEDE STRADALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2017 CONDOMINIO PALAZZO ANDREA MANTEGNA. GESTIONE 2017: PAGAMENTO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO E 1^ RATA ESERCIZIO STRAORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>90011370286</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>90011370286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONDOMINIO PALAZZO A. MANTEGNA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12057.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 LP0188 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - III INTERVENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03623920281</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00231160268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>E.C.I.S. SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01906670243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00747200277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02831900788</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRISE SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GELMINI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>SMNFNC64T19H897W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL SCAVI di Simioni Francesco</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04085600262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIACOBBO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LESSIO ROMOLO S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00172820243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MU.BRE. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00256780305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.L.M.S. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SALIMA s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SITEC SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TOLOMIO SRL Lavori Stradali</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E RINNOVO PATENTINO DI IDONEITA PERSONALE POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1489.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO ANCITEL CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 NOLEGGIO CASELLA POSTALE APERTA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 ORGANIZZAZIONE CORSI LUDICO MOTORIA SCULE CITTADELLA PRIMO SEMESTRE 2018 E ANNO SCOLASTICO 2018-2019.</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>28662.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2017 COORDINAMENTO UTILIZZO PALESTRE, ORGANIZZAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU E FESTA MATERNE ANNI SCOLASTICI 2018-2019, 2019-2020 E 2010-2021.</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 CORSI PER PATENTINO FITOSANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03276330283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORM&amp;amp;R SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1227.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 RINNOVO AFFIDAMENTO CAF ACLI ASSEGNI DI MATERNITA E NUCLEO FAMILARE -CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE E BONUS ENERGIA ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03478190287</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2459.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE BIENNIO 2018/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ITALSIA MILLENIUM SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25920.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2018 SPETTACOLO PRESSO AREA VERDE DEL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA FIERA BESTIAME 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 LP0192 PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO SICUREZZA E DL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE STRADALI FIORITE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04113600284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO PANGEA PROGETTI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14541.67</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 INCARICO PROFESSIONALE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ADEGUAMENTO DEL R.E. AL R.E.T.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DNRSVN43P10H706V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILVANO DE NARDI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DNRSVN43P10H706V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILVANO DE NARDI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ATTIVITA' DI GESTIONE MERCATINO ANTIQUARIATO DEL COLLEZIONISMO E CREATORI DELL'INGEGNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA PIAZZA PIEROBON</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA PIAZZA PIEROBON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0195 INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. RESTAURO COPERTURA VANO SCALE VILLA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04669670285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALESSANDRO SIMIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALESSANDRO SIMIONI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24428.86</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>18321.65</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 MATERIALI DI PULIZIA E PRODOTTI CARTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03653280242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEACARTA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAREDES IALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04303410276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3 MC SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANZERI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27687.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO TENNIS S. CROCE BIGOLINA</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90000270281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.D. ARDENS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <ragioneSociale/>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>6992078D49</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 RIPETIZIONE CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE CIG ORIGINARIO 55322973E8</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>273600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ACQ. STAMPATI 2018-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRCRRT70M04L407S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CARTOTIPOGRAFICA DI BISCARO ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3773.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1514.95</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>7461307152</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALAZZO DELLA LOGGIA PIAZZA PIEROBON N. 1 PROROGA AL 31/12/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02380450284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02723490278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP.SOCIALE PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02052690845</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASSARO SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02063790287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PERSONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02380450284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55997.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64176.16</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 AFFIDAMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE. DET. 892/2018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE MACCHION RESOLI &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01804770285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE MACCHION RESOLI &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6578.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CAMPOLEONI ANGELO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FURLANETTO FRANCO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RISORSE E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TEPCO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PROTERRA STUDIO TECNICO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRLFNC70A29L407J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FURLANETTO FRANCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE INIPEC PER LA FORNITURA MASSIVA DI INDIRIZZI PEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 IMPEGNO DI SPESA PER TARATURA DI DISPOSITIVI CONTROLLO VELOCITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 FORNITURA QUOTIDIANI - ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TABACCHERIA BERNO DI PIETRO BERNO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MENEGHETTI GABRIELLA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BELTRAMELLO LOLATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03605240286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA MIMOSA SNC DI BIANCO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRACIN LORETTA GABRIELLA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RINALDI LILIANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TABACCHERIA BERNO DI PIETRO BERNO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ACQUISTO DELLA LICENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE ORACLE IN MODALITA' &amp;quot;EMBEDDED SOFTWARE LICENSE&amp;quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5340.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ORGANIZZAZIONE GARE GIOCHI DELLA GIOVENTU E CAMPIONATI STUDENTESCHI SULLA NEVE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90002430289</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90002430289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.D. AMICI DELLA MONTAGNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO CALCIO LAGHI (GARA DESERTA)</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA PER L'ANNO 2018 - INVII POSTALI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>31722.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2017 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SALIMA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPERBETON SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6550.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2601.30</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE COLTIVAZIONE E SFALCIO AREE VERDI PUBBLICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GEOSIMAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIRARDIN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDITERRANEA SOCIETA AGRICOLA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>2R VOLPATO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDITERRANEA SOCIETA AGRICOLA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>96916.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 LP0046 RESTAURO AFFRESCHI FACCIATE ESTERNE PALAZZO PRETORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AMBRA CONSERVAZIONE E RESTAURO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AREA RESTAURO SAS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C.E.S.A. DI FALCINI ENZO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03937180267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAL POZZO MARIO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DUCALERESTAURO srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILRESTAURI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ESTIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02335710394</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KAIROS RESTAURI SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163960271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LARES-LAVORI DI RESTAURO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02036821201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEONARDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>MRBMRN52P24F416X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIRABELLI MARIANO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>MZZNTN68E06F052N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RESTAURI E RECUPERI DI MAZZIOTTA ANTONIO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04343130284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERAFINO VOLPIN Sas</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02272620846</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENEZIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01839550546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>298740.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 PROGETTAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00192040285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE POSTUMIA SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BERTATO SRL TIPO-LITOGRAFIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIBLOS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01506620283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINCHIO INDUSTRIA GRAFICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02294600289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHICO SNC DI BIZZOTTO A. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02294600289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHICO SNC DI BIZZOTTO A. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO 2018-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI SR.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6506.10</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2731.73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 VISITE PERIODICHE DI CONTROLLO ASCENSORI DA ENTE PREPOSTO A.R.P.A.V.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.R.P.A.V.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.R.P.A.V.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1631.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1249.23</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO RADIOTELEVISIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01711410249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2017 SOTTOPASSO VIA NOVA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SOSTITUZIONE FILTRI E GAS REFRIGERANTI, IMPIANTI CONDIZIONATORI DEL PALAZZO MANTEGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 2 ACCONTO SPESE CONDOMINIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2018 FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01159920113</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPIGAS SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI,MENSA E SPOGLIATOI MAGAZZINO COMUNALE. NOVEMBRE 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>A.F. PETROLI S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03645040282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.F. PETROLI S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2017 RIQUALIFICAZIONE INTONACO SETTORI I ED L DEL NUOVO CIMITERO CAPOLUOGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SRTRFO54S24C743B</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>RSSLNR69L18C743I</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>2B DECORAZIONI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>RIF2017 RIPARAZIONE PARCOMETRI PER LA GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO (DELLA DITTA SOLARI DI UDINE)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO BUS NAVETTA DAL 15/01/2018 AL 12/02/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 VISITE MEDICHE RINNOVO IDONEITA ASSEGNAZIONE ARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ULSS 6 EUGANEA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00349050286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULSS 6 EUGANEA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1332.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SOFTWARE GESTIONE MENSA SCOLASTICA E IMPLEMENTAZIONE ISCRIZIONI ONLINE SERV.SOFTWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GALA SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344210220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04107060966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEXY PAYMENTS S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO ANTI INTRUSIONE NELL'ORATORIA CA' NAVE DI PROPRIETA' COMUNALE. INCARICO DIREZIONE LAVOR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRSLNS66H25C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. ALESSANDRO BRESSA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRSLNS66H25C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. ALESSANDRO BRESSA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-17</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 INCARICO AGGIUNTIVO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI &amp;quot;DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI ESTENSIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU ALCUNE STRADE COMUNALI&amp;quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GCBTMS73S23A703H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADVANTECH ENGINEERING DI GIACOBBO THOMAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GCBTMS73S23A703H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADVANTECH ENGINEERING DI GIACOBBO THOMAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3484.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 RIQUALIFICAZIONE ED ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 - OPERE SUPPLEMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02493840272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIVENETA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02493840272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIVENETA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18032.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0046 RESTAURO AFFRESCHI FACCIATE ESTERNE PALAZZO PRETORIO - OPERE SUPPLEMENTARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01839550546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01839550546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>52830.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03462860242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A TUTTO GAS Sas di Bruni Simone &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03462860242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A TUTTO GAS Sas di Bruni Simone &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALINI TELEFONICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>32552037806</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>32552037806</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z35262CBC1</cig>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E RINNOVO LICENZE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03614770281</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03614770281</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>12170.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCE278C2CD</cig>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA CIBO E MATERIALE VARIA PER UNITA' CINOFILA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SABBADIN ANTONIO S.N.C. DI SABBADIN ORNELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>416.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 GESTIONE FLUSSO DMA INPDAP E RELATIVO CONTROLLO MENSILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>2369.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ACCATRE STP SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAGINI CARLO ALBERTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA GRUA FRANCESCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIBERNETES S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01381720414</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTUCCIOLI PIERI &amp;amp; PARTNERS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CREMASCOLI MARCO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BERNARDINI, POSTACCHINI &amp;amp; ASSOCIATI S.T.P.M. A R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>BCCRNG74C19L049F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BICCHIERI ARCANGELO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GARZON ALESSANDRO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01153560808</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERDATA CUZZOLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02036550412</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 FORNITURA  MATERIALE ELETTRICO  PER LA MANUTENZIONE  SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRIZZARIN MARCELLO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19827.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19821.64</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 (QUATTRO) CALDAIE E RELATIVO MATERIALE TERMICO ED IDRAULICO TRE NEGLI ALLOGGI UBICATI IN VIA V. BACHELET. E UNA NEL PALAZZO D'ALVISE DI PROPRIETA' COMUNALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00194880241</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03806870287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03806870287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11400.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CUC UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 MANUT ORD E STRAORD VEICOLI COM.LI PER 24 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00144350246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA SANDRI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03988670281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSOLUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11030881004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PARTS E SERVICES</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00144350246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA SANDRI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>80000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 COLLEGAMENTI ELETTRICI LUNGO LE VIE PRINCIPALI DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA FIERA FRANCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRLMSM70B07A703Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Furlan Massimo</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Furlan Massimo</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4538.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>4538.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO) ANNO 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03604650287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03604650287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35985.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35985.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ALLA PREVENZIONE INCENDI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PALAZZO DELLA LOGGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBC2A0775F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVER E GRUPPO CONTINUITA' AULA INFORMATICA SC. MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6328.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6328.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ARREDI SCUOLE 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05456010650</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUD ARREDI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILFERRO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35715.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35715.15</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8628F959E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LQGGNE67C25L781N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEQUAGLIE EUGENIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LQGGNE67C25L781N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEQUAGLIE EUGENIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7010.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7010.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 PULIZIA CADITOIE STRADALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04063280285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRARDIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04063280285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRARDIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16765.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16765.19</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE12B4D7A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA QUOTIDIANI PER IL COMUNE E LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRRLTG55A43L156a</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ferracin Loreta Gabriella</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRRLTG55A43L156a</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ferracin Loreta Gabriella</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2299.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD12B4704B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO FERMALASTRE TELESCOPICI PER AFFISSIONE BANNER PALAZZO DELLA LOGGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER-COLOR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER-COLOR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>199.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>199.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A2B4C000</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0065 ORATORIO CA NAVE - FORMAZIONE PONTEGGIO AULA PRINCIPALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00673740288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASAN NERINO E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00673740288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASAN NERINO E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z602B47522</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0192 REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE A LED PER INSEGNE IN ACCIAIO SU ROTATORIE STRADALI CON AIUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01267160289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.V.EL. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01267160289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.V.EL. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16044.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16044.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z36265DE5C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 URGENTI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO INFESTANTI PRESSO EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSIA MILLENIUM SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSIA MILLENIUM SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ALLE BANCHE DATI MCTC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>51485.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51720.22</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 RICHIESTA PARERE LEGALE AVVOCATO ZGAGLIARDICH GIANNI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZGGGNN55E04Z118I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZGAGLIARDICH GIANNI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ZGAGLIARDICH GIANNI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4815.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO LUNEDI E GIOVEDI ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>REBELLATO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00682710249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REBELLATO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25920.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA  DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03226330243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03662380231</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE.SI SNC DI ING. VICENTINI MICHELE E CO.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4234.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4164.95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO DI N.2 MAINTENANCE PLAN-1 ANNO PER IL PRODOTTO AUTODESCK AUTOCAD MAP 3D</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00732590674</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIGITECNO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-02</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-17</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACCESSO PIATTAFORMA SINTEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07948340968</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07948340968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCA LOMBARDIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>848.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>817.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9727F7E59</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LQGGNE67C25L781N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUGENIO LEQUAGLIE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LQGGNE67C25L781N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUGENIO LEQUAGLIE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBB2AE8D44</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO GOBBO CON LOGO 800 ANNI E OBBIETTIVO GRANDANGOLO PER PROIETTORE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC di Miolo Leonardo &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC di Miolo Leonardo &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>539.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>539.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 CONDUZIONE IMPIANTI ASCENSORI-MONTACARICHI-SERVOSCALA-MONTAFERETRI BIENNIO 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>29500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI MANUTENZIONE TINTEGGIATURE - INTONACI - ISOLAMENTI SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03156220265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFFITO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VECCHIATO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BEZZEGATO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24872.70</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LAVORI DI MANUTENZIONI SU STRADE E VIE DI OGNI TIPO E GENERE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03815170281</codiceFiscale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI GALLO-ROAD SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04428860284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA SCAVI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02007420249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTIGIANA STRADE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 CANONE ANNUO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEMATICO PER CONSULTAZIONE BANCHE DTI ACI-PRA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1972.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1972.51</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO LUNEDI E GIOVEDI MATTINA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>REBELLATO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00682710249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REBELLATO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25920.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19250.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI 2 DISPOSITIVI CONTROLLO ELETTRONICO VELOCITA CON FUNZIONE DI VARCHI ELETTRONICI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01926900298</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01926900298</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>38000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO &amp;quot;DA UN SAPERE PASSATO A UN SAPERE PER IL FUTURO 2.0&amp;quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02157480266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA ESSE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02157480266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA ESSE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13638.39</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DEL WEBSIT COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03614770281</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03614770281</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>29700.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2019 SOTTOSCRIZIONE ANNUALE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOCAD LT2014 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRAITEC SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRAITEC SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1C2A0C5D3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO SOTTOSCRIZIONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWAREVMWARE PER DATACENTER PRINCIPALE E SECONDARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>968.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>968.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1228B6EE6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04155080270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOXXAPPS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04155080270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOXXAPPS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5300.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF729BA337</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' ELETTRICA (UPS)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04175040262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTON ENERGY</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04175040262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTON ENERGY</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6078.29</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9A2A219B1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 MATERIALE HARDWARE VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1803.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>952.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1D2A6D823</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZI INTEGRATIVI PER STAGIONE DI PROSA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02079350274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIOCULTURALE SCS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2755.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1205.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF52A2B790</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO FORMAZIONE SQUADRA ANTINCENDIO IN TEATRO SOCIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90001940288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90001940288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4536.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z472AEACC0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 INCARICO DI ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZIO CIVILE REGIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>94169170639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE AMESCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>94169170639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE AMESCI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z482A31A0B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 MANIFESTAZIONE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL NATALE A CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05110570289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Spazioe20 srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL DI CANDELORO ENRICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03811570245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GASPAROTTO CRISTIAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05110570289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Spazioe20 srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZEA2B44DDA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0065 ORATORIO CA NAVE - CAMPAGNA DI&#13;
MONITORAGGI PARETE EST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIBA Centro Beni Culturali Universita Padova</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIBA Centro Beni Culturali Universita Padova</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF92A3D5F5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0226 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA CA NAVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03466370248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ViTre Studio Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03963470269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA RHO Studio</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04096700283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Simionato Architetti Associati di Andrea Simionato e Paolo Schiavon</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03466370248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ViTre Studio Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19702.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11443.79</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA. AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRLGNN69L07A001P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Furlan Giovanni</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRLGNN69L07A001P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Furlan Giovanni</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8033.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8033.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCB2A33A69</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03230610242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Farronato Costruzioni Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03230610242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Farronato Costruzioni Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8995.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10495.19</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0215 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE ROTATORIA S. MARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03567920289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Alessandro De Marco</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BNTFNC75L06C743V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Architetto Francesco Benetton</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04300410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOB-UP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03567920289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Alessandro De Marco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17380.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5014.84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCD2A2286B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO STEWARDS FIERA FRANCA 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09480380964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANPOWERGROUP SOLUTIONS SPORT AND EVENTS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02507670269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03489120265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOIGROUP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01932770264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGILANZA CARNIEL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09480380964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANPOWERGROUP SOLUTIONS SPORT AND EVENTS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30240.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30240.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0099 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE&#13;
BOLZONELLA STRALCIO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03300500265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C e T Engineering Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02561620283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEAM</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04760490286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROESSE ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03300500265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C e T Engineering Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12500.05</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC929EC49B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0065 MESSA IN SICUREZZA FINESTRE IN LEGNO E BASAMENTI AFFRESCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04546510282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Samanta Borella</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04546510282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Samanta Borella</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7981.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7981.84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2529A33CE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0199 REALIZZAZIONE LUCULI CIMITERO LAGHI. INCARICO COLLAUDO STATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03884470281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Andrea Munari</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03884470281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Andrea Munari</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A28CF90B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0209 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03737430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio ARCHINGE ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03737430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio ARCHINGE ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3520.65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7128B71F4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0210 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNSMN74S08A703G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Bernardi Simone</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RCHGNN66M09C743A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Giovanni Rachella</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03283720286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio ass. arch. Menato e Meneghetti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRNSMN74S08A703G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Bernardi Simone</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3413.74</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0195 LAVORI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DEL&#13;
VANO SCALE DI VILLA NEGRI. AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Arch. Marco Lombardo</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>BRNNCL72B16C743B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNARDI NICOLA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Ing. Edi Morandin</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02380930301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Marco Lombardo</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2137.20</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO VIA CA' ONORAI- VIA POSTUMIA DI PONENTE. INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO E STUDIO DI FATTIBILITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>STUDIO ZONCHEDDU E ASSOCIATI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7112.43</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 NOLEGGIO SEDIE PER MANIFESTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO PRO LOCO DEL CITTADELLESE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>182.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-07-19</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 SPETTACOLI OPERA ESTATE FESTIVAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00168480242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-07-25</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 NOLEGGIO SEDIE PER MANIFESTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA STAGIONE TEATRALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2755.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO ATTIVITA' CIMITERIALI DI ESUMAZIONE NEL CIMITERO DI LAGHI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02077050983</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO FLY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02066990272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NRDLRT78M18H823Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NARDESE ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00870010246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02077050983</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO FLY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9864.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 CONDOMINIO PALAZZO ANDREA MANTEGNA. GESTIONE 2018: IMPEGNO PER LE SPESE QUOTE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO E STRAORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90011370286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PALAZZO A. MANTEGNA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>90011370286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PALAZZO A. MANTEGNA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CUC UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LAVORI DI MANUTENZIONI- SERRAMENTI- VETRATE- INFISSI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02706870280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFONSI SERRAMENTI SNC DI ALFONSI MASSIMO 6 C.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02026050241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FALEGNAMMERIA MARANGONI DI MARANGONI GIANANTONIO E MIRKO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04772380269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEALSTILE.COM</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>I.S.I. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>MODALL SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03663820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MODALL SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 LP0164_2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PIEROBON STRALCIO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRUNELLI PLACIDO FRANCO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI DALLA LIBERA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRAFFITO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GREEN TEL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI GALLO-ROAD SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LF COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MATTARA GENESIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVA TRE ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PELLIZZARI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNO EDIL PROJECT</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SAGGESE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>138186.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0199 REALIZZAZIONE LOCULI OSSARI CIMITERO LAGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ITAC S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAC COSTRUZIONI SRL Unipersonale</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEZZALIRA MAURIZIO E C. SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO ART.E.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SCHIRO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ERREVI Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GUIDOLIN S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>B.M.R. Srl Costruzioni Elettriche e Meccaniche</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MATTARA GENESIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>valseni costruzioni generali</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>A.S. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04003210277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BINCOLETTO MARIO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03357990245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COTRUZIONI FRIGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06012100720</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL RESTAURI</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01816620668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI MARCHETTI srl</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921050850</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO EDIL PROJECT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03149560272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DULIO GAZZETTA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04414210262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLANA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04347010284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORTOLOTTO STEFANO Srl</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01921050850</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO EDIL PROJECT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>41851.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IDRO-TERMO-SANITARIE PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02083890240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUBERT SYSTEM DI GUBERT LUCIANO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03584040244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARIN TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02122410240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLATO ROBERTO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02314490281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZATO ESTINTORI SNC DI RIZZATO ADRIANA &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03584040244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARIN TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45081.97</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ADESIONE SERVIZIO TELEMATICO CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>309.87</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 209353 INTESTATO A POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO PER SOMMA URGENZA INCARICO DI PREDISPOSIZIONE PROGETTO, ASSISTENZA AI LAVORI E COLLAUDO OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI RIFACIMENTO GRUPPO ANTINCENDIO E IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI VILLA RINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SONDA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4784.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE SERVIZI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2790.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER MAGAZZINO COM.LE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2669.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO SPERIMENTALE SPORTELLO FAMIGLIA - DGR VENETO 1247/2016 PEIODO MAGGIO 2019-FEBBRAIO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IM.PRO.N.TE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04827090285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IM.PRO.N.TE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO SERVIZI FORNITURA BONUS GAS, CONCESSIONE NUCLEO FAMILIARE MATERNITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03478190287</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03478190287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACLI SERVIZI PADOVA SRL - CAAF ACLI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO PER ALLESTIMENTI SEGI ELETTORALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ULSS N. 6 EUGANEA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00349050286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULSS N. 6 EUGANEA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI CITTADELLA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02685510287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D &amp;amp; C SNC DI TONIOLO CAROLINA E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02685510287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D &amp;amp; C SNC DI TONIOLO CAROLINA E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI MULTIMEDIALE UFFICIO STUDI.NET SILVER DI OPEN SOFTWARE MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TARATURA 2 APPARECCHIATURE CONTROLLO VELOCITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA DUE DISPOSITIVI DI CONTROLLO ELETTRONICO VELOCITA CON FUNZIONE DI LETTURA TARGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI AFFERENTI A SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA PRIMO SEMESTRE 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO BLOCCHI VERBALI VARI PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GRAPHICO SNC DI BIZZOTTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1376.50</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO VIA CA ONORAI-VIA POSTUMIA DI LEVANTE. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Ing. Andrea Zanon dello Studio Zoncheddu e Associati</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>21106.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO CA ONORAI VIA POSTUMIA DI LEVANTE. INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Geom. Lucio Gazzola dello Studio Gazzola Lago</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02567350281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Lucio Gazzola dello Studio Gazzola Lago</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7290.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0065 ORATORIO CA NAVE - PULIZIA DISINFESTAZIONE SOTTOTETTO E IMPIANTO ELETTROSTATICO FACCIATA EST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07612660964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Galliani Srl</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2019 NOLEGGIO BOX METALLICI PER FIERA ANIMALI - BUE GRASSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02193860281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Pro-Loco Legnaro</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0195 RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VANO SCALE VILLA NEGRI.  STRALCIO UNO REALIZZAZIONE PONTEGGIO CON COPERTURA PER LAVORI DI INDAGINE CHIMICO STRUTTURALE SUL MATERIALE LIGNEO E SUCCESSIVA RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03420860276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R.A.S. PONTEGGI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03185900267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDILE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01705950242</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03185900267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDILE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20742.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA SAN PIETRO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CCCDVD79E16C743F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM. CECCHIN DAVIDE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CCCDVD79E16C743F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM. CECCHIN DAVIDE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7251.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2018 INCARICO PROFESSIONALE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 10, L.R. 14/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DNRSVN43P10H706V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. DE NARDI SILVANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DNRSVN43P10H706V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. DE NARDI SILVANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38710.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0183 AFFIDAMENTO IN SUBCOMODATO AD USO GRATUITO UNITA IMMOBILIRAE AD USO AMBULATORIO MEDICO PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE DI SANTA CROCE BIGOLINA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSLFNC65R52L781Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.SSA CASELLA FRANCESCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSLFNC65R52L781Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.SSA CASELLA FRANCESCA</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO DELLE LICENZE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALI PER IL PRODOTTO &amp;quot;SITE KIOSK PLUS PER WINDOWS&amp;quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BREVIGLIERI</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>POLLICE VERDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANT'ANNA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDITERRANEA SOCIETA AGRICOLA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIALE VALTER</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ZANCHIN FLAVIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>2R VOLPATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AGRIPOLESANA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AIRONE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>APPALTI E GESTIONE DEL VERDE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ASTATI BRUNO E LUCIANO S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ATTIVITA SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIZZOTTO MARIANO E FIGLI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BORDIGNON SNC DI BORDIGNON GIANCARLO E F.LLI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRUNATO GUIDO E FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CANELLA MICHELE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARAMORI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COISLHA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PERSONA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EOS COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRATELLI STANGHERLIN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GARDEN IMPIANTI SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02423310289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOSIMAS DI SGARBOSSA FRANCO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04792120281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GREENCOOP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01888110283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEE VERDI COOPERATIVA SOCIALE A R. L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>L'ISOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LA FENICE BLU SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02204340281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEZZALIRA MAURIZIO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03882040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITERRANEA SOCIETA AGRICOLA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>116633.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>116633.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CONCESSIONI-SERVIZI CIMITERIALI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACCESSORI MONTAFERETRI E MANUTENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01483910558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEDA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15111.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15111.20</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA EGAF EDIZIONI DELLA FORNITURA DI PRONTUARI PER IL PERSONALE DEL CORPO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EGAF</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EGAF</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>869.26</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA VESTIARIO PER I COMPONENTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02572330823</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAP DI MARCOLONGO SNS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FAP DI MARCOLONGO SNS</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-06-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI INFERIATE - RINGHIERE - PARAPETTI SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04143180281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TM DI TONIOLO MASSIMO E C SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16131.14</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO INCARICO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING PER IL RECUPERO CREDITO INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI A STRANIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NIVI CREDIT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-03</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO TRAMITE INFOCAMERE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INFOCAMERE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 FORNITURA MISURATORE VELOCITA ELETTRONICO TELELASER TRUMCAM.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19330.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE EDILI SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00290610245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASCOTTO MARIO S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03774280287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA TASCA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03863740241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA TASCA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE 2 GRUPPI DI CONTINUITA (UPS) PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA, DEL PALAZZO MANTEGNA E TEATRO SOCIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00682710249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REBELLATO VIAGGI DI G. REBELLATO &amp;amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06979021216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>919474.92</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0128 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE&#13;
PARCHEGGIO SCAMBIATORE POLO SCOLASTICO DI VIA CRISTOFORO COLOMBO-VIA JAPPELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03417250283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Morandin Edi</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03944390263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.F.G. Ingegneria srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04088820271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E-FARM ENGINEERING e CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02939630246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Corti Urbane</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GNZDVD68T09L840E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GONZATO ING DAVIDE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03417250283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Morandin Edi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24222.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <cig>ZB22AD1352</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ABBONAMENTO QUOTIDIANI E RIVISTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1726.59</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <cig>Z832AFCE79</cig>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ABBONAMENTO TRIENNALE ENTI ONLINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ABBONAMENTO TRIENNALE PAWEB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ETICHETTE PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA LISE SRL. IMPEGNO DI SPESA. RETTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01393000292</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LISE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01393000292</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LISE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>219.60</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 PIANO DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04418810265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Associato ing. Renato Crosato e ing. Omar Luison</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04418810265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Associato ing. Renato Crosato e ing. Omar Luison</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23500.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO COMMERCIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 INCARICO REDAZIONE DOMANDA PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTUALITA COLLEGATA BANDO DGRV 608/2019 FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO RICONOSCIUTI REGIONE VENETO CON DGR 237/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02072890284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cescot Veneto</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02072890284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cescot Veneto</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA LEGALE DI SUPPORTO AI FUNZIONARI COMUNALI PER LA GESTIONE ATTUALE E FUTURA DELLO STADIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04298760267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Antonio Greco</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04298760267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Antonio Greco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SUPPORTO AI FUNZIONARI UTC NELLA&#13;
RENDICONTAZIONE INTERVENTO COD. SGP VE11P27-A-RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED EFFICIENTAMENTO EDIFICI PUBBLICI - BANDO A EFFICIENTAMENTO&#13;
ENERGETICO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04298760267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Antonio Greco</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04298760267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Antonio Greco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4B2A73DC2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INAUGURAZIONE DEGLI 800 ANNI - CAPODANNO A CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03446300240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04938870286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTATTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02323210365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASS.CULTURALE QUELLI DEL '29</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05037130282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLLYWOOD SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05037130282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLLYWOOD SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI LUDICO MOTORIA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI CITTADELLA PER GLI ANNI 2019-2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04920130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASD ENERGYM</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04920130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASD ENERGYM</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA STATIVO TREPPIEDE MANFROTTO COMPLETO DI TESTA FLUIDA E SACCA PER IL TRASPORTO QUALE ACCESSORIO AL TELELASER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08625900157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>313.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>313.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 MANUTENZIONE STAZIONI PERCORSO VITA GIARDINI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04516330281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABET Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2019 ACCATASTAMENTO E RILIEVO IMPIANTI SPORTIVI LAGHI E ROTATORIA CA' MORO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STACCIONATE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 IMPLEMENTAZIONE VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO VEICOLI SU ACCESSI DEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2018 FORN. INERTI DIC. 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5226.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2019 ACQ.CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2019 FORNITURA 2 ETILOMETRI PRECURSORI PROFESSIONALI CON RESO DI ALTRI 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO FIRME DIGITALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2019 CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRECO ANTONIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2019 FORN. GASOLIO RISCALDAM. EDIF COM.LI ANNO 2019-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO DUE SITI COMUNALI AL FINE DI PREVENIRE L'ABBANDONO DI RIFIUTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>32552037806</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>32552037806</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10200.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z442A79904</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO ATTIVITA' SISTEMISTICA PER LO SPOSTAMENTO A NUOVO SERVER DEL DATABASE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI GESTIONE PRESENZE E PORTALE DEL DIPENDENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02461070043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDO EDP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02461070043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDO EDP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7D2AAF781</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03528270287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03528270287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>185.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>185.51</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z622AD4A3C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZI DI MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE HARDWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01644110239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABS COMPUTERS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02190650289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARD SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03571010283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEGASO INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19344.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16180.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z622AAF32B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZI INFORMATICO EROGATI DALLA PROVINCIA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80006510285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROVINCIA DI PADOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80006510285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROVINCIA DI PADOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8149.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1C2AEA806</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO DI UNARMADIO DI RETE ED ATTIVITA' DI RIORDINO DEI CABLAGGI PRESENTI IN TORRIONE DI PORTA TREVISO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6379.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2327767B5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 PRATICHE CATASTALI STADIO TOMBOLATO: AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCPRMO73S09C743T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Romeo Scapin</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Damianio Giunchi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCPRMO73S09C743T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Romeo Scapin</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>802794669C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0193 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA II STRALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01816620668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.lli Marchetti Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01130520297</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MILAN LUIGI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03860070287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>cognolato srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01816620668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.lli Marchetti Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81125.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42487.41</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>778566994D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 APRILE 2019 AL 31 MARZO 2020. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA&#13;
ELETTRICA 16 LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>713620.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>166996.60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>77960965F0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA DI GAS METANO DAL 1&#13;
APRILE 2019 AL 31 MARZO 2020. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 11 - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>71079.71</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE2AFDB0B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 RIQUALIFICAZIONE ED ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Padana Sr</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Padana Sr</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10800.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 RILIEVO E DIGITALIZZAZIONE DELLE MURA CITTADINE, DELLA CITTA ED ALTRE ATTIVITA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Associazione Paesaggioculturasocieta</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GEOATAMAI S.R.L. SB</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04889280287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Associazione Paesaggioculturasocieta</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55293.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SOSTITUZIONE IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE UTA ELEMENTARE CORNARO AULA MAGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TORNI LUIGI TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACE GAS APS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04232530289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TORNI LUIGI TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 INCARICO TRIENNALE RPD/DPO E SERVIZI DI GESTIONE PRIVACY E SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BOXXAPPS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04155080270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOXXAPPS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>21402.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO TRIENNALE ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA APPLICATIVO COMUNI-CHIAMO PER GESTIONE SEGNALAZIONI CITTADINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03160171207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNI-CHIAMO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ASSISTNZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE PRIMUS-C REVOLUTION PER LAVORI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI E RINNOVO LICENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>38376.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE LAVORI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2983.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2019 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE POSTEGGIO PER INVALIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2019 MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E RINNOVO LICENZE SITC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03614770281</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE CIMITERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1343.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1343.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z982B0CD2C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE PRESENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02461070043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDO EDP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02461070043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDO EDP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2875.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2875.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC2B0CDA9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI GESTIONE SALA OPERATIVA COMANDO E SISTEMI SOFTWARE VERBATEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11889490154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERBATEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11889490154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERBATEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3928.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3928.57</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z962B0FEA3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI WI-FI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3132.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3132.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC82B0FD68</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPI DI CONTINUITA' (UPS)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04175040262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTON ENERGY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04175040262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTON ENERGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z942B0FE19</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 INCARICO DI ASSISTENZA HARDARE LETTORI DI BADGE E CONTROLLO ACCESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTESI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTESI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3771.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3770.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEA2BFDAF2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO PACCHETTO SMS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PRENOTAZIONI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Comperio srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01162350290</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Comperio srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z052B7923D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO SCORTE PER EMERGENZE NEVE E GHIACCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIDA SAS DI MINGARINID SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIDA SAS DI MINGARINID SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4425.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4425.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2C24ED70C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 REDAZIONE, ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO EUROPEO ERASMUS+</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01079140297</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIZZAMANO GUIDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01079140297</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIZZAMANO GUIDO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA627B1FC1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCOMETRI ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLARI DI UDINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLARI DI UDINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1929.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7027A7067</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E RINNOVO PATENTINO IDONEITA AL TIPO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1807.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI. NONNI VIGILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SOLIDALIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04828390268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIDALIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>33660.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26927.97</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (DGC 264/2019)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GRECO ANTONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GRECO ANTONIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA, GESTIONE E VENDITA  DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DEL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04128050244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.G.A. NET DI LAURA CARRARO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04189760269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFI' COMUNICAZIONE SNC DI CAMPAGNARO FELICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04189760269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFI' COMUNICAZIONE SNC DI CAMPAGNARO FELICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA PC AULA COMPUTER SCUOLA MEDIA PIEROBON 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04030410288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>2C SOLUTION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01932620246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COVER UP</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03890340288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFORMATIC ALL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03892090261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.G. PROJECTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01932620246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COVER UP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21325.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21325.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO DI TAPPETO E CUSCINI PER AREA BAMBINI BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>772.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ORATORIO CA NAVE - VERIFICA STATICA STRUTTURE LIGNEE COPERTURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05101920287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R-STRUCT</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05101920287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R-STRUCT</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0164_6 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA L. PIEROBON. SISTEMAZIONE LOCALI DEPOSITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00147890248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Costruzioni Edili F.lli Lorandi Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00147890248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Costruzioni Edili F.lli Lorandi Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37290.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0145 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA - GALLIERA VENETA. PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCE2B2D6A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA. AFFIDAMENTO INCARICO&#13;
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04446990287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Furlan Giovanni</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04446990287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Furlan Giovanni</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18619.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18619.90</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD52B17E69</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0193_S3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARAMENTI MURA. QUADRANTE SUD-OVEST TRATTO IN FREGIO A PROPRIETA&#13;
PONTAROLLO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03254390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Archeo Ed srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03254390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Archeo Ed srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14695.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13227.65</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0145 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA - GALLIERA VENETA. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU G.U.R.I.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>935.82</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0208 INCARICO NOTAIO PER ROGITO ATTI COMPRAVENDITA AREE PARCHEGGIO E AREA VERDE VIA GABRIELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Notaio Campanile Paola</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Notaio Pilan Elisabetta</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09254231211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Notaio Campanile Paola</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2355.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1995.97</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0132_S1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER IL RESTAURO DEL CAMPANILE ORATORIO DI CA MICHIELI ED AREE ESTERNE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARCH. TOFFANELLO GIANNI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VLLPRZ52M64G224N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Patrizia Valle</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02180640282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Giotto associato</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00102160280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. TOFFANELLO GIANNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11489.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5825.88</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0174 RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO RILIEVO SOTTOTETTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03250440280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Luca Danese</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03250440280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Luca Danese</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0196_S5 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA VIA&#13;
DEGLI ALPINI E PRIMARIA DON G. LAGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00315320272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSER SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00315320272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSER SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>38833.17</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0174 RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI: AFFIDAMENTO PROVE E INDAGINI STRUTTURALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04513960288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Metralab srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04635880588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Technoprove srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04513960288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Metralab srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23551.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23551.33</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z682A6BC4F</cig>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0191_S3 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E&#13;
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER RESTAURO CHIESA E VIALETTI CIMITERO MONUMENTALE CAPOLUOGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03859010245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Architetti Veneti di Compostella Annabianca</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>WLFLDE49R52L840J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Wolfsgruber</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TFFGNN62A04A703S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Gianni Toffanello</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03859010245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Architetti Veneti di Compostella Annabianca</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14999.88</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>790007976C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0192 RIQUALIFICAZIONE DI AIUOLE STRADALI E SISTEMAZIONE A VERDE ROTATORIE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <raggruppamento>
                    <membro>
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                        <ragioneSociale>FeG DI GHIDONI DEVIS SRL</ragioneSociale>
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                        <codiceFiscale>01503610295</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>PROGETTO VERDE SRL</ragioneSociale>
                        <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
                    </membro>
                </raggruppamento>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNFNC51T08F450B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Florovivaistica Brendolini Franco</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04978390872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>sicilville srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>trdgnn75b45e522k</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIDELLO GENNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05145331210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02612040275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01443040298</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARAMORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01466480298</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERDIMPIANTI SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RMPMRT78T44G693V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01476170293</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMEI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VAN DEN BORRE FRANCESCO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>DNLLSN54M26I418T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Verdepiano di Alessandro Daniele</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Mediterranea Societa agricola Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VITAVERDE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03353360245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VME SRL SOCIETA CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SAPORITO GARDEN Societa Cooperativa</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>vivai del sole di zizzo giulia</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>A.G.R. S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SIMIOL GIARDIN</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI GARDIN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FLORIDIANA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIVAI F.LLI BERTI SNC DI BERTI PIETRO E CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GUASTO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Ecogarden Societa Cooperativa</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ACOGEN</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MATTIELLO BRUNO SCAVI SNC DI DARIO, GIANLUCA e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2019 PROGETTO CULTURALE PER GLI 800 ANNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO BANDIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 MEDICO COMPETENTE D.GLS. 81/2008</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCHMRT76A30G224Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBERTO SCHIAVO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCHMRT76A30G224Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBERTO SCHIAVO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6882.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0195 RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VANO SCALE VILLA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DUCALERESTAURO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLDPLA63L21G945G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.P. IMPRESA EDILE DI CALDANA GEOM. PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04289250237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIENI COSTRUZIONI 1836 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163960271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LARES LAVORI DI RESTAURO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>85601.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2019 LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>F.LLI CAROLLO SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-03-20</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0210_S1 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE&#13;
DELLA STRADA ANNO 2019 - STRALCIO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO E C. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C.E.F.E.R.S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC.COOP.A.F.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMACO S.P.A</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDIL GEO GRIECO SAS DI GRIECO CLAUDIO E C</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNO A.F.E.S. srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Impresa Edile Virgilio Gherardi Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GENERAL SMONTAGGI S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GHELLER SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PDM INFRASTRUTTURE E PERFORAZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VAL.TE.CO. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.M.I.S.A. srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GUERRA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TESSARI LUCINDO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LUCCIOLI ASFALTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.I.MA - COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FACCHIN CALCESTRUZZI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARRARO GIORGIO S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2019 LP0209 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2019 LP0196_S4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA INFANZIA&#13;
CASARETTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0145 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA - GALLIERA VENETA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FILIPPI PALMINO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRISE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI ITAL STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VANIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.GI.PA. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.I.MA - COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LUCCIOLI ASFALTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NEW IMA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROSCAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI SAVOGIN DI SAVOGIN PALO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIRARDELLO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LF COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Brunelli Placido Franco srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GROTTO ALVISE &amp;amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARRARO GIORGIO S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTANTINI COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI DE PRA S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Centauro Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ASFALTI PIOVESE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C G M  S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LDP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>S.I.G. S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRATELLI STANGHERLIN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BASSO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>A.G.C.M. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MONDIN GABRIELE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Granzon Antonio e figli snc</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI VALLONE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITALBETON SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0178 REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE VIA PAPA LUCIANI - VIA GAVINO SABADIN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GIRARDIN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>La Strada Srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04806020287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>La Strada Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>76690.32</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0225 REALIZZAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE SCUOLA PRIMARIA DI LAGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SMNFNC64T19H897W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>119010.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0031_S2 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CA MORO. STRALCIO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FELTRIN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>POLO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>POLO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>82904.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 VERIFICA FITOSANITARIA PER GLI INTERVENTI DI GESTIONE DEGLI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI NELLA CINTA MURARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Dott. Pietrobon Paolo</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Dott. Pietrobon Paolo</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SOSTITUZIONE DI ELETTRODI UNIVERSALI PER DEFIBRILLATORI TECNOHEART</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Low Cost Service di A. Ascari E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Low Cost Service di A. Ascari E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>704.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>704.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ROTOLINI DI CARTA CHIMICA PER PARCOMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Berto Pasquale s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Berto Pasquale s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>972.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>972.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 GIORNATA DI FORMAZIONE PER PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ADS S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>691.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>691.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO RACCOGLITORE SCHEDE CIMITERO PER UFF. PATRIMONIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>0000000000</cig>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22.13</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA 28 MT PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04190930281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04190930281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>562.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD02B737D8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ADESIONE AL SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCHE DATI MCTC ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>80010060277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80010060277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28203.80</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO ANCITEL CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>309.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO BLOCCHI VERBALI PER POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04154040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LITO TIPOGRAFICA BERTATO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2266.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2266.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO N. 40 SPECCHI STRADALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00888880242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEC.SE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO PLASTIFICATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>82.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>82.80</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI RELATIVI A SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17685.43</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORN. N. 3 TAVOLETTE PER ALTALENA E N. 3 SEGGIOLINI CON GABBIA PER BAMBINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00407600287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOTTARDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00407600287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOTTARDO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1815.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1815.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO CONGLOMERATO PLASTICO ANNO 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SUPER BETON SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPER BETON SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6994.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO CARTELLONISTICA PER CAMMINAMENTO DI RONDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02294600289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02294600289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INC.GEST.FISCALE IMP.CA' ONORAI E BARRIERE FONOASSORBENTI POLO SCOLASTICO POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VLPLCN61R05L736G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOLPATO ING LUCIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VLPLCN61R05L736G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOLPATO ING LUCIANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO RIPARAZIONE MAXISCHERMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02218200240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELECTRONIC SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02218200240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELECTRONIC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO NUOVI BADGE DI RILEVAZIONE PRESENZE E ACCESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTESI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTESI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>596.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>596.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.1 AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL P.I. AL NUOVO R.E. (L.R. 11/2004 - art.18) E RECEPIMENTO DELLA D.C.C. N.16 DEL 29/05/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DNRSVN43P10H706V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. DE NARDI SILVANO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NDRLRT75M16C743Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT. ANDREATTA ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DNRSVN43P10H706V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. DE NARDI SILVANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03526150283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALO' FRANCESCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03526150283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALO' FRANCESCA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2392.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2392.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ESTINTORI, SISTEMI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI ED IMPIANTI DI SICUREZZA PER IL BIENNIO 2019-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02984410247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04431680281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.I.P.A. SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02802940243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONELLO CLIMAX SNC DI ANTONELLO PAOLO E MARCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03781110261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TE.CO. CENTROCLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02984410247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19044.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>23662.30</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03604650287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16750.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA DI DUE DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA CON FUNZIONE DI VARCHI ELETTRONICI DA INSTALLARE SU DUE POSTAZIONI GIA ESISTENTI E AUGORIZZATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2427A7082</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ALLOGGIAMENTO TEMPORANEO CANE POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRAMNL88R31G224R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARO EMANUELE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRAMNL88R31G224R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARO EMANUELE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 RIPARAZIONE ASCENSORE PALAZZO PRETORIO E CANONE DI MANUTENZIONE 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLETTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6479.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3983.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI E VETRATE - INFISSI SU PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04234320242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLICA SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02580280283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPREDIL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02580280283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. G.C. BASSO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03663820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MODALL SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03663820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MODALL SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IDRO-TERMO-SANITARIE SU PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>RIF2020 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO DI RILEVAZIONE FUMI VILLARINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 REALIZZAZIONE DI TRE QUADRI ELETTRICI E RELATIVO IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE, PER ALLACCIAMENTI MANIFESTAZIONI PARCHEGGIO VILLARINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 REALIZZAZIONE IMPIANTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI  ACCESSI PRINCIPALI, DEL PERIMETRO ESTERNO E ALCUNI SPAZI DEL PARCHEGGIO INTERNO DELLA  CASERMA DEI CARABINIERI, SISTEMAZIONE QUADRO RACK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>26235.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2019 FORNITURA DI INDUMENTI INVERNALI OPERAI COMUNALI - D.P.I. E ACCESSORI PER LA SICUREZZA PER GLI ADDETTI ALLE PULIZIE, VIGILI E OPERAI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2019 IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE DI EMERGENZA - PROLUNGAMENTO NOLEGGIO PER IL NATALE FINO AL 08/01/2020 CON MODIFICA APPARATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC DI MIOLO LEONARDO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PORFIDI E PIETRE/TRACHITE SU PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FINPORFIDI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01978320222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINPORFIDI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2019 ESECUZ SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE TERRITORIO COM.LE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EMAW</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PADANA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02006620286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENEGHETTI RENATO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2335.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2335.13</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 REGISTRI STATO CIVILE 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>369.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>369.20</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ASSISTENZA DA REMOTO CERTIFICAZIONE CREDITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 PACCHETTO SMS PER SERVIZIO MENSA E TRASPORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344210220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETICA SOLUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA ARREDI PER UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AR.AZZALIN SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02448700282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AR.AZZALIN SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5728.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5728.73</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 POLITICHE GIOVANILI.  PROGETTO &amp;quot;DA UN SAPERE PASSATO A UN SAPERE PER IL FUTURO 2.0&amp;quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04827090285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IM.PRO.N.TE Societa Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04827090285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IM.PRO.N.TE Societa Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8528.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2604.40</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0065 ORATORIO CA NAVE - RILIEVO GRAFICO -FOTOGRAFICO AULA PRINCIPALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04308220278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALBE MICHELE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04308220278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALBE MICHELE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z772AF964B</cig>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0200 ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (CASERMA C.C. E TEATRO SOCIALE): AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L E COORDINAMENTO&#13;
SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04064150248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Sonda Servizi Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04064150248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Sonda Servizi Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13447.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2148.09</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0218 ACQUISTO STRUMENTAZIONE E SPECIFICHE TECNICHE MONITORAGGIO STRUTTURALE MURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01419400286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.R.S. Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04502850284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EXPIN Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01419400286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.R.S. Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>28800.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0218 GESTIONE SISTEMA MONITORAGGIO STRUTTURALE MURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03170060234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio S.M. Ingegneria Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03170060234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio S.M. Ingegneria Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>29450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z702AE055B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0227 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE INCROCIO VIA BASSE DEL BRENTA CON VIA&#13;
MICHELA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03223240288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Fabio Muraro</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRCFNC58P10L407V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCO FORCELLINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02999790278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>studio associato boato progetti ingegneria e architettura</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03223240288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Fabio Muraro</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2834.05</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02648960280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Tasinato Ferruccio</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02648960280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Tasinato Ferruccio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9761.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6107.71</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA POZZETTO. AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI DI CUI&#13;
AL D.LGS. 192/05</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00380650283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>p.i. Bonato Mario</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00380650283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>p.i. Bonato Mario</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 INDAGINE G.P.R. RICOGNIZIONE GALLERIE MURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>dott. geol. Pellegrini Davide</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02410370205</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>dott. geol. Pellegrini Davide</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 INTERVENTO DI ASFALTATURA IN VIA CASONI E SPOSTAMENTO PUNTI LUCE IN VIA INDUSTRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01820720272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>De Lorenzi Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01820720272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>De Lorenzi Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0210_S2 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SAN ROCCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03893860282</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>Eurogroup</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Ruffato Mario Srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02005120288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ruffato Mario Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15368.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15700.30</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0209 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2019. PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02288960244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Pagnon Pietro Giovanni</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02288960244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Pagnon Pietro Giovanni</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13709.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Ing. Massimo Drago dello Studio Tecnico Drago</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Ing. Massimo Drago dello Studio Tecnico Drago</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>19100.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0174 RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <raggruppamento>
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                        <ragioneSociale>GIOVANNI MARIA ZONTA</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>Studio Architetti Veneti di Compostella Annabianca</ragioneSociale>
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                </raggruppamento>
                <raggruppamento>
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                        <ragioneSociale>bettiati luca architetto</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>conti mario architetto</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>ledi wolfsgruber architetto</ragioneSociale>
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                        <codiceFiscale>LNRMRC53P30Z133B</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>studio lunardi per. ind. marco</ragioneSociale>
                        <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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                        <ragioneSociale>studio tre progettazioni termotecniche</ragioneSociale>
                        <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
                    </membro>
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                        <codiceFiscale>WLFLDE49R52L840J</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>studio wolfsgruber</ragioneSociale>
                        <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
                    </membro>
                </raggruppamento>
                <raggruppamento>
                    <membro>
                        <codiceFiscale>VLLPRZ52M64G224N</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>Patrizia Valle</ragioneSociale>
                        <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
                    </membro>
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                        <codiceFiscale>03883230272</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>TFE ingegneria s.r.l.</ragioneSociale>
                        <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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                </raggruppamento>
                <raggruppamento>
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                        <ragioneSociale>Architetto Elisa De Nardi</ragioneSociale>
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                        <codiceFiscale>DNRSVN43P10H706V</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>Architetto Silvano De Nardi</ragioneSociale>
                        <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
                    </membro>
                </raggruppamento>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SVLFNC78P62F205W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCESCA SAVOLDELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NZVFNC62C02E648V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>anzivino francesco</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SPNRRT63C03E884F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPINONI ARCH. ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03254390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Archeo Ed srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PRBLSN67M20L781F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERBELLINI ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRNCLD61E10B157K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>architetto Claudio Marianini</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TRVLSN67D28M109E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>dott. arch. Alessandro Trevisan</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PVLLNZ73R09F241R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCHITETTO LORENZO POVELATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DPPGLI69D48G888T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GDA Officina di Architettura</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRLNDR70T10L781K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Furlani Andrea</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SFFSRA85B45E897Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SARA SOFFIATI ARCHITETTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLGSFN79H19F240M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Architetto Stefano Malaguti</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>STLVNT69L06A757V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Valentino Stella architetto</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SPNFNC63H21E043X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>architetto Francesco Spano - SAarchitetti</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CCCGLC77C25D286V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gian Luca Adriano Coccia</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLCMRA72B26F205W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Mauro Calchera</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BLTLRI93P55B157Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Belotti Ilaria</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BNSMNL89A10B563W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANUEL BONSO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VCCNCL67C24A662G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>arch. Nicola Vaccarelli</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatarioRaggruppamento>
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                        <ragioneSociale>A.R.C. Ingegneria</ragioneSociale>
                        <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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                        <codiceFiscale>00448320283</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>Studio Architettura Tommasi</ragioneSociale>
                        <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
                    </membro>
                </aggiudicatarioRaggruppamento>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19539.81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31019.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8827B5C4D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0065 ORATORIO CA NAVE. OPERE ESTERNE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRSLSN66H25C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Bressa Alessandro</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRSLSN66H25C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Bressa Alessandro</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3788.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z892745C46</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0157 RIQUALIFICAZIONE BORGO BASSANO I STRALCIO. REALIZZAZIONE PONTICELLI E PORFIDI BORGO BASSANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01978320222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Porfido ed Arte Consorzio Stabile</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01978320222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Porfido ed Arte Consorzio Stabile</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5450.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6A2736E7D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 PERCORSO CICLO PEDONALE INCROCIO MONTE ASOLONE BORGO BASSANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNGRRT68M29G224U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Roberto Meneghetti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNGRRT68M29G224U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Roberto Meneghetti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z942C4C733</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 CONDOMINIO PARK CAMPO DELLA MARTA PAGAMENTO ESERCIZIO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90014480280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Condominio Park Interrato Campo Della Marta</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90014480280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Condominio Park Interrato Campo Della Marta</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1987.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1987.48</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z002B97443</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORN GAS METANO PER AUTOMEZZI ANNI 2020-2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03462860242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A TUTTO GAS SAS DI BRUNI SIMONE &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03462860242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A TUTTO GAS SAS DI BRUNI SIMONE &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2385.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>290.74</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO TARGA PER BUSTO &amp;quot;L. PIEROBON&amp;quot; C/O SCUOLA MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01383280284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOMIERO DANTE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01383280284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOMIERO DANTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>0000000000</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO CANCELLERIA PER PARCOMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6.63</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO CAVO DI ALIMENTAZIONE PER ETILOMETRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4C2BBE5B2</cig>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ASPIRAPOLVERE INFANZIA POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03459870402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERI GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03459870402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERI GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO PROGETTO VARCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04726740287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNORO MATTEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04726740287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNORO MATTEO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z04259D018</cig>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 MONOBLOCCHI USO SERVIZI IGIENICI IN OCCASIONE DELLA FIERA FRANCA 2018 - RIAPERTURA CONTATORI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA E DI FOGNATURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETRA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETRA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02938930589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELDES S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02938930589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELDES S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2391.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2330.26</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BLLCST62S67M109D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BLLCST62S67M109D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1448.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>619.30</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04326750272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVO RECAPITI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05012020284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMPOSPAZIO srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21631.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>18739.87</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD128C1031</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI DI UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA MATERNA DEGLI ALPINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04037990274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO DIVISIONE ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04037990274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO DIVISIONE ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4680.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE DI AVVISO CON NUOVI ORARI DI CHIUSURA E APERTURA GIARDINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VMRDNT56T28Z614U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANTE VOMIERO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VMRDNT56T28Z614U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANTE VOMIERO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0828DD004</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE DI AVVISO CON NUOVI ORARI DI CHIUSURA E APERTURA GIARDINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01383280284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANTE VOMIERO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01383280284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANTE VOMIERO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA528410E1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO INCARICO DI OTTENIMENTO/RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02380930301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCHITETTO MARCO LOMBARDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02380930301</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCHITETTO MARCO LOMBARDO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LICENZE ANNUALI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07444730589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COM.TECH</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04585871009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROTECNO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NTERSYSTEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05350170485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITECH PROJECTS AND CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITS DI VOLPATO LUCA E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03124700588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUCCARINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09910030015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCARATO MAURO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4975.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5528C9282</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DI BACKUP SU TECNOLOGIA LTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>787.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8528A881C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3C29555F2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1338.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z922969730</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO SERVIZIO FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO UTILIZZO PROCEDURE INFORMATICHE PER AVVIO NUOVO UFFICIO PATRIMONIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1085.71</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD82A4545E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SENTENZA N. 133/2019 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO DELLA CORTE DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE.(DET. 992/2019)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03526150283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALO' FRANCESCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03526150283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALO' FRANCESCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3588.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2318.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAF2A45224</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 573/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03526150283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALO' FRANCESCA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CALO' FRANCESCA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3588.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3450.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER APPROVIGIONAMENTO SCORTE PER EMERGENZE NEVE E GHIACCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CENTRO EDILE ANTONINI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COMMERCIALE AGRICOLA MENGARDO SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RAVARA S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TELSAT</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>UTENSILFERRAMENTA DI MORELLO ROBERTO &amp;amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4335.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4335.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 DA ESEGUIRSI SULLE STRADE DEL COMUNE DI CITTADELLA TRAMITE PROCEDURA MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BORDIGNON SNC DI BORDIGNON GIANCARLO E F.LLI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02297240281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRARON SNC DI ENRICO E FABIO FRARON</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00246620280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIRARDIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>PELLIZZARO CLAUDIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AGRICOLA ROSSIGNOLO OTTORINO E FIGLI S.S</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ZANCHIN FLAVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654400247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORDIGNON SNC DI BORDIGNON GIANCARLO E F.LLI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15765.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5523.10</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED IMMOBILI E VIABILITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>975.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>955.06</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 CONTROLLO AUTOCARRI E PONTI MOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>810.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 BUONI PASTO ELETTRONICI IN CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>71400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24369.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SEDIE PER UFFICI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1337.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1337.02</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04225880279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIT SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04225880279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIT SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SOFTWARE GESTIONALI PER UFF. TRIBUTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z132A96B42</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ARREDI PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01627290289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULTOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01627290289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULTOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5766.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5766.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE32B33F51</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 REGISTRO PER SEGRETARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E.GASPARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E.GASPARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF02B276E2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 PROGETTO BIBLIONET. ACQUISTO LIBRI A FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80024440283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80024440283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10200.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z122AE4D16</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 PROGETTO BIBLIONET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80024440283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80024440283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41403.70</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8A2B0BBAC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 PROGETTO ANZIANI IN MOVIMENTO - DGR N. 1170 DEL 07/08/2018 GRUPPI DI CAMMINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04119880286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.D Maratoneti Cittadellesi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04119880286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.D Maratoneti Cittadellesi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z692CD9A60</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 VOLUME PER UFFICIO TRIBUTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05010230281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA VETTORI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05010230281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA VETTORI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70.30</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZDD2BA17C2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1594.96</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z102C172E4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SCAFFALATURE INFANZIA CA' NAVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02396570240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALTRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02396570240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALTRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>515.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>818183255B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 CARTA IN RISMA 2020-2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00614130128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SI.EL.CO. S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIT UFFICIO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIT UFFICIO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9010.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2186.05</importoSommeLiquidate>
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            <cig>82291930E5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 2020/2021 AL 2024/2025</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Camst Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Camst Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2663535.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 DGC 304/2019 INCARICO AVV. GIACOMO QUARNETI DI PADOVA PROPOSIZIONE RICORSO EX ART. 31 E 117 CPA DINANZI AL TAR LAZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>QRNGCM77L07E730G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GIACOMO QUARNETI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>QRNGCM77L07E730G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GIACOMO QUARNETI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4169.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2976.42</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO PERSONALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 COMPONENTE AGGREGATO PER PROVA PSICO ATTITUDINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE COMANDANTE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL SETTORE &amp;quot;CITTADELLA SICURA E SOLIDALE&amp;quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRLFBN73R46L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.SSA FABIANA BIRELLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRLFBN73R46L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.SSA FABIANA BIRELLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 VERIFICA IMP. MESSA A TESSA PALAZZO SCAPIN (SEDE G.D. FINANZA)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04036310235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHECKS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04036310235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHECKS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED2E53A30</cig>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' POZZETTO. PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI SCUOLE PER ADEGUAMENTI ALLE DIRETTIVE COVID-19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05196670284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABITARE A COLORI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05196670284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABITARE A COLORI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15988.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15988.52</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0065 ORATORIO CA NAVE MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE LIGNEE SIST. COPERTURA PERIZIA SUPPL. E VARIANTE 1 E AGGIUDICAZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00787740299</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RESIN PROGET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00787740299</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RESIN PROGET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>21578.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21578.66</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED2CA3DCE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SOFTWARE ACCA PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA software SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA software SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1362.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1362.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8386720C46</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA POZZETTO. INCARICO DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05056260283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO DRAGO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CCCLCU63L15F382F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ceccarello Luca</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRLRLD59R14G963N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Architetto Merlin Arnaldo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05056260283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO DRAGO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8390327CDD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0230 ALLARGAMENTO E RISAGOMATURA SEDE STRADALE TRATTO DI VIA CASARETTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00220250286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLO-ROAD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01469430241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02064190289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAGAZZO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00220250286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLO-ROAD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>94436.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>845170686C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04651970289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BLU</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>PULISTAR SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL MERCATO STRAORDINARIO OTTOBRE CITTADELLESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA PIAZZA SCALCO - MORSETTO IN ACCIAIO PER ANCORAGGIO FUNE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 INCARICO DI REDAZIONE DELLA PRATICA PER NUOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CORNARO PER NUOVO ARCHIVIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE POMPE UTA PALAZZO MANTEGNA ALLA DITTA COMUNALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI SCUOLE PER ADEGUAMENTI ALLE DIRETTIVE COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA E INSTALLAZIONE N.3 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN INGRESSO GIARDINI PUBBLICI B.GO PADOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2020 CONTRATTO MANUTENZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO ASCENSORE CASERMA CARABINIERI PER UN ANNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>22.62</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA NATURALE PER COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORE TECNICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3.73</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA IN ABBONAMENTO PRONTUARI E TESTI APPROFONDIMENTO GIURIDICO PER POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 PULIZIA STRAORDINARIA TORRESINO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>24.60</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>24.60</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 CARDINE PER PORTONE CIMITERO LAGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO RINNOVO TRIENNALE SISTEMA DI SICUREZZA DELLA POSTA ELETTRONICA DENOMINATO LIBRA ESVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ADESIONE AL SERVIZIO GOOGLE G SUITE -  ACQUISTO LICENZE E SERVIZI DI MIGRAZIONE E FORMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04124270242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIRIADE SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO CERTIFICATI DIGITALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZI DI MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE HARDWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ACS SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA E POSA SCRITTE LOCULO CIMITERO CPL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO CARRELLO E COPIA CHIAVI PORTA NORDEST BIBLIOTECA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BRICO IO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRICO IO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>29.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29.67</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO CONCIME PER LE PIANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1.62</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 326 2019 - PROPOSIZIONE GIUDIZIO PER RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO NEGLI ANNI DAL 2003 AL 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRLFNC69P24C957O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. FRANCESCO FURLAN</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRLFNC69P24C957O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. FRANCESCO FURLAN</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6105.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA LEGALE IN MERITO A SPESE PER ASSISTENZA MINORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02989720244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBERTO RELA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02989720244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBERTO RELA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1556.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE NELLE FRAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90142610279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90142610279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DELLA MASCOTTE PER GLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DELLA CITTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRNMRC76E30C743K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASYCOMUNICATION DI GERON MARCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRNMRC76E30C743K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASYCOMUNICATION DI GERON MARCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG Europe S.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG Europe S.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8107.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2717.15</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 STAMPATO BUONI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04968950289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04968950289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>315.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2868.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO MODIFICA PIANO AMMORTAMENTO MUTUI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS Spa</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS Spa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-24</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVICE DMA 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS Automated Data Systems S.p.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2369.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1533.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0240 RESTAURO COPERTURA CHIESETTA SANTA LUCIA, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05101920287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA R-STRUCT ENGINEERING</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05101920287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA R-STRUCT ENGINEERING</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0B2F3270C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0233 RIQUALIFICAZIONE PLATANI RIVE, CARICAMENTO, TRASPORTO E&#13;
CONFERIMENTO IN DISCARICA TRONCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VNGGFR58T15C743X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VANGELISTA GIANFRANCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VNGGFR58T15C743X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VANGELISTA GIANFRANCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA32FA2722</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0225 REALIZZAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE SCUOLA PRIMARIA DI LAGHI - IMPIANTO ILLUMINAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874430281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MELCHIORI EGIDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874430281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MELCHIORI EGIDIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18940.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0233 RIQUALIFICAZIONE PLATANI RIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01045020292</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIDELLO GENNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04886350265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UPGRADE 26 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03174590269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRATELLI STANGHERLIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04886350265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UPGRADE 26 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59155.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF42FF26E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0238 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLA STATO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLA STATO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3D3000A13</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO URBANISTICA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INCARICO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - VARIANTE DI ADEGUAMENTO N. 2 DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE P.A.T.I.:</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03815490275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R.T.P. TROLESE_DE NARDI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03815490275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R.T.P. TROLESE_DE NARDI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z642A34AC5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 DETERMINA N. 1189/2019 REALIZZAZIONE PRODOTTI RADIOTELEVISIVI AL FINE DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI CITTADELLA IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2019, DELLA RICORRENZA DEGLI 800 ANNI E PER L'ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00870060233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice T.N.V. S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00870060233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice T.N.V. S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3114.75</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z012A8357B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 DETERMINA N. 1070/2019 INCARICO FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04162450235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOMODIDATTICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04162450235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOMODIDATTICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z802C8E1C6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPI DI CONTINUITA' (UPS) SEDI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04175040262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTON ENERGY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04175040262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTON ENERGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2099.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2099.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4F2CA6885</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE AUTOCAD LT IN MODALITA' ABBONAMENTO ANNUALE PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3045.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3045.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDB2B88730</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>25028.29</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1780.75</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE  URGENTI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  ED EDIFICI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1379.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1378.98</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO COMMERCIO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 INCARICO MANAGER DISTRETTO DEL COMMERCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FONTANA GIOVANNI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BROTTO MARCO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>39990.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 NOLEGGIO ETILOMETRO SOSTITUTIVO PER REVISIONE PERIODICA DI STRUMENTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 TONER PER STAMPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE S.R.L</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KIT UFFICIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>757.20</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 ARMADIO PER UFFICIO POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>356.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>356.20</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 RIPARAZIONE BATTITAPPETO IN USO PALAZZO MANTEGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804700288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EXTRALUX SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>144.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>144.61</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LAVAGGIO AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SABBADIN ANTONIO S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01963850175</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC PER LA FORNITURA MASSIVA DI INDIRIZZI PEC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO N. 15 BANDIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FGGRRT74M13F464Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO PUNTO LUCE STORICO ARTISTICO IN GHISA PER CENTRO STORICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02110530405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NERI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3824.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3824.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO PALAZZO PRETORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RTENDR81A16B563H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRICASALSA DI REATO ANDREA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RTENDR81A16B563H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRICASALSA DI REATO ANDREA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20839.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20839.50</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 RECUPERO N. 2 SALME DISPOSTO DA AUTORITA' GIUDIZIARIA (S.L. 19.07.2020 B.L. 19.07.2020)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00262410285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00262410285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 DGC 304/2019 INCARICO AVV. FEDERICA SCAFARELLI DI ROMA PER DOMICILIAZIONE RICORSO EX ARTT. 31 E 117 CPA DINANZI AL TAR LAZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCFFRC70S46F839I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. FEDERICA SCAFARELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCFFRC70S46F839I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. FEDERICA SCAFARELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>437.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>437.74</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 EMERGENZA COVID-19. REALIZZAZIONE NUMERO STRAORDINARIO NOTIZIARIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04189760269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFI' COMUNICAZIONE SNC DI CAMPAGNARO FELICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04189760269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFI' COMUNICAZIONE SNC DI CAMPAGNARO FELICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 PIANO STRAORDINARIO DI PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01711410249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01711410249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3040.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3040.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0235 REALIZZAZIONE PISTA ATLETICA BORGO VICENZA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <raggruppamento>
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                        <codiceFiscale>03328220284</codiceFiscale>
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                    </membro>
                </raggruppamento>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatarioRaggruppamento>
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                        <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
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                </aggiudicatarioRaggruppamento>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24561.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0232 AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI SCUOLE PER ADEGUAMENTI E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA&#13;
COVID-19.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03326980244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLARE MULTISERVICE Soc. Coop</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03326980244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLARE MULTISERVICE Soc. Coop</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4680.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0192 RIQUALIFICAZIONE AIUOLE STRADALI: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ULTERIORI PRESTAZIONI IN&#13;
OCCASIONE DEGLI 800 ANNI DELLE MURA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04113600284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio PANGEA PROGETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04113600284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio PANGEA PROGETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9B2BB06DA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI LOCALI AVVISO DI DEPOSITO DELLA SECONDA VARIANTE AL 2 PIANO DEGLI INTERVENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE S.I.F.I.C. S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z432EAD1EF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO DITTA ELFO SPA SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TOTEM MULTIMEDIALI PORTA PADOVA E BASSANO BARRIERE AUTOMATICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04130410287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELFO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04130410287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELFO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111010.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0234 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03793610282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03793610282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>53095.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 RIPARAZIONE MONTAFERETRI MAGISTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01483910558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEDA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01483910558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEDA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 Acquisto n. 2 distruggi documenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Berto Pasquale</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Berto Pasquale</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>72.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>93.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 Striscione PVC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02556900286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIBLOS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02556900286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIBLOS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA DI COPERTINE IN PLASTICA PER COLIBRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Colibri System</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Colibri System</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>770.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z882D45883</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA SAN PIO X N. 8/1.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02518510249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Simone Bernardi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02518510249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Simone Bernardi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE72E23105</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 Fornitura libri D.D.G. n. 561 del 20/08/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VTTGFR80E11C743I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETTORI GIANFRANCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VTTGFR80E11C743I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETTORI GIANFRANCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3F2D698F6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQ.GUANTI MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02002380240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMMERCIALCARTA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 FOGLI PER PLASTIFICATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>193.40</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 CITTA' DEGLI ARTISTI DI STRADA - PRYSMAPRODUCTION DELLA SIGRA FELICIA CIGORESCU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CIGORESCU FELICIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FIABA S.N.C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>46.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2020 BANCHI MODULO TRAPEZIO E SEDIE SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3001.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 COPIA CHIAVI PER COMANDO POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 PROGETTO BIBLIONET 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Consorzio Biblioteche Padovane Associate</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80024440283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Consorzio Biblioteche Padovane Associate</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16562.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL?ENTE E DELLA RISCOSSIONE DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02520050309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINTEL ENGIENEERING S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CRESET SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SORIT S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02638260402</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>59800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2.95</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 TASSELLI INSTALLAZIONE LAVAGNE SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>9.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 TASSELLI E VITI PER CARTONGESSO APPENDINI SCUOLA S. MARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04248040281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPIU SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8.20</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 TASSELLI E VITI INSTALLAZIONE LAVAGNE SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10.65</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO ARMADIO DI RETE ED ATTIVITA' DI RICABLAGGIO ARMADIO TECNICO ADIBITO AGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2750.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO LICENZA ANNUALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE VMWARE PER DATACENTER PRINCIPALE E SECONDARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1089.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1088.42</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 PARTE ACQ. SPRAI TRACCIATORE PER FIERA FRANCA 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04248040281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPIU SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5.31</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 PARTE ACQUISTO TRACCIATORE PER FIERA FRANCA 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04248040281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPIU SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>68.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>68.85</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 TESTE BATTI/VAI PER DECESPUGLIATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02669790285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAR TECNO GREEN GARDEN SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02669790285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAR TECNO GREEN GARDEN SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>45.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INCARICO SUPPORTO RUP SER2020-4 SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO FUSIBILI PER PRESE LAVASTOVIGLIE MENSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03528270287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03528270287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>9.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 COMPENSO QUALE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE COMANDANTE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL SETTORE CITTADELLA SICURA E SOLIDALE A TEMPO PIENO ED INDETERMI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA DI GESTIONE PROTOCOLLO E SCRIVANIA VIRTUALE E MODULI SOFTWARE INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 RICHIESTA PARERE LEGALE PRO VERITATE PER PROBLEMATICHE CONNESSE CON GESTIONE RISORSE UMANE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO ANTINCENDIO PER ATTIVITA' ESTIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZI INTEGRATIVI STAGIONE TEATRALE 2020/2021 E 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2020 EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. ACCERTAMENTI SANITARI PRESSO IL COMUNE DI CITTADELLA MESE DI DICEMBRE 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 MANIFESTAZIONE FORMAGGIO IN VILLA 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 RIPARAZIONE POMPA FONTANA PIAZZA SCALCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01369950280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZO ELETTROMECCANICA SURL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>192.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO COPIE CHIAVI SCUOLA PIEROBON E UFF. COMMERCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO LUCCHETTO PER SCUOLA PRIMARIA DI LAGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 LP0193_S4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA CAMMINAMENTO DI RONDA QUADRANTE NORD-EST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARCHEO ED SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0156 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POZZETTO - SANTA CROCE BIGOLINA. INCARICO PROGETTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NAOS ARCHITETTURA S.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ALESSIO PIPINATO E PARTNERS ARCHITECTURAL - ENGINEERING</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2020  LP0192 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA. REALIZZAZIONE SCRITTA 800 SU RIVA PASUBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 POTATURA ALBERATURE ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EOS COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRATELLI STANGHERLIN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SOCIETA'AGRICOLA ZANCHIN PIANTE S.S.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRATELLI STANGHERLIN SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATA IN LEGNO NELL'AREA VERDE IN VIA KENNEDY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA BIBLIOTECA VILLARINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AZ STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0154_S1 RESTAURO E ADEGUAMENTO STATICO QUADRANTE SUD-OVEST. SERVIZI PROGETTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03170060234</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03170060234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO S.M. INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24764.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP236 EFFICIENTAMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03737430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ARCHINGE ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03737430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ARCHINGE ASSOCIATI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8314.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-17</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA DI LICENZE ANNUALI DI MANUTENZIONE E NUOVE LICENZE SOFTWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06169220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFTWAREONE.COM</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INCARICO REALIZZAZIONE MASCOTTE PER LA CELEBRAZIONE DEGLI 800 ANNI DI FONDAZIONE DELLA CITTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRTLLL83L64Z222F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTOLLO LISA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1202.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z232BE4C2F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM 29.03.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z842BEC95B</cig>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFF. COMMERCIO E MANUTENZ.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4623.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>693.48</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 REDAZIONE DUVRI PER APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2025</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB02C9A900</cig>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02006620286</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02006620286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENEGHETTI RENATO &amp;amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SISTEMAZIONE COPERTURA PALESTRA S.CROCE BIGOLINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04263420285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA COPERTURE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04263420285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA COPERTURE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4582.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4582.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0A2D011AF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CUC UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA N. 30 CILINDRI PORTA CICCHE DA APPLICARE AI CESTINI GIA' INSTALLATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2010.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2010.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7F2DD1E4D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA BLOCCHI PREAVVISI ACCERTAMENTO INFRAZIONI PER POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04154040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTATO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04154040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTATO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD62B9C76F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO PERSONALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 COMPONENTE AGGREGATO PER PROVA PSICO ATTITUDINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI CATEGORIA D ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRLFBN73R46L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.SSA FABIANO BIRELLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRLFBN73R46L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.SSA FABIANO BIRELLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z052E59B79</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 221/2020 INCARICO APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LAZIO N. 5441/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>QRNGCM77L07E730G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GIACOMO QUARNETI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>QRNGCM77L07E730G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GIACOMO QUARNETI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4655.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3634.15</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8D2E67584</cig>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 174/2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PRESENTATO DA WIND TRE SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ANTONIO GRECO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ANTONIO GRECO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2363.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2363.71</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTICO POZZETTO CUP C83H19001030005. LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICAZIONE&#13;
BANDO DI GARA DITTE: S.I.F.I.C. SRL E ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C. Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C. Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA POZZETTO. PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C. Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C. Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI DI VILLA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03431790280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Aurora</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03431790280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Aurora</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03819031208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03819031208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16222.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED IMMOBILI E VIABILITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER-COLOR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER-COLOR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2081.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1022.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC12D146D5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO UBICATO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04067550287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILNOVA di Conte Orfeo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04067550287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILNOVA di Conte Orfeo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z982EDCE14</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 acquisto n. 2 carrelli portalibri</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Biblio Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Biblio Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>523.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>671.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO PORTA MOZZICONI ECOLOGICO PER GLI 800 ANNI DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02375720428</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02375720428</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRITTE CIMITERO LAGHI LOCULI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02063790287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PERSONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02204340281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEZZALIRA MAURIZIO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03362320289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUNARETTO ROMBALDI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04113240289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZUAPA MARMI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04113240289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZUAPA MARMI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1523.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1523.48</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD42DA4B13</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQ.CHIAVI USB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>117.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>117.89</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER PROGETTO CULTURALE &amp;quot;MURA CHE UNISCONO SALONICCO - CITTADELLA&amp;quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO TEMPORANEO COLLABORATORE UFFICIO ELETTORALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA LAGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>81.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 DIVISORI IN PLEXIGLAS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Stylplex s.n.c. Di L. Tiso &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Stylplex s.n.c. Di L. Tiso &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2020 ZERBINI ASCIUGAPASSI SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Eco Tec Snc</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2020 ARREDI VARI SCUOLE EMERGENZA COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 VETROFANIE PER PARCOMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER OSCURARE FINESTRE CHIESA DEL TORRESINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>46.70</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA TAPPETI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACQUA&amp;amp;SAPONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACQUA&amp;amp;SAPONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8.29</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO N. 10 FLACONI GEL DISINFETTANTE MANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02006620286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENEGHETTI RENATO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02006620286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENEGHETTI RENATO &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SOFTWARE DI MONITORAGGIO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE PER IL PERIODO 2020-2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04155080270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOXXAPPS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04155080270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOXXAPPS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z922E355D2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO HARDWARE VARIO PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04305261002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OOP SYSTEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04305261002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OOP SYSTEM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3853.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3853.96</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MODULI SOFTWARE DI INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 COPIA CHIAVI PER UFF. AMBIENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1.80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>0000000000</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 COPIA CHIAVI PALAZZO PRETORIO EX ANAGRAFE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3.11</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z332D565C8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 POLIZZA TUTELA LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG Europe S.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG Europe S.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9175.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3075.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB52F426B0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SISTEMAZIONE URGENTE COPERTURA PALESTRA CA ONORAI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04263420285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA ECOCOPERTURE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04263420285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA ECOCOPERTURE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z822D6DE01</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SOFWARE GESTIONALI PER MYPAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E2BF63D5</cig>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVICE ECONOMICA 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS Spa</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ADS Spa</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE PER TUTTO IL PERIODO NATALIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC DI MIOLO LEONARDO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC DI MIOLO LEONARDO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE OPERE DI TINTEGGIATURE - PARETI&#13;
CARTONGESSO SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04066350283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEZZEGATO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03985350267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PITTORI COLLA S.R.L.,</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04899950283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCARABOTTOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04347010284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE BORTOLOTTO STEFANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03927580260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VECCHIATO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04066350283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEZZEGATO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MEDICINA DEL LAVORO FINO AL 31/07/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PRO SALUS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03865840288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO SALUS SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3090.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ELETTORALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 NOLEGGIO MATERIALE ALLESTIMENTO SEGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AULSS 6 EUGANEA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00349050286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AULSS 6 EUGANEA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 PARTECIPAZIONE DI N. 4 TECNICI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA AD UN CORSO WEBINAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04257320285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Centro Studi Amministrativi Alta Padovana S.A.S. di Brugnoli Diva e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04257320285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Centro Studi Amministrativi Alta Padovana S.A.S. di Brugnoli Diva e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0225 REALIZZAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE SCUOLA PRIMARIA DI LAGHI - FORNITURA IMPIANTO BASKET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01277860266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTISPORT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01277860266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTISPORT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6299.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0232 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. PAVIMENTAZIONE VIALETTI NUOVI ACCESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00319380283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LESSIO ROMOLO SNC DI LESSIO PIETRO E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00319380283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LESSIO ROMOLO SNC DI LESSIO PIETRO E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17852.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DAL 01.01.2021 AL 30.04.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03604650287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03604650287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13001.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER APPROVIGIONAMENTO SCORTE PER EMERGENZE NEVE E GHIACCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4599.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO &amp;quot;PAOLO DE NICOLA&amp;quot; TRIENNIO 2021- 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90005920286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARCOBALENO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01518020761</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04983470651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01840110439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00882110240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01054250293</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL RAGGIO VERDE COOP. SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90005920286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARCOBALENO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>646800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6900.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z812A33918</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 DETERMINA N. 1189/2019 SERVIZI DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE PRODOTTI RADIOTELEVISIVI PER LA PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01261960247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01261960247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1731.67</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z402C6B253</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI SWITCH IN FIBRA OTTICA CISCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2020/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RNZPLA67H69L407K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOL SAI AG. RONZON PAOLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RNZPLA67H69L407K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOL SAI AG. RONZON PAOLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2220.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2220.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2F2CACBBF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05017630152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05017630152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>848.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-09</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>408.76</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC42CBB028</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO SDOGANAMENTO RAPIDO MASCHERINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00289000283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PADOVA SPEDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00289000283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PADOVA SPEDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SANIFICATORI MULTIFUNZIONE PER AMBIENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04771400282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPAZIOGRAFICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04771400282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPAZIOGRAFICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2640.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2640.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEE2CCA4D4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 TERMOMETRI AD INFRAROSSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02800820926</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NETCOM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02800820926</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NETCOM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8162897BB1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ASSISTENZA FISCALE 2020-2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01153560808</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERDATA CUZZOLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIBERNETES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRZLSN58M23C059M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALESSANDRO GARZON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01153560808</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERDATA CUZZOLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB72C0D00B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA N. 100 TRANSENNE CON LOGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PADANA SRL UNIERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PADANA SRL UNIERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8100.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZDB2CDFEB7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MESSA IN ESERCIZIO IMP ASCENSORE CASERMA CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO 2 DISPOSITIVI FISSI PER CONTROLLO ELETTRONICO VELOCITA CON FUNZIONE DI VARCHI ELETTRONICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA TMASC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 SERV MANUT AIUOLE STRADALI E ARREDO URBANO ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>CUC UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MODULI AD INTEGRAZIONE PALCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI NONNI VIGILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DI APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVREGLIANZA DANNEGGIATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04716540267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04716540267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1824.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LQGGNE67C25L781N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. EUGENIO LEQUAGLIE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LQGGNE67C25L781N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. EUGENIO LEQUAGLIE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - INVII POSTALI. 1.7.2020-30.6.2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A POSTE ITALIANE SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22466.51</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA N. 1 GAZEBO PER SERVIZI CIMITERIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FIABA SNC DI M.&amp;amp;A. FERRARETTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>599.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA PER MANUTENZIONE BENI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2081.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 LP0145 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA GALLIERA VENETA. PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2020 LP0065 ORATORIO CA NAVE-VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA SCALA IN PIETRA TORRE CAMPANARIA E SOLAIO MATRONEO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>RIF2020 LP0232 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 - FESR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ViTre Studio Srl</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISIZIONE PROPOSTE PROGETTUALI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN DRIVE IN PRESSO PARCHEGGIO EST DELLO STADIO IN VIA VERDI (GARA DESERTA)</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0065 ORATORIO CA NAVE - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE LIGNEE COPERTURA. INCARICO DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05101902028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R-Struct Engineering srl</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2020 LP0209 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO OPERE AGGIUNTIVE - VIA VOLTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0065 ORATORIO CA NAVE MESSA IN SICUREZZA SOFFITTO AFFRESCATO AFFIDAMENTO INTERVENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05266960284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASSARELLA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05266960284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASSARELLA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-08-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 SPESE RECUPERO VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CARROZZERIA BATTISTELLA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1460.87</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1460.88</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 LP0232 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FONDI STRUTTURALI  EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-&#13;
2020-FESR.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LESSIO ROMOLO SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LESSIO ROMOLO SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 MAG0001_2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE AIUOLE STRADALI ED ARREDO URBANO ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 MESSA IN SICUREZZA PASSAGGI PEDONALI CON INSTALLAZIONE NUOVI PORTALI A SBRACCIO LUMINOSI VIA FACCA SS47</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ADRIATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2020 SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 SISTEMAZIONE URGENTE IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLA CORNARO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS 81/2008 PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03339760989</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1382.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04248040281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPIU' SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2020 REALIZZAZIONE GUIDA &amp;quot;CITTADELLA CITTA' MURATA, CITTA' D'ARTE&amp;quot;.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02556900286</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 PACCHETTO SMS SERVIZIO MENSA E TRASPORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02344210220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETICA SOLUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 REGISTRI STATO CIVILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>342.50</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>342.50</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Primavera 90 Coop. Sociale Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02380450284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Primavera 90 Coop. Sociale Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 ABBONAMENTO BANCA DATI MULTIMEDIALE UFFICIO STUDI.NET SILVER DI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA SCAFFALI PER BIBLIOTECA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 ABBONAMENTO A IL GAZZETTINO - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02742610278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Il Gazzettino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO VARECHINA PER SANIFICAZIONE STRADE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>F.LLI LANDO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01782190282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI LANDO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>68.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>5.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5.57</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO ACCESSORI PER COMPRESSORE: INNESTI, MANOMETRO GIUNTO, PISTOLA CHIAVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO SCOTCH COLORATO PER SEZIONE BAMBINI BIBLIOTECA COM.LE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO BOMBOLETTE DI VERNICE TRACCIANTE PER ASFALTATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 TERRA PER PIANTE E FIORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTI VEICOLI SEQUESTRATI DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 RIPARAZIONE BICICLETTA IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE FOTOVOLTAICHE SCUOLA ELEMENTARE POZZETTO E SCUOLA MEDIA PIEROBON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE PER TUTTO IL PERIODO NATALIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC DI MIOLO LEONARDO &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC DI MIOLO LEONARDO &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-08</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE STRADE E VIE DI&#13;
OGNI GENERE SU TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02007420249</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GROSSELLE COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ROMANATO SCAVI DI ROMANATO ADRIANO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TONIN GASTONE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARTIGIANA STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 COPIE CHIAVI UFFICIO COMMERCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4.43</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 CORSO DI FORMAZIONE N. 2 TECNICI CON MODALITA E-LEARNING IN MATERIA DI PROCEDURE EDILIZIE E TITOLI ABILITATIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PROFESSIONAL ACCADEMY AIDEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROFESSIONAL ACCADEMY AIDEM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>258.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0065 ORATORIO CA' NAVE. RECUPERO FUNZIONALE SERRAMENTI FINESTRE SECONDARIE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DGSRFL55T26E425N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D AGOSTINO RAFFAELE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DGSRFL55T26E425N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D AGOSTINO RAFFAELE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4750.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0238 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU QUOTIDIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE S.I.F.I.C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE S.I.F.I.C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 CONVENZIONE ATER DI PADOVA AI SENSI DELLA L.R. 39/2017 ART. 24 COMMA 2 ISTRUTTORIA DOMANDE E GRADUATORIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00222610289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATER DI PADOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00222610289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATER DI PADOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO CA ONORAI VIA POSTUMIA DI LEVANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0238 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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                <aggiudicatario>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO PALESTRA CA ONORAI ANNI 2020-2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>01821690268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAROLUX SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9340.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ASSITENZA IN GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI PADOVA PER ATTO DI CITAZIONE RIGUARDANTE CARTYELLA ESATTORIALE - DGC 30/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLAFNC71C67G224I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. FRANCESCA CALO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CLAFNC71C67G224I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. FRANCESCA CALO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 57/2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN RICORSO CONTRO CARTELLA DI PAGAMENTO RELATIVA A SANZIONE COMMINATA DA GARANTE DELLA PRIVACY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PGTRST72R70A703A</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>PGTRST72R70A703A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ROSITA PIGATTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3565.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INCARICO DOMICILIAZIONE PER APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LAZIO N. 5441/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AVV. FEDERICA SCAFARELLI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCFFRC70S46F839I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. FEDERICA SCAFARELLI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>583.65</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE SU PROBLEMATICA ATTINENTE DIRITTI DEI MINORI/DIRITTO DI FAMIGLIA/POLITICHE SOCIALI E SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TRVGNN65A29D442P</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>TRVGNN65A29D442P</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE STATUTO COMUNALE IN B.U.R. VENETO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0144 ARCHIVIO COMUNALE CAMPO DELLA MARTA - INCARICO VARIANTE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI E RINNOVO CPI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02433770282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Tecnico Associato Alfa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2342.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0234 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ELENCO ANNUALE 2020. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PGNPRG57D18A703Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Pagnon Pietro Giovanni</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PGNPRG57D18A703Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Pagnon Pietro Giovanni</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6479.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 LP0065 ORATORIO CA' NAVE COMPLETAMENTO RESTAURO SOFFITTO AFFRESCATO.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05266960284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Passarella Restauri srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05266960284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Passarella Restauri srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10963.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0211 RIQUALIFICAZIONE B. PADOVA STRALCIO OPERE DI COMPLETAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARCH. FORESE GIOVANNI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ARCH. FORESE GIOVANNI</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA - STRALCIO 1 AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE LAVORI PROGETTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>04726740287</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA. I STRALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA FACCHETTI ADOLFO &amp;amp; FIGLI - IFAF - SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PORFIDO ED ARTE CONSORZIO STABILE SOC.CONS.LE A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01721450136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELVA MERCURIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01798650402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Zambelli srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02093000244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROSCAVI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03815170281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL SCAVI di Simioni Francesco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>245896.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210349.37</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>817139507A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 APRILE 2020 AL 31 MARZO 2021 LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>276369.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD02C83B16</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04114500277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Triveneta Multiservizi Societa Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00458170263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEFOR ITALIANA SNC DI FORNASIER &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03990260287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.M. GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31580.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6016.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z802E9FBF7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZI DI VERIFICA E CONTROLLO CON OBBLIGO DI LEGGE ASCENSORI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.R.P.A.V.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.R.P.A.V.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1016.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.57</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8B2E849A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PALAZZO PRETORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04567420288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONALDO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04567420288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONALDO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3960.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA62E23126</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA LIBRI  D.D.G. n. 561 del 20.08.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FNTLSI81D45C743P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA LESTER E BOB DI FANTINATO LISA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FNTLSI81D45C743P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA LESTER E BOB DI FANTINATO LISA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2497.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z212E23099</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 Fornitura libri D.D.G n. 561 del 20/08/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LCSSVT51E27M018K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bottega del Libro - Il Gufo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LCSSVT51E27M018K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bottega del Libro - Il Gufo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2498.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8D2DD69A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MATERIALE ELETTORALE REGIONALI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>668.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>668.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z512DE6911</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ARMADIETTI DA ESTERNO SCUOLE INFANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02207890399</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTOVERDE S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02207890399</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TUTTOVERDE S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>281.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>281.20</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC32D31D04</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FESTIVAL TEATRALE MESE DI LUGLIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90142610279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90142610279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO TENDAGGI DA INTERNO PER IL TEATRO SOCIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01891210286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONIO MICHELINI SAS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19- ACCERTAMENTI SANITARI PRESSO IL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02819040243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO ROMANO MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 PULIZIA STRAORDINARIA SEGGI ELETTORALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02380450284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. Primavera 90 coop. sociale</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2330.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2330.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ETICHETTE CANDIDATI ELEZIONI REGIONALI 20/21 SETTEMBRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 GEL DISINFETTANTE MANI A BASE ALCOLICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Giochemica S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Giochemica S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>845.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 N. 3 TERMOSCANNER E N. 1 TORNELLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04857320289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RRE Elettro Forniture S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04857320289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RRE Elettro Forniture S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3911.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3911.57</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Kibernetes S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Kibernetes S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 REVISIONE E TARATURA TELELASER TRUCAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 PROROGA TECNICA NOLEGGIO DUE DISPOSITIVI FISSI CONTROLLO VELOCITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01926900298</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01926900298</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO TAPPI IDRAULICI E CILINDRI SERRATURE PER MAGAZZINO COM.LE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>22.89</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>22.89</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO TASSELLI CON VITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO CHIAVI INGRESSO SCUOLA PIEROBON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2.79</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E PRODOTTI CARTARI 2021/2025</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO GUANTI PER EMERGENZA COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>L'AUTOMECCANICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>26.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO PC PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4825.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MATERIALI E SERVIZIO DI POSA E CABLAGGIO FIBRA OTTICA PER IL COLLEGAMENTO TRA I PALAZZI VILLA RINA E SCUOLE &amp;quot;L.PIEROBON&amp;quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03586930285</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1672.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MODULI SOFTWARE DI INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO CON IL PORTALE SUAP IMPRESAINUNGIORNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 N. 2 COPIE CHIAVI PALAZZO PRETORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3.28</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 COPIA CHIAVI UFFICI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO HARDWARE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04305261002</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2377.34</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO TIMBRI VARI PER MESSI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 COPIA CHIAVI INGRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO DI UN MODULO INTEGRATIVO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PORTALE DEL DIPENDENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02461070043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDO EDP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02461070043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDO EDP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 TASSELLI INSTALLAZIONE LAVAGNE SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02716920281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA BRUGNOLARO ALBINO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02716920281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA BRUGNOLARO ALBINO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9.02</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 NASTRO BIADESIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6.56</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 COPIA CHIAVI SALA CONSILIARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1.56</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 COPIA CHIAVI SEGGI ELETTORALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>3.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3.11</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO HARDWARE VARIO - GARA DESERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento/>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 RASSEGNA TEATRALE PER FAMIGLIE NELLE FRAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>92288430280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEBO TEATRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>92288430280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEBO TEATRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z852D7C72F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA AMBIENTI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04285020238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA FORTEZZA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02721670186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>15095681001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>K SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02085880561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOB SOLUTION S.C.ARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02085880561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOB SOLUTION S.C.ARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1705.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQ. CHIAVI USB ORDINE ANNULLATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEMA SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEMA SRLS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>206.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 GUIDA E MODULISTICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI&#13;
PERSONALE 2021-2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Publika S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02213820208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Publika S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>62.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>62.50</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE OPERE EDILI SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207680283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERRAMENTI LONGATO S.R..L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03863740241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA TASCA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LAVORI GENERALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00290610245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASCOTTO MARIO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818170247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEGRO DANILLO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00220250286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI GALLO-ROAD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02133080289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREVISAN COSTRUZIONI DI TREVISAN OTTORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03863740241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA TASCA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>55000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2020 PACCHETTO CORSI DI FORMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Centro studi alta padovana S.a.s.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04257320285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Centro studi alta padovana S.a.s.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0233 NOLEGGIO GRU CON OPERATORE PER TAGLIO PLATANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00484960240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI SANDRI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00484960240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI SANDRI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3630.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0240 RESTAURO COPERTURA CHIESETTA SANTA LUCIA, ESECUZIONE DI INDAGINI SPERIMENTALI ED ATTIVITA' DI VERIFICA STRUTTURALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04502850284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA EXPIN SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04502850284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA EXPIN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SUPPORTO OPERATIVO AGLI UFFICI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA SCANSIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE  - PRIMA FASE OPERATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.D.S. S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.D.S. S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7320.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FONDO SPESE CONDOMINIO PARCHEGGIO INTERRATO CAMPO DELLA MARTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90014480280</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90014480280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONDOMINIO PARK INTERRATO CAMPO DELLA MARTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1010.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1010.40</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0174 RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI. PROGETTAZIONE ESECUTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <raggruppamento>
                    <membro>
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                    </membro>
                </raggruppamento>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatarioRaggruppamento>
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                        <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
                    </membro>
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                        <codiceFiscale>00448320283</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>STUDIO ARCHITETTURA TOMMASI GIANNI</ragioneSociale>
                        <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
                    </membro>
                </aggiudicatarioRaggruppamento>
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            <importoAggiudicazione>31676.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 DETERMINA N. 1189/2019 SERVIZI DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE PRODOTTI RADIOTELEVISIVI PER LA PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00239770266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIVENETA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00239770266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIVENETA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO WEBCAM PER VIDEOCONFERENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>699.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>699.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LAVORO REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO AUDIO FONICO CHIESA TORRESINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02406220414</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOUND UPGRADE di Passeri Francesco</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04180430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVENTS TECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04180430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVENTS TECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24767.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24767.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 RECUPERO N. 2 SALME DISPOSTA DA AUTORITA GIUDIZIARIO (G.G. E P. G.M.)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00262410285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D2CD4173</cig>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 MASCHERINE LAVABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>2M FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 TERMOMETRI AD INFRAROSSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>498.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 RELAZIONE GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GESINT S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESINT S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-21</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 ASSISTENZA SPECIALISTICA DA REMOTO CERTIFICAZIONE CREDITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00893070372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 PUBBLICAZIONE BANDO REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2025</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LEXMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>INYESTO S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09147251004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEXMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1980.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>991.61</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 MATERIALE DISINFETTANTE E DI PROTEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEANER S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEANER S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>502.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>496.66</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI SCUOLA PRIMARIA LAGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01844870244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIERRE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01844870244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIERRE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>178.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 MATERIALE VARIO DI PULIZIA EMERGENZA CORONAVIRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03653280242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEACARTA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03653280242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEACARTA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E2CAEA10</cig>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQ.MASCHERINE FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>848-184115-838</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>QUITO INTERNATIONAL HONG KONG LTD</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>848-184115-838</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>QUITO INTERNATIONAL HONG KONG LTD</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4285.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4285.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB22D0DCD2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 RIFACIMENTO PLATEATICO LATO RIVA 4 NOVEMBRE STRUTTURA GALLEGGIANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05214120288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINILEGNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA VESTIARIO PER COMPONENTI COMANDO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRATU CATALINA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO POSTAZIONE FOTOSEGNALAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 SEERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA ANNUALE DUE DISPOSITIVI FISSI CONTROLLO VELOCITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>11200.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>11200.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 RIPARAZIONE URGENTE CALDAIA APPARTAMENTO ATER VIA BACHELET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03584040244</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 SISTEMAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04263420285</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>13337.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2019 DGC 255_2019 RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>LQGGNE67C25L781N</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LQGGNE67C25L781N</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>11500.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA CORONE D'ALLORO PER L'ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TIBERIO BISINELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00715060240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIBERIO BISINELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 DGC 31/2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI TAR VENETO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>TRVGNN65A29D442P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GIOVANNI TRIVELLATO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5711.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 DGC 34/2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA NEL RICORSO PER ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 116 CPA AVANTI AL TAR VENETO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>SCRLVL77L20L042C</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCRLVL77L20L042C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. LUCA VALERIO SCIRO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4733.40</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-20</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCNTN66S27L840L</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 99/2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN RICORSO PER CORREZIONE DISPOSITIVO SENTENZA N. 335/2020 DEL TRIBUNALE DI PADOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RSLRSL54L70C743Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ROSSELLA RESOLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RSLRSL54L70C743Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ROSSELLA RESOLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 112/2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN RICORSO CONTRO SENTENZA N. 335/2020 DEL TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE AGRARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RSLRSL54L70C743Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ROSSELLA RESOLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RSLRSL54L70C743Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ROSSELLA RESOLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5175.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0145 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA GALLIERA VENETA PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C. Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQ. DISINFETTANTE ANTIPARASSITARIO ANTIALGHE E ACIDO TRICLOR. PER ACQUE DI PISCINA PER LA FONTANA DI PIAZZA SCALCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00321300378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Culligan Italiana spa</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Culligan Italiana spa</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1028.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1028.20</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0232 AFFIDAMENTO LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE&#13;
IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00319380283</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LESSIO ROMOLO SNC di Lessio Pietro &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31837.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31387.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0195_S3 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA NEGRI AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524520289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. PAVIN GRAZIANO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ARCH. PAVIN GRAZIANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10335.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ISTRUTTORIA TECNICO/AMMINISTRATIVA PER RILASCIO PROVVEDIMENTI RELATIVI L.R. 22-2002 E PRESTAZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO TUPS R.D. 773-1931</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05235990289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. GAETANO NATARELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05235990289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. GAETANO NATARELLA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6557.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>696.07</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MANAGER PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI CITTADELLA CENTRO E BORGHI APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03998590289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dott.ssa Valeria Pluti</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>39990.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20794.80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>84058051BA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA - STRALCIO 1. OPERE DI COMPLETAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03815170281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL SCAVI SRL di Simioni Francesco</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03815170281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL SCAVI SRL di Simioni Francesco</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>63363.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>58564.04</importoSommeLiquidate>
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            <cig>825616206B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <raggruppamento>
                    <membro>
                        <codiceFiscale>01839750435</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>INVENI SRL</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>ITAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                        <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
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                </raggruppamento>
                <raggruppamento>
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                </raggruppamento>
                <raggruppamento>
                    <membro>
                        <codiceFiscale>02790490359</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>CEM SRL</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>VENETA CANTIERI</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>Fratelli Lettieri di Lettieri Flavio</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>SEGHERIA F.LLI DE INFANTI SNC</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>TECNOTETTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO &amp;amp; C. SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02005120288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RUFFATO MARIO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02359600240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA SAME S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LEGNOMASTER SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>NNIMHL71S23H985Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM.IANNO MICHELE COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02804520167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARLEGNO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03860070287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COGNOLATO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02929140214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANDREOLA G.M.B.H.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DCTSBN59C29A669Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DICATALDO SABINO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01685300400</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01212950222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02838720247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FACCIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03376560987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAPEN S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatarioRaggruppamento>
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                        <ragioneSociale>3C AEDIFICATORIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>IDEALEGNO SRL</ragioneSociale>
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                    </membro>
                </aggiudicatarioRaggruppamento>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1204750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240950.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z852EFEF00</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO PATENTINI PERSONALE SQUADRE OPERATIVE COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02451780262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORM &amp;amp; R S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02451780262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORM &amp;amp; R S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD92E93A4A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE CASERMA CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03246871200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03246871200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1298.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z102CA277F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 PROGETTO EDITORIALE AGATA A CITTADELLA PER LE CELEBRAZIONI DEGLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DELLA CITTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02556900286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BBLOS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02556900286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BBLOS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12300.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z58C2C4C3C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTIVAL DEL JAZZ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z812E26EC0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MATERIALE SANITARIO VARIO PER LA BIBLIOTECA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEANER S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLEANER S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>376.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>376.91</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C2EAAFAF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 REDAZIONE DUVRI GARA PULIZIA LOCALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Esse Ti Esse S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Esse Ti Esse S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6F2EAE3AD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQ.MASCHERINE CHIRURGICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02708010182</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ferrari Cosmetics S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02708010182</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ferrari Cosmetics S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z8A2EE032C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 BOLLINI PER TAGLIANDI PARCHEGGIO CENTRO STORICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z832E04C30</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 CARTELLE PERCORSO ANTICOVID PER SEGGI ELETTORALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>381.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>381.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2F2EE9C1C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO ACCESSO BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO TELEMACO DI INFOCAMERE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCAMERE S.C.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCAMERE S.C.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3330.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>0000000000</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DUPLICAZIONE CHIAVE ARMADIO TECNICO TORRE DI MALTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6.55</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO TIMBRI &amp;quot;IL SEGRETARIO GENERALE ANGIOLETA CALIULO&amp;quot;</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VOMIERO DANTE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>24.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO DISPENSER IGIENIZZANTE DA INSTALLARE A PALAZZO MANTEGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LAMARI SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIABILITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>94.10</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FAP DI MARCOLONGO SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6602.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZI INFORMATICI EROGATI DALLA PROVINCIA DI PADOVA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PROVINCIA DI PADOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9030.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 CORNICE PER TARGA CARABINIERE MAGGIORE SACCOMANNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FOTOSTUDIO MARCATO SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04870420280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOTOSTUDIO MARCATO SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>28.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>28.69</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MODULI SOFTWARE DI INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 OPERE SUPPLEMENTARI ESECUZ SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE TERRITORIO COM.LE ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PADANA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PADANA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14598.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 BILANCIA DI PRECISIONE PER PESARE LA POSTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>34.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 RIPARAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PALAZZO PRETORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 LAVORI STRAORDINARI URGENTI DI SISTEMAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI LUMINARIE PER LE FESTIVITA NATALIZIE 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE OPERE IDRO-TERMO-SANITARIE SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0145 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA - GALLIERA VENETA  INCARICO FRAZIONAMENTI E VARIAZIONI CATASTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO LAZZAROTTO G. E SEMBENELLI M.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO PLOTTER/SCANNER MULTIFUNZIONE PER GRANDI FORMATI PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CALVANI WILMO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10285.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 LP0238 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NSTDGI72C13C964S</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>4688.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 LP0210_S2 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019 - 2 INTERVENTO.</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME COVID19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione>
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                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 ACQ.BANDIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ORTOLANI ALBERTO DI BOB M.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DUEFFE SPORT S.A.S.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA LA NATIVITA' S.A.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>540.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE PALESTRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7751.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA INDUMENTI ESTIVI E D.P.O OPERAI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>RITEX SNC DI ANTONELLO MARCO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00038630281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RITEX SNC DI ANTONELLO MARCO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5182.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 INSTALLAZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO SCUOLE: MATERNE, MEDIA E ARCHIVIO STORICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
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                <denominazione>CUC UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03366010282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO EDILE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03366010282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO EDILE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA MATERIALE  ELETTRICO MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03584660249</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207640287</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>32869.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31698.59</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 CASELLA POSTALE APERTA PRESSO POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 29/2020 - INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PRESENTATO DA WIND TRE SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ANTONIO GRECO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ANTONIO GRECO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9645.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9644.25</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI A MASTER ON LINE SU SOCIAL MEDIA E PA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>250.74</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-03-26</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>250.74</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE E VIABILITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ZAMBON STEFANO IDRO GARDEN</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ZAMBON STEFANO IDRO GARDEN</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>724.59</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>724.59</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0031_S2 REALIZZAZIONE PISTA  CICLABILE CA MORO. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ING. PAOLO BOTTON</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ING. PAOLO BOTTON</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4490.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA POZZETTO. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>csnfnc61l07g224z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Francesco Casini</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNNCL72B16C743B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bernardi Nicola</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03453570248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Elisabetta Mioni</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03453570248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Elisabetta Mioni</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19999.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0230 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA EUROPA E VIA CASARETTA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>A.S. di ANDREATTA GIUSEPPE e C. Srl</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0132 S1 RESTAURO DEL CAMPANILE DELL'ORATORIO DI CA MICHELI ED AREE ESTERNE AFFIDAMENTO ANALISI STRATIGRAFICHE E&#13;
RELAZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Restoring Art</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 RILIEVO TOPOGRAFICO E AEROFOTOGRAMMETRICO AREA PEEP&#13;
LOCALITA S. CROCE BIGOLINA. AFFIDAMENTO INCARICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRGLRS65A25L840K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM. BERGAMIN LORIS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>BRGLRS65A25L840K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM. BERGAMIN LORIS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1747.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0196_S4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA INFANZIA CASARETTA REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03696300284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRISON MARCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0145 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA-GALLIERA VENETA LUNGO VIA MEJANIGA AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Studio tecnico associato Lazzarotto G. e Sembenelli M</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02110330244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio tecnico associato Lazzarotto G. e Sembenelli M</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15498.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0065 ORATORIO CA NAVE. RECUPERO FUNZIONALE SERRAMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DGSRFL55T26E425N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D' AGOSTINO RAFFAELE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>DGSRFL55T26E425N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D' AGOSTINO RAFFAELE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8405.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8405.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA. AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO STATO DI FATTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02264660248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOMETRA DOMENICO BERNARDI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GEOMETRA DOMENICO BERNARDI</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A CORSO AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA INFOPOL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INFOPOL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOPOL SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z612EB2E57</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E RINNOVO PATENTINO ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE PADOVA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE PADOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1345.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1070.43</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 IMPEGNO SPESA PER DUE TARATURE VELOCITA PER DISPOSITIVI E SUPPLEMENTO ONSITE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI E DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04063280285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Girardin srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04063280285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Girardin srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8382.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8382.88</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI SU TRE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CORNARO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02737740247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.ind. Zarpellon Davide,</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02737740247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.ind. Zarpellon Davide,</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 A.R.P.A.V. PADOVA SERVIZI DI CONTROLLO AUTOCARRI E PONTI MOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARPAV</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARPAV</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>810.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>810.68</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0132_S1 RESTAURO DEL CAMPANILE DELL'ORATORIO DI CA MICHELI ED AREE ESTERNE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03657890285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARALIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02127750285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETEX S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04197470281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPREDIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04197470281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPREDIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27505.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 Fornitura libri D.D.G. n. 561 del 20.08.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774790246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGGENDO S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774790246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGGENDO S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2499.25</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQ. BOLLINI PARCHEGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. SERVIZIO DI TAMPONI RAPIDI AI DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02819040243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO ROMANO MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02819040243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO ROMANO MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02006620286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENEGHETTI RENATO &amp;amp; C S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 GUANTI IN LATTICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cleaner s.n.c. Di Targa Tommaso e Rinaldo Marco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>837.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>837.60</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MOBILI SCARPIERA A CASELLE PER SCUOLE INFIANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2394.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 RECUPERO SALMA (S.G.DEF.1.10.2020) DISPOSTA DA AUTORITA GIUDIZIARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00262410285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00262410285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATO DA INFOPOL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05812210960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOPOL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 LAVAGGIO AUTOMEZZI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SABBADIN ANTONIO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02009450285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABBADIN ANTONIO SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>63.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63.93</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO GUANTI IN LATTICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00348980285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALIPER</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00348980285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALIPER</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12.17</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ABBONAMENTO A QUOTIDIANO IL MATTINO DI PADOVA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00906801006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEDI DIGITAL srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00906801006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEDI DIGITAL srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>179.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO DISINFETTANTE E CONCIME  PER PIANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01782190282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI LANDO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01782190282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI LANDO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6.06</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO TERMOMETRO AD INFRAROSSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03925210241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA BINDA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DIVERSE 2021/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <ragioneSociale/>
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                <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA CALZATURE INVERBALI PER POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01549260261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY SCARPE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1226.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 COPIA CHIAVI INGRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1.47</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI PER PASSAGGIO TELEFONIA&#13;
FISSA A FASTWEB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SACCHETTI PER ELEZIONI 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02936700215</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALDI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02936700215</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALDI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3.17</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO E SERVIZI ACCESSORI PER IL PORTALE DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL CITTADELLESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>59.89</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5E2E89AA8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO DEGLI IMPIANTI AUDIO-VIDEO COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02203800244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEO SYSTEMS BROADCAST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02203800244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEO SYSTEMS BROADCAST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 PENNE A INCHIOSTRO LIQUIDO PER REGISTRI STATO CIVILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08973230967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08973230967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMAZON EU SARL SUCCURSALE ITALIANA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>10.47</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SEGNALETICA PER DISTANZIAMENTO ANTICOVID IN PALAZZO MANTEGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03366010282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO EDILE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03366010282</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>65.46</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>65.46</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA E BICCHIERI PER CONSIGLIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>F.LLI LANDO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO AGENDA 2021 PER APPUNTAMENTI SPORTELLO UFF. ANAGRAFE</oggetto>
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            <oggetto>RIF2020 PROGETTAZIONE SCENARI DI APERTURA EDIFICI COMUNALI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER FESTA DELLA DONNA - AFFIDAMENTO ANNULLATO PER EMERGENZA COVID</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO ANTINCENDIO PER SPETTACOLI TEATRALI E MANIFESTAZIONI CULTURALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 SERV TRASP ALBERO DI NATALE 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI BONIFICA BANCHE DATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>RIF2020 INCARICO PATROCINIO COMUNE RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>GSTNDR77H07C743Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGOSTINI ANDREA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GSTNDR77H07C743Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGOSTINI ANDREA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI CASERMA CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01627290289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULTOM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-19</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020  INCARICO PER LA GESTIONE FISCALE ACCISE DELL'OFFICINA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO 2020. IMPIANTO PALESTRA DI CA' ONORAI - IMPIANTO SU BARRIERE FONOASSORBENTI POLO SCOLASTICO POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03500590272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ING. LUCIANO VOLPATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03500590272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ING. LUCIANO VOLPATO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SOTITUZIONE GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA BIBLIOTECA VILLARINA,</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03490440280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CTP PEROZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04232530289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUIGI TORNI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03198900247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SCORZATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04232530289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUIGI TORNI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60063.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03645040282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.F. Petroli s.p.a</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE OPERE DI SERRAMENTI -&#13;
VETRATE - INFISSI SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>S.A.R. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2020 COPIA CHIAVI UFF. COMMERCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 LP0233 RIQUALIFICAZIONE PLATANI RIVE. POTATURE E OPERE COMPLEMENTARI</oggetto>
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            <oggetto>RIF2020 LP0164_6 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA L. PIEROBON. COMPLETAMENTO INTERVENTO</oggetto>
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