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        <titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione dati legge 190 relativi anno 2021</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2022-01-23</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>COMUNE DI CITTADELLA</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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        <licenza>IODL</licenza>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 Acquisto software Portale del dipendente e configurazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>3085.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3085.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Acquisto sistema di condizionamento per i datacenter comunali principale e secondario</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2014 Rinnovo delle licenze software annuali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3675.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3510.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA6080D5A1</cig>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 URGENTE ACQUISIZIONE MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03528270287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1652.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1216.70</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 Borse di studio per scambi culturali: spese di viaggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSNLBT65E45L407A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cusinato Viaggi</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>4340.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 URGENTE ACQUISIZONE VERNICI, COLORI E MATERIALI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DI INFRASTRUTTURE BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00981710288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.S. COLORI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>950.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>322.15</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Acquisto materiale per promozione turistica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00626550248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.G. s.n.c. F.lli Sartori</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-06-04</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Missione a Bruxelles amministratori comunali: spese di viaggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>CSNLBT65E45L407A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cusinato Viaggi</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSNLBT65E45L407A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cusinato Viaggi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2013-06-24</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 Nuove versioni dei programmi di gestione contabilita comprensive di allineamento contabilita e personale e formazione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7983.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7120.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD10C18788</cig>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 Intervento di modifica ed integrazione segreteria telefonica su centralino comunale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAIV S.p.a.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Manutenzione straordinaria UPS siti vari</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sicon S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Intervento di manutenzione straordinaria sistema di rilevazione presenze Palazzo La Loggia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>791.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>791.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Assistenza tecnica e manutenzione impianto di telefonia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAIV S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3770.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3770.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Assistenza hardware lettori di badge e controllo accessi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3487.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3487.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z220D4B59D</cig>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2014 Assistenza hardware occhiellatrice e timbratrice elettrica per documenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GA Europa Azzaroni S.a.s.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04005550373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GA Europa Azzaroni S.a.s.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>661.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>661.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2012 Noleggio affrancatrice per Ufficio Spedizioni</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PITNEY BOWES ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PITNEY BOWES ITALIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2220.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2014 Assistenza hardware degli impianti di telefonia degli Uffici Giudiziari</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02371210283</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02371210283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Stiven Sistemi S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE. DGC. 164/2013.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DLPSGC44A09H214J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAL PRA' SERGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DLPSGC44A09H214J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAL PRA' SERGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2585.07</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 CONFERIMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE. DGC 165/2013.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO AVV. ALBERTO CARTIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO AVV. ALBERTO CARTIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-08-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2163.20</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1C0CC5D84</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 CONFERIMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE. DGC 238/2013.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01804770285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE MACCHION RESOLI E ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01804770285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE MACCHION RESOLI E ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4186.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z440D0F41D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 CONFERIMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE. DGC. 248/2013.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO AVV. ALBERTO CARTIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO AVV. ALBERTO CARTIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2912.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z770B0C155</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 CONFERIMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE VOLTURA CATASTALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNDNC67C13A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRNDNC67C13A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-08-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31.20</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z530D3194C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Servizio di assistenza e manutenzione software dei pacchetti applicativi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32592.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32592.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF0D4B466</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Servizi software per Ufficio Personale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z720D4AFB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Servizio di assistenza e manutenzione del software di gestione delle Opere Pubbliche</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Datapiano S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Datapiano S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1529.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1529.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z480D4B02B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Manutenzione della procedura di rilevazione presenze</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02461070043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Mondo EDP S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02461070043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Mondo EDP S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z590D4B2CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Assistenza e manutenzione del software di gestione cimiteri</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Marche Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo Marche Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7A0D4B2DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Gestione del sito e della newsletter comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03499290280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEXTEP S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03499290280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEXTEP S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE00D4B2E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Pubblicazione dei principali numeri telefonici del comune sul volume Pagine Bianche e al servizio Pronto Pagine Gialle</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13200960154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Seat Pagine Gialle Italia S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13200960154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Seat Pagine Gialle Italia S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z210D4B362</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Rinnovo abbonamento dei servizi telematici ANCITEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ancitel S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ancitel S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1199.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1199.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD40D4B396</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Assistenza e manutenzione del programma informatico per il trattamento delle autorizzazioni di posteggio per strada per gli invalidi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2B0D4B41E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 Rinnovo abbonamento al quotidiano telematico PAWEB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Celcommerciale S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01913750681</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Celcommerciale S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3608BAB95</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Servizio di apertura, chiusura custodia presso i siti comunali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5330.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5316.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z620A5BBC4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 Progetto Citta Invisibili: organizzazione spettacoli teatrali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04099510283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Marni, Holly &amp;amp; Partners</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04099510283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Marni, Holly &amp;amp; Partners</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-06-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4580.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z220B95D11</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Incarico di medico addetto al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00459180287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tecnomedica S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04065710263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO DI MEDICINA DEL LAVORO V.V.R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>STRVMR66A26F839A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STROLLO VITO MARIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04444150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDI MEDICI ISTRANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02692610211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO SER.SI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00459180287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tecnomedica S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7001.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8A0B79AA1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 IMPIANTO RUGBY DI CITTADELLA - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ENEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDISON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDISON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2115.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1931.13</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7808CA9AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.I.P. ROMETTA II STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VGGMRZ61D11L736Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEGGIS MAURIZIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VSNNRC47R14L840R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISENTIN ENRICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCGRG60R19L781L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHI GIORGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VGGMRZ61D11L736Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VEGGIS MAURIZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5412.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZFA08CA968</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 PIANO DI LOTTIZZAZIONE P.I.P. ROMETTA III STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BNFLCU59E06G224A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONAFEDE LUCIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MDNCLD46H12I821N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MODENA CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRMNDR50L29H552M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABRAM ANDREA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BNFLCU59E06G224A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONAFEDE LUCIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3503.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-02-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DRAGER 7110MK III ANNO 2013. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOTRAFFICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOTRAFFICO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GRANDI EVENTI SRL DELLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO KERMESSE ESTIVA MUSICA SOTTO LE STELLE 2013</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04494320288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRANDI EVENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04494320288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRANDI EVENTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6611.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z370B507EF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DITTA B!SPA DI VERONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01868941004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B!SPA SPA - RETECO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03065090247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALESSIO ELETTROSICUREZZA SR</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TONIN GASTONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01868941004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B!SPA SPA - RETECO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19200.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z460DE14B8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 ACQUISTO NUOVE VERSIONI PROGRAMMI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA LL.PP.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9630.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9630.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF40E032C1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOCAD MAP COMMERCIAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABITAT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABITAT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1306.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1306.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z380F219C7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 FORNITURA DI UNO STORAGE DI RETE  NAS PER LA  RETE COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03705590580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMIC BLUE TEAM S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAIV</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00933130411</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO INFORMATICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MGNMRC76T15A462H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLINTECH DI MARCO MIGNINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01705000212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECHTLE DIRECT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02367910243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURO INFORMATICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01384330583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FELIAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01522380193</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MFT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09599881001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MR PC S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01056100629</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PENTA SISTEMI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02384630162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIEMME TELECOM</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02375910136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROFESSIONAL LINK S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04014680377</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SITECO INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01534050461</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMAI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAIV</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7950.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7950.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9B0D940B5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 AFFIDAMENTO PRATICHE NUCLEI FAMILIARI  LOCAZIONE E BONUS ENERGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03478190287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAF ACLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03478190287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAF ACLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z300D565F3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 LP0158 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00313820268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S. DI ANDREATTA  GIUSEPPE e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00313820268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S. DI ANDREATTA  GIUSEPPE e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z110D4619D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 SERVIZIO DI NOLEGGIO WC CHIMICI PER IL CENTRO STORICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03616340281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY BOX S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03616340281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY BOX S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1953.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1908.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6711274B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 ACQUISIZIONE FIRME DIGITALI PER AMMINISTRATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00654110028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA COMMERCIO PADOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00654110028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA COMMERCIO PADOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA30D971ED</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 AFFIDAMENTO DITTA OLOS PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO THE ROAD OF LIFE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02570800306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLOS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02570800306</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLOS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39344.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-05</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZCA0E47385</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 CONDOMINIO PARK INTERRATO CAMPO DELLA MARTA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CCCGLN63M47C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CECCHETTO GIULIANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CCCGLN63M47C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CECCHETTO GIULIANA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1924.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1664.07</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 FORNITURA E SERVIZIO TOELETTATURA UNITA CINOFILE</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04536930284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19.67</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 SERVIZIO REINTEGRO CONTRIBUTI IMMOBILI CATEGORIA D</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02215840600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.COOP. E PROGRESS a r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02215840600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.COOP. E PROGRESS a r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>0000000000</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 ACQUISTO RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENETO NOSTRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VENETO NOSTRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE DI ATTI SANZIONATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <raggruppamento>
                    <membro>
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                    </membro>
                </raggruppamento>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatarioRaggruppamento>
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                        <ragioneSociale>MEGASP SRL</ragioneSociale>
                        <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
                    </membro>
                    <membro>
                        <codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>TECNOTRAFFICO SRL</ragioneSociale>
                        <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
                    </membro>
                </aggiudicatarioRaggruppamento>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO WIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 SERVIZI ANNUALI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAIV</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04445820287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNINI INFORMATICA SRL SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02070900283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORVALLIS S.P.A. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03705590580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMIC BLUE TEAM S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04229820370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATABASE INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MREDNL75R50E882U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIEMME DI DANIELA MERO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03252130277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBS SAS DI MARCO SIMONETTI e C</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03042640783</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMAS S.A.S. DI FRANCESCO FILOMARINO e C</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06518840639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02076300975</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTICORE SISTEMI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAR GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAIV</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4286.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4286.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z590F8DC60</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 COMPARTECIPAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI NOTTI BIANCHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>0000000000</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 ACQUISTO RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Giunti Editore S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Giunti Editore S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>98.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50.60</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03765240282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R E S VERIFICHE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10781070015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3794.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3623.51</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z09120221C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 INTERVENTI URGENTI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO  EDIFICI DIVERSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02950790242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APIS SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03147970242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BASSANO ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04431680281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIPA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>ZTTRMN76B22F205B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO RIZZATO ANTINCENDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04375480284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MG GROUP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04375480284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MG GROUP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE, INFRASTRUTTURE ED IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04299000283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHIORELLO GIULIANO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04299000283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHIORELLO GIULIANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1534.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2013.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00453120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PVB FUELS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00453120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PVB FUELS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28347.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22547.71</importoSommeLiquidate>
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            <cig>5064574AAB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 LP0079-LP0113 RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA FORTIFICATO - QUADRANTE SUD-EST E SISTEMAZIONE E RINFORZO STATICO TERRAPIENI - OPERE COMPLEMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02487720241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEDA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02487720241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEDA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>79453.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-06-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75929.49</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z890B95D60</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Incarico di medico addetto al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - consulenze extracontrattuali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02692610211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO SER.SI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04444150264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDI MEDICI ISTRANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>STRVMR66A26F839A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STROLLO VITO MARIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04065710263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO DI MEDICINA DEL LAVORO V.V.R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00459180287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tecnomedica S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00459180287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tecnomedica S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>106.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z390B593B3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Ciclo di spettacoli per le scuole denominato Teatro Ragazzi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01533840276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEVEN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01533840276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEVEN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6606.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-26</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6606.36</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Stagione di Prosa Nazionale 2013 - 2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01533840276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEVEN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01533840276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEVEN</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>33636.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33636.37</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Stagione teatrale 2013 - 2014: organizzazione servizi di supporto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3054.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-09</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 Notte dei Saldi: spettacolo in teatro servizio antincendio e servizio maschere</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Servizio di apertura, chiusura custodia presso i siti comunali (giugno - dicembre)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7603.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7572.14</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Ospitalita per delegazioni  Consulta dei Veneti: spese di pernottamento</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02234720262</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2124.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1786.88</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Noleggio sala per Consulta dei Veneti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02234720262</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-24</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Ospitalita per delegazioni  Consulta dei Veneti: spese di vitto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02234720262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Hotel Filanda S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02234720262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Hotel Filanda S.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1975.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-24</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1954.54</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Consulta e Festa dei Veneti: spettacoli teatrali</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2625.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-23</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Servizio streaming per Giornata dei Veneti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03278660984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cipiesse s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03278660984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cipiesse s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Consulta dei Veneti: cena di gala</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03855930289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VILLA GIUSTINIAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02310990284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOTEL DUE MORI SNC DI SGARBOSSA G. &amp;amp; R</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00403940281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMETTA HOTEL RISTORANTE DI PREFABBRICATI ZANON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PVNLCU47M48C743L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ristorante Il Palazzino</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PVNLCU47M48C743L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ristorante Il Palazzino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>790.90</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Consulta dei Veneti: cena</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Taverna I Girasoli s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03508270281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Taverna I Girasoli s.n.c.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2013-11-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-22</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Rassegna Domeniche a Teatro 2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01533840276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEVEN</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Organizzazione iniziative per Natale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CNDNRC74A02F964M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-01-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10722.46</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2609FB01A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Rimborso spese fanfara</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05771230488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAI DA TE TALENTI srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05771230488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAI DA TE TALENTI srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>554.39</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC0A65FD7</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ADIBITE AD USO PUBBLICO: ART. 15 D. LGS. 228/2001 (REP. N.  1505/13)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03569730280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLARO FABIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03569730280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTOLARO FABIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5985.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2992.89</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z070D1A7C4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VETERINARIO PER I DUE CANI DEL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BGGMRA64T57C743W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAGGIO MARA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BGGMRA64T57C743W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAGGIO MARA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-12-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z420C5DD1E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 COMPLESSO VILLA RINA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO: URGENTE RIPRISTINO FUNZIONALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01369950280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZO ELETTROMECCANICA S.U.R.L. (EX S.R.L.)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01369950280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZO ELETTROMECCANICA S.U.R.L. (EX S.R.L.)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 SOTTOPASSO VIA BORGO MUSILETTO: URGENTE RIPRISTINO FUNZIONALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01369950280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZO ELETTROMECCANICA S.U.R.L. (EX S.R.L.)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01369950280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZO ELETTROMECCANICA S.U.R.L. (EX S.R.L.)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>259.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 ISCRIZIONE PER LA FREQUENZA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2013</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04139260287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04139260287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PADOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1419.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>187.97</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 Trasporto partecipanti ai corsi di ginnastica in acqua termale per la terza eta</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01794890242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSA' AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02404490282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI TONIOLO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PALLIOTTO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01811760246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLAN TOUR SRL AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01811760246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLAN TOUR SRL AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3892.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3892.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z620A5F793</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 AFFIDAMENTO DIRETTO RISCOSSIONE COATTIVA PROVENTI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED ENTRATE RELATIVE A ICI E ONERI DI URBANIZZAZIONE A MEZZO INGIUNZIONE EX R.D. N. 639/1910</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06907290156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.T. S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE.FI.L. S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65418.13</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2C0CD192D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Trasporto partecipanti ai corsi di ginnastica in acqua termale ad Abano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01811760246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLAN TOUR SRL AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI TONIOLO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01794890242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROSA' AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00045450285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PALLIOTTO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04121550281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOTRASPORTI CAUZZO FRANCO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01811760246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLAN TOUR SRL AUTOSERVIZI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3892.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3892.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 COLLAUDO MEZZI ANTINCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04431680281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.I.P.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04431680281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.I.P.A. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3338.75</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE DIVERSE DI PROPRIETA'  COMUNALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03741270288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA LAGO DI LAGO EZIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3717.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2012-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>803.26</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CARROZZERIA OLIVO SNC DI OLICO ODILIO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04522320284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARROZZERIA OLIVO SNC DI OLICO ODILIO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>521.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-01-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>491.09</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 APPARECCHIATURE PROGETTO LEONARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05410741002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3471.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2004-09-29</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA: VERIFICA E CONTROLLO ANOMALIE NELLA FATTURAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SVI.N. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01628460766</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVI.N. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-02-06</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 DI UNA SOMMA PER IL CANONE ANNUO DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO TELEMATICO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI ACI PRA PER IL 2013.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ancitel S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01718201005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ancitel S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1950.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1147.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TOELETTATURA PER L'UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04536930284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04536930284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78.68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA70CC56DC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPAZZANEVE E SPARGISALE STAGIONE INVERANLE 2013/2014 PRESSO IL COMUNE DI CITTADELLA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LLGFDN42H13H897N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLEGRO FERDINANDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04373810288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRONATO AGROSERVIZI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02965610245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTE VERDE DI PASIN ENRICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LLGFDN42H13H897N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLEGRO FERDINANDO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBF093B05A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 Spese postali Associazione Citta Murate del Veneto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE00D455C1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Servizi telefonia Distretto Polizia Locale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-01-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2012 Coordinamento e gestione delle iniziative natalizie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12396.69</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2013-12-01</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 ACQUISIZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIPARAZIONE AUTOVEICOLI, AUTOCARRI, MOTOCARRI, MACCHINE OPERATRICI, UTENSILI E ATTREZZATURE MECCANICHE DIVERSE DI PROPRIETA' COMUNALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA LAGO DI LAGO EZIO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2013-05-21</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA AGRICOLA VIVAISTICA DI SANTON ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03569250289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA AGRICOLA VIVAISTICA DI SANTON ALESSANDRO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2764.15</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2013 CONCESSIONE COMPLESSO CAMPO DELLA MARTA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GALLERY SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GALLERY SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2013-09-05</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO URBANISTICA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2014 SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO ADOZIONE VARIANTE N. 5 AL PIANO DEGLI INTERVENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PUBLINFORMA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2014 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 SERVIZIO DI APERTURA CHIUSURA E CUSTODIA PRESSO SITI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 ACQUISIZIONE FIRME DIGITALI PER FUNZIONARI E SINDACO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00654100288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA COMMERCIO PADOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00654100288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMERA COMMERCIO PADOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE SEVIZIO MERCAWEB PER LA GESTIONE DI MERCATI E FIERE COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02262160464</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COGEIN INFORMATICA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COGEIN INFORMATICA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 ACQUISIZIONE FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAMERA COMMERCIO PADOVA</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2014 CENA DI GALA GEMELLAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-27</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2014 FORNITURA LUCI LED PER FIORIERE CONTROLLO ACCESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2014 NOLEGGIO DI 3 BAGNI CHIMICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2014-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2014 MANUTENZIONE FIORIERE AUTOMATICHE INTEGRATE CONTROLLO ACCESSI AREA PEDONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALFIERI RAFFAELLO SNC</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2014 RIPARAZIONE SISTEMA ELIMINACODE MULTIPOINT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2014 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELFO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SISTEMISTICA TOTEM MULTIMEDIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EL-FO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2013-2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03666640283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOOKSTORE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01640430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MARCON S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LCSSVT51E27M018K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOTTEGA DEL LIBRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03641630268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02621910286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLESP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02213720242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA BASSANESE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02511020162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGGERE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774790246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA LEGGENDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01894620283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA VETTORI GIAMPAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00431920487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LICOSA SANSONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02360570267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASSARO LIBRI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01640430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MARCON S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2014 RAPPRESENTANZA NELLE CAUSE AVANTI IL GIUDICE PER CONTENZIOSI INERENTI VIOLAZIONI AL CDS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRGMST70D59F382M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARIGO MARISTELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRGMST70D59F382M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARIGO MARISTELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4422.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4440.80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z291006D97</cig>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 AFFIDAMENTO SOCIETA GRANDI EVENTI MUSICA SOTTO LE STELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04494320288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRANDI EVENTI SRL DI RAMPIN ANDREA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04494320288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRANDI EVENTI SRL DI RAMPIN ANDREA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12295.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13262.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD40D2FC56</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00453120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PVB FUELS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00453120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PVB FUELS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>48200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30089.13</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE COMPLESSO VILLA RINA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03776110284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AERNOVA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03776110284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AERNOVA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2949.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 INCARICO PER TUTELA ENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZNVNNL76H66G224R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANOVELLO ANTONELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>ZNVNNL76H66G224R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANOVELLO ANTONELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6470.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3409.90</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 INCARICO PER TUTELA ENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BLLLVS71D15L736J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BULLO ALVISE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BLLLVS71D15L736J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BULLO ALVISE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6470.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3409.90</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD3120F27D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 ACQUISTO CARTUCCE PERTIRO OPERATIVO AGENTI DI POLIZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03698670241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARMISOFT DI FILIPPIN LUCIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03698670241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARMISOFT DI FILIPPIN LUCIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF2120F205</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2014 CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO OPERATIVO POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>91022200280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALPHA 22 SHOOTING CLUB ASD</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>91022200280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALPHA 22 SHOOTING CLUB ASD</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1506.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>0000000000</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 ACQUISTO RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11981890152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Direct Chanel</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11981890152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Direct Chanel</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27.80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>0000000000</cig>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 ACQUISTO RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04850721004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Internazionale S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04850721004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Internazionale S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 ACQUISTO RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00906801006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Espresso</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00906801006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Espresso</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>127.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-01</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 FORNITURA QUOTIDIANI PER IL COMUNE - ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02404710283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Beltramello e Lolato s.n.c.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZLILNZ49M26Z110H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Chiosco Zilio</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RNLLLN37S57C743B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Rinaldi Liliana</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRRLTG55A43L156A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ferracin Loretta Gabriella</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03605240286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA MIMOSA di Bianco Angelica Roberta</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04067120289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Meneghetti Gabriella</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RFFLRS86M12C743M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ruffin Loris</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>ZLILNZ49M26Z110H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Chiosco Zilio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3219.85</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 Fornitura materiale per Camminamento di Ronda</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03167760986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVETTA SOUVENIRS DI FULVIO RIVETTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03167760986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVETTA SOUVENIRS DI FULVIO RIVETTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>439.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>447.40</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOMIERO DANTE TIMBRI TARGHE STAMPATI DIGITALI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VMRDNT56T28Z614U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dante Vomiero</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VMRDNT56T28Z614U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dante Vomiero</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>237.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-09-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-10-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>232.92</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 URGENTE ACQUISIZIONE MATERIALE EDILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04299000283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHIORELLO GIULIANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04299000283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHIORELLO GIULIANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1322.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00453120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PVB FUELS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00453120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PVB FUELS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28429.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-09-09</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7916.11</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA MARENDUZZO DI CITTADELLA PER L'ACQUISTO DI VACCINI E MEDICINALI PER L'UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00004270286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA MARENDUZZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00004270286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA MARENDUZZO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>363.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-12-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>77.27</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Fornitura corona per celebrazione 4 novembre</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00715060240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIBERIO BISINELLA FIORERIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498430287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORERIA ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04226630285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORI E FIORI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02751830247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORERIA VANZETTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04596540288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORI DI FLAVIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04226630285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORI E FIORI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-11-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54.55</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD0081A7FC</cig>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2012 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FARMACIA MARENDUZZO DI CITTADELLA PER L'ACQUISTO DI VACCINI E MEDICINALI PER L'UNITA' CINOFILA DEL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00004270286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA MARENDUZZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00004270286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA MARENDUZZO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>327.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>205.40</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2013 Fornitura quotidiani per il Comune - anno 2014.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RNLLLN37S57C743B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RINALDI LILIANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03605240286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA MIMOSA DI BIANCO ANGELICA  ROBERTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RFFLRS86M12C743M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RUFFIN LORIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02404710283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELTRAMELLO E LOLATO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZLILNZ49M26Z110H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZILIO LORENZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FERRACIN GRAZIELLA EDICOLA GIORNALI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MENEGHETTI GABRIELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ZILIO LORENZO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1694.30</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>873.20</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 MONITORAGGIO DIRETTIVA INSPIRE 2015: GESTIONE E CARICAMENTO FILE NEL PORTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GEONWEB SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 LP0167 RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PORTICI CITTADINI. LOTTO 1. SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04048361</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>226.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04257320285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 LP0046 RESTAURO FACCIATE PALAZZO PRETORIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TSSLSN78C13B563P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESSARO ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>TSSLSN78C13B563P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESSARO ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2013 SELEZIONE ESCO PER TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA TEE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SEA SERVIZI ENERGIA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AMBIENTE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02958720241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CAROLLO SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10847.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9689.94</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 INFILTRAZIONI COPERTURA TORRE DI MALTA E PALAZZO MANTEGNA. AFFIDAMENTO LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02444490284</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02444490284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BeB SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 LP0144 ARCHIVIO COMUNALE CAMPO DELLA MARTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02433770282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.I. ALFONSI ROBERTO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALFA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02433770282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.I. ALFONSI ROBERTO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALFA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3435.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2010-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 BORGO TREVISO AREA ESTERNA ROTONDA INTERSEZIONE P.D.L. SAN MARCO INCARICO FRAZIONAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCPRMO73S09C743T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAPN ROMEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNDNC67C13A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RCHGNN66M09C743A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RACHELLA GIOVANNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCPRMO73S09C743T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAPN ROMEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E RINNOVO IDONEITA AL MANEGGIO DELLE ARMI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 VISITE MEDICHE IDONEITA ASSEGNAZIONE ARMA AL PERSONALE POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO BANCA DATI ON LINE LEGGI E SENTENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2015 PARTECIPAZIONE A SEMINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02573650302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA MARIA E C. SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2015 LP0167 RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PORTICI CITTADINI. LOTTO 1. REALIZZAZIONE MANUFATTO CONTATORI MANIFESTAZIONI E INTERVENTI SULLA RETE ESISTENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.07.2016 - 31.12.2022</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02089931204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2016 SISTEMAZIONE E CONTROLLO PANNELLI DI PREAVVISO CONTROLLO VELICITA DITTA SISAS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SISAS SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO CUSTODIA E ROTTAMAZIONE CICLOMOTORI AUTOFFICINA BATTISTELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03343190280</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2015 FORNITURA GAS METANO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>RIF2014 INTERVENTO TECNICO DI TELEASSISTENZA PER SOFTWARE INV.NET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2014-12-06</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2015 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI DELLA POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 SERVIZIO DI TOELETTATURA PER I CANI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GVNGRG77A63D704N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39.44</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 FORNITURA CIBO E MATERIALI VARI PER ICANI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02502380302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02502380302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 NOLEGGIO MONOBLOCCHI USO SERVIZI IGIENICI PER NOTTE BIANCA 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02120810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZOTTO SRL COSTRUZIONI METALLICHE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02120810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZOTTO SRL COSTRUZIONI METALLICHE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 SERVIZIO DI TARATURA DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUTOMATICHE TRAFFIPHOT IIISR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.E.S.I. SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02848710602</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.E.S.I. SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2196.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 EMERGENZE E PIANI DI ESODO CERCHIA MURARIA CON LOCALI ANNESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02599170137</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MERCURIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02599170137</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MERCURIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PROROGA AL 31.12.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01904930258</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP SOCIALE PRIMAVERA SOC. COOP.SOC. ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02723490278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01904930258</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP SOCIALE PRIMAVERA SOC. COOP.SOC. ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120935.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015: PALAZZO PRETORIO AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO ADDETTO ALLA SICUREZZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04375480284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G. GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04375480284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G. GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 ACQUISTO ETILOMETRO OMOLOGATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOTRAFFICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03618890101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RECOM INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00807520135</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CI.TI.ESSE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03198140547</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 LP0157 RIQUALIFICAZIONE BGO BASSANO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                        <ragioneSociale>ARCH. FORESE GIAMPAOLO</ragioneSociale>
                        <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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                        <ragioneSociale>ING. DELLA LUCIA LUCA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 LP0098 REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO SS47 VIA MOTTINELLO VIA LAGHI. INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCLNTA69L51C743E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALCO ANITA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 LP0152 SISTEMAZIONE INCROCIO A RASO SP 24 POSTUMIA E VIA CASONETTO LOCALITA S. CROCE BIGOLINA. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCLNTA69L51C743E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALCO ANITA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCLNTA69L51C743E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCALCO ANITA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO DI TARATURA APPARECCHIATURE AUTOMATICHE TRAFFIPHOT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 ACQUISTO FARMACI PER NUCLEO CINOFILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA MARENDUZZO ENRICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00004270286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA MARENDUZZO ENRICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO VETERINARIO PER CANI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BGGMRA64T57C743W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAGGIO MARA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BGGMRA64T57C743W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAGGIO MARA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z961813AB8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO DI IGIENE E TOELETTATURA PER I CANI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GVNGRG77A63D704N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GVNGRG77A63D704N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 CORSO FORMAZIONE NUOVE TECNICHE INVESTIGATIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BNFSMN72C19B563S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONIFAZI SIMONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BNFSMN72C19B563S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONIFAZI SIMONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO IMPIANTI CA ONORAI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03776110284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AERNOVA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03776110284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AERNOVA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-08-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3A1385C09</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E RINNOVO IDONEITA' AL MANEGGIO DELLE ARMI PERSONALE POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1067.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Centro Biblioteche Lovat srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Fastbook S.p.a.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Libreria Vettori</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Galla 1880 srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Libreria Leggendo snc</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Clesp srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>La Bottega del Libro</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Libreria Traverso</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Centro del Libro Razzini</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>La Bassanese Librerie</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Libreria Palazzo Roberti Mancor S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Libreria Palazzo Roberti Mancor S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-06-16</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 CIMITERO AUSTROUNGARICO DI CITTADELLA: ESTENSIONE DIRITTO D'USO ULTERIORI AREE. ICNARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO CATASTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNDNC67C13A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SCAPIN ROMEO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RACHELLA GIOVANNI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>449.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-03-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 FORNITURA DI QUOTIDIANI A FAVORE DEL COMUNE E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02404710283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELTRAMELLO E LOLATO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LORO ALICE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MENEGHETTI GABRIELLA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ZILIO LORENZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>RNLLLN37S57C743B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RINALDI LILIANA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03605240286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA MIMOSA DI BIANCO ROBERTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRRLTG55A43L150A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRACIN LORETTA GABRIELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNPTR60B05C743L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNO PIETRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DI.BA. SNC DI BOLLA ALESSANDRO E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GDLGDI77R15C111T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUIDOLIN DIEGO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCRSRN63M29D679K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SECURO SEVERINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRNPTR60B05C743L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERNO PIETRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2972.65</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2015 REALIZZAZIONE RECINZIONE LATO NORD POLO SCOLASTICO POZZETTO E MURETTO DELIMITAZIONE ROTONDA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CNTLFA55E17C743B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILNOVA DI CONTE ALFEO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04714560283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.CAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZNNMNL76L29C743X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Z COSTRUZIONI DI ZANON GEOM. MANUEL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO E ANTONIO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8282.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2015 SISTEMAZIONE SCARICHI PALAZZO MANTEGNA SEDE MUNICIPALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO E ANTONIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BERNARDI DOMENICO E ANTONIO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8282.32</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2015-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 FORNITURA GAS METANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE WEB E SOCIAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MMELRT71B22C111B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMA ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01341290227</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOPARTNER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03571010283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEGASO INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MMELRT71B22C111B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMA ALBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34400.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIARICI MONOCROMATICHE  PER GLI UFFICI COM.LI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12743.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO COMMERCIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 NOLEGGIO E POSA LUMINARIE FESTIVITA' 2017-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC DI MIOLO LEONARDO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC DI MIOLO LEONARDO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 LP0157 INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE BORGO BASSANO II STRALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRLGNN69L07A001P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. GIOVANNI FURLAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TSNFRC67E03F382A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH.FERRUCCIO TASINATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRLGNN69L07A001P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. GIOVANNI FURLAN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 LP0157 ALLACCIAMENTO RETE IDRICA FONTANELLA PUBBLICA VIA BORGO BASSANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' ETRA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' ETRA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 LP0180 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO SCAPIN EX PRETURA- INCARICO CERTIFICAZIONE ENERGETICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRGCLD65B28C743I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAGAGNOLO CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRGCLD65B28C743I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRAGAGNOLO CLAUDIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO VETERINARIO PER UNITA CINOFILA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BGGMRA64T57C743W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAGGIO MARA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BGGMRA64T57C743W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAGGIO MARA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 FORNITURA CIBO E MATERIALI VARI UNITA CINOFILA CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02502380302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02502380302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>624.03</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z641D271CF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 ALLOGGIAMENTO TEMPORANEO UNITA CINOFILA POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRAMNL88R31G224R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARO EMANUELE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRAMNL88R31G224R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARO EMANUELE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E RINNOVO IDONEITA AL MANEGGIO ARMI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tiro a Segno Nazionale di Padova Associazione Dilettantistica</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tiro a Segno Nazionale di Padova Associazione Dilettantistica</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1287.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-22</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE. DGC 120/2017.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRANCIOSI ANTONIO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA-GALLIERA VENETA. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GEOM.MAURO SEMBENELLI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 SOSTITUZIONE SCHEDA INVERTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01821690268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAROLUX s.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>609.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 DIAGNOSI ENERGETICA BOCCIODROMO E APE VILLA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SINTESI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SINTESI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-24</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2018-2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BELLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02918220167</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>NEULIFT SERVICE TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OTIS SERVIZI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02338720283</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 RESTAURO DEL LEONE DI SAN MARCO CON CINTA MURARIA E STEMMA ARALDICO NEL QUADRANTE NORD-EST DELLA CINTA MURARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BNLMTR76C57C743K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONALDO MARIATERESA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BNLMTR76C57C743K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONALDO MARIATERESA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 INCARICO PROFESSIONALE PRATICA PREVENZIONE INCENDI CASERMA C.C.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04064150248</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04064150248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SONDA SERVIZI srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 FORNITURA GIOCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03733740280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Tempus Fugit</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Giochiamo! di Prisco Alessandro</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Giochiamo! di Prisco Alessandro</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>344.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>344.30</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 LP0183 AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARE AD USO AMBULATORIO MEDICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE CESARE BATTISTI DI SANTA CROCE BIGOLINA DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MSSNRC49C25E563J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT. MASSA ENRICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MSSNRC49C25E563J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT. MASSA ENRICO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-10</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE FOGNATURA ACQUE BIANCHE IN VIA BORGO MUSILETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRNRNT56P10I008C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCESCHINI RENATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRNRNT56P10I008C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCESCHINI RENATO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-10</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 LP0188 - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA I INTERVENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DEON SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GENERAL SCAVI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI DAL MASO SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GROSSELLE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TOLOMIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIACOBBO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI DAL MASO SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>121316.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-02</dataUltimazione>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA ANNI 2017-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MASSARO LIBRI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LEGGERE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 LP0164 SCUOLA MEDIA PIEROBON MANUTENZIONE ORDINARIA GENERATORE DI CALORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INKLIMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO GRUPPO POMPE IMPIANTO&#13;
ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE MERCATO&#13;
ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03976550289</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03976550289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RC IMPINATI di Cappello Romeo</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3700.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 LP0157 RIQUALIFICAZIONE BORGO BASSANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779700242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BATTAGLIN COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRUSSI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03409330267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMIN COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03206110169</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEXSA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04543240289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOVIE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FERRO DOMENICO Sas di Ferro Ferdinando &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FIS IMPIANTI INTERRATI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>FRASSON LODOVICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>GSE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01845770286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.C.S.SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE srl</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02002950182</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KDS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03231070164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUARDI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02577060284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO Srl Costruzioni Generali</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00811590165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANGALLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03610600243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01095850309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPIGA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO CALCIO FACCA</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 RIQUALIFICAZIONE BORGO BASSANO II STRALCIO. AFFIDAMENTO SONDAGGI</oggetto>
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            <oggetto>RIF2016 ORGANIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA IN TEATRO SOCIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE   ORDINARIA   BENI   IMMOBILI   ANNO   2017 TRAMITE PROCEDURA MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEB SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4286.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3837.44</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 MANUTENZIONE TARGA SYSTEM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>G.A. AZZARONI SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 ACQUISTO DI INERTI DIVERSI PER MANUTENZIONE BENI PUBBLICI ANNO 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9890.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO COMMERCIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 URGENTE SISTEMAZIONE DEI COLLEGAMENTI ELETRICI LUNGO LE VIE PRINCIPALI DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA FIERA FRANCA 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRLMSM70B07A703Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FURLAN MASSIMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FURLAN MASSIMO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-10-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2102.50</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO COMMERCIO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 ATTIVITA' ESTERNE GESTIONE MERCATINO ANTIQUARIATO E COLLEZIONISMO E CREATORI DELL'INGEGNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PRO LOCO CITTADELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO LOCO CITTADELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE. DGC 40/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CARTIA ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CARTIA ALBERTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5980.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-01</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE A GEFIL ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00731540282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE.FIL. spa</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00731540282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE.FIL. spa</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO SCAPIN  EX PRETURA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>STCNCL73H03D325E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STOCCO NICOLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRZNDR73H09G224B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARIZZA ANDREA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCNMTT77L26D325T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCANTAMBURLO MATTEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PNCGRI75R07L736G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANCIERA IGOR</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCNMTT77L26D325T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCANTAMBURLO MATTEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21885.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 VIA DELLA PIEVE REGOLARIZZAZIONE RELITTO STRADALE INCARICO FRAZIONAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCPSFN89C11C743V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCFAPIN STEFANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCPRMO73S09C743T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAPIN ROMEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNDNC67C13A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOMENICO BERNARDI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCPSFN89C11C743V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCFAPIN STEFANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 FORNITURA 2 DISPOSITIVI DI CONTROLLO VELOCITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02930110966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROJECT AUTOMATION SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01774020562</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOTRAFFICO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02930110966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROJECT AUTOMATION SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>26446.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15112.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE (GARA DESERTA)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>MNNMLS76L71G113D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTAEXPRESS DI MANUNZA MARIA LUISA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04541270288</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GDTLSN79E10A944J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SG COMMUNICATION DI GUIDETTI ALESSANDRO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679020931</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMDOC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <ragioneSociale/>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>31200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 ADESIONE AL SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCHE DATI MCTC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80010060277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-01-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 VISITE MEDICHE IDONEITA ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00349050286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULSS 6 EUGANEA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00349050286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULSS 6 EUGANEA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1665.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO IGIENE E TOELETTATURA PER UNITA CINOFILA CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GVNGRG77A63D704N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GVNGRG77A63D704N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PETS MANIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 FORNITURA MODULI INTEGRATIVI SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5532.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DEL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE 01.01.2017-31.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>144910.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA 2017-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XLINSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LLOYD'S - SINDACATO LEADER TOKIO MARINE KILN</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10655700150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LLOYD'S - SINDACATO LEADER ACAPPELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIPOL SAI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12525420159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>XLINSURANCE COMPANY SE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>290000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>290000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>684129600F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI DEL PERSONALE E ALTRI SOGGETTI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00110750221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAS MUTUA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2016 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E RISCHI DIVERSI (LIBRO MATRICOLA) 2017/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2016 COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI 2017/2021 - REGOLAZIONE PREMI 2018-2019</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>UNIPOL SAI - ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2016 Fornitura stampati per la biblioteca</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>De Gallo Editori D.G.E. Greenprinting S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>La Cartografica dei Comuni di Biscaro Roberto</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Myo</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Nuova Tipolito Mascitelli</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PG Softworks di P. Capuzzo</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Tipografia Medici di Medici Giuliano</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Progetto Casa S.a.s. di Brugnolaro Luciana</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DE DONNO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AHOTEL ROMETA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>160.70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>510.90</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2016 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SEGANFREDO GIOVANNI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SUPERBETON SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRIGOLETTO PAOLO &amp;amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SUPERBETON SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6420.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1926.00</importoSommeLiquidate>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 INCARICO MEDICO L. 81/2008</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00477060289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATA MEDICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TECNO MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02692610211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SER.SI. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04065710263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MEDICINA DEL LAVORO V.V.R.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01487680280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LVIERO ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STUDI MEDICI ISTRANA SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>STRVMR66A36F839A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STROLLO VITO MARIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01506340288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANALISI MEDICHE PAVANELLO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>SCHMRT76A30G224Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHIAVO UMBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCHMRT76A30G224Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHIAVO UMBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ATTRAVERSO SERVIZIO TELEMACO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>3574.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DI TARATURA 2 DISPOSITIVI DITTA TESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-08-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE. DGC 154/2017 E 170/2017.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01804770285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE MACCHION RESOLI &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01804770285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE MACCHION RESOLI &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15058.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE D.G.C. 22/2017.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARTIA ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CARTIA ALBERTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4095.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO RECUPERO SPESE. D.G.C. 22/2017.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CRTLRT45D23I480A</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2016 LP0065 RESTAURO ORATORIO CA MORO. PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE INTERNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRSLSN66H25C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. BRESSA ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRSLSN66H25C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. BRESSA ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 LP0165 MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LAVORI COMPLEMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02958720241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CAROLLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02958720241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI CAROLLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>149988.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>149000.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2016 ACQUISIZIOEN DEL SERVIZIO DI SPAZZANEVE E SPARGIMENTO SALE SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LLGFDN42H13H897N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLEGRO FERDINANDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PSNNRC80P15A703U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTE VERDE DI PASIN ENRICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654400247</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04063280285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRARDIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZNCFLV62E15L934Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANCHIN FLAVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654400247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORDIGNON SNC DI BORDIGNON GIANCARLO E F.LLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15760.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-04-15</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI DI PICCOLE DIMENSIONI E MEDIE PER 5 ANNI - BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8481.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ITALSIA MILLENNIUM SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO VENETO DISINFESTAZIONI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSIA MILLENNIUM SNC</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12960.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 RIPRISTINO SPIRE ELETTROMAGNETICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DIVERSE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2017-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INTERMEDIA I.B. S.R.L</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MARSH SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01103160329</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEVERAL S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09743130156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSITECA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 ALLACCIAMENTO STRAORDINARIO ACQUEDOTTO IN PIAZZA PIEROBON IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ETRA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 RESTAURO DEL LEONE SAN MARCO CON CINTA MURARIA E STEMMA ARALDICO NEL QUADRANTE NORDEST DELLA CINTA MURARIA. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BNLMTR76C57C743K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONALDO MARIATERESA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BNLMTR76C57C743K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONALDO MARIATERESA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4545.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-19</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 ATTIVITA' DI SPAZZANEVE E SPARGISALE STAGIONE INVERNALE 2017/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LLGFDN42H13H897N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLEGRO FERDINANDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PSNNRC80P15A703U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTE VERDE DI PASIN ENRICO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DLLDVD86H26A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA DALLA RIZZA DAVIDE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654400247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORDIGNON SNC DI BORDIGNON GIANCARLO E F.LLI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SGRFNC70S21C743K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOSIMAS DI SGARBOSSA FRANCO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04063280285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRARDIN SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 NUOVA VERSIONE PROGRAMMI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO COMIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FLASH LAB</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-05-09</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2018 AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - DET. 621/2018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-06-25</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 ASSISTENZA LEGALE - DET. 609/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FURLAN FRANCESCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-06-20</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 ACQ CONCLOMERATO PLASTICO ASFALTO A FREDDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-05-16</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 SERV CONDUZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-08-08</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2018 CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (TERMICI) ANNO 2018/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2018 LP0164_6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PIEROBON: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 INCARICO RINNOVO DEL C.P.I. DEGLI IMMOBILI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SRRPLA82M04A091K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. SORRENTINO PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RMRCST70T19B950M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. REMORINI CRISTIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GVNLNZ81S14H501S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING.GIOVANNINI LORENZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02600590802</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOSETEG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLNMCL65R25C361F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. MILONE MARCELLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SNVPLA70A01F257A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. SANAVIO PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02382060263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESEO INGEGNERIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DSRSFN72E01L407M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. DISARO' STEFANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LMBMRC78H05F952Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. LOMBARDO MARCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BTTPLA60M01C743L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. BOTTON PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LMBMRC78H05F952Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. LOMBARDO MARCO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12176.50</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 LP0037_2 AMPLIAMENTO SPAZI AREA ATTREZZATA LOCALITA' BATTISTEI - AFFDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCPMRC62T21C743Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAPIN MIRCO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>SCPMRC62T21C743Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCAPIN MIRCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9776.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-17</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0193 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA CITTADINE - ANNO 2018 PRIMO STRALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02969950274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA RESTAURO SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04066350283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEZZEGATO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILTREVISO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01816620668</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI MARCHETTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30230.53</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30230.44</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 TRANSFER PER SCAMBIO CULTURALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI PAVIN</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>94002080276</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARTEVEN</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4568.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4568.19</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 PULIZIA SCARICHI ACQUE NERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRNRNT56P10I008C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCESCHINI RENATO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRNRNT56P10I008C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCESCHINI RENATO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1795.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ACQUISTO DELLE NUOVE VERSIONI DEI PROGRAMMI DI GESTIONE CIMITERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00800930430</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1770.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SERVIZI TELEFONICI NUMERO VERDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13378520152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WIND TRE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 CONFERIMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRSCRL75E12G224X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORESCHI CARLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRSCRL75E12G224X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORESCHI CARLO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1019.42</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA RAGNO ELETTRICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE CHIESA TORRESINO E PALESTRA S. CROCE BIGOLINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04190930281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM SERVICE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04206950281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOLO PIOVESE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04190930281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM SERVICE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>808.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>231.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO WIFI NELLE FRAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26800.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AD AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE RUOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13756881002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13756881002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>124.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE ESTERNA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARCH.TASINATO FERRUCCIO</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 REALIZZAZIONE DI 2 STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ENEL.SI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO GESTIONE SPOGLIATOI PICCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO CALCIO CA' ONORAI</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 FORNITURA CALZATURE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO IN LOCAZIONE, A TEMPO DETERMINATO, MACCHINA TRATTORE RASAERBA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAR TECNO GREEN GARDEN</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-01-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2017 URGENTE FORNITURA E POSA MARMI CIMITERO CPL E LAGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04113240289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAUPA MARMI SNC</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2017 GESTIONE CAMPO DA CALCIO S. MARIA - GARA SOSPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2017 GESTIONE IMPIANTO POLIVALENTE S. MARIA - GARA SOSPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-02-13</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 GARA IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04833350269</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>04917040281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GREENFIT SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04925080287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEW ENERGY CITTADELLA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ASD NO LIMITS</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 CONCESSIONE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE STRUTTURE DEL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GALLO RENZO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2018 RIPARAZIONE MEZZI COM.LI PRIMO TRIMESTRE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>7932.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2018 ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER ACCERTAMENTO FALSI DOCUMENTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 CONFERIMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE - D.G.C. 112/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUCA ANTONINI E GIACOMO QUARNETI</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2018 CONFERIMENTO INCARICO DOMICILIATARIO - D.C.G.112/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 ATTUAZIONE PROGETTO AVANGARDEN COFINANZIATO DALLA REGIONE VENETO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2018 SFALCIO CIGLI STRADAL ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2018 CONTROLLO AUTOCARRI E PONTI MOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2018 LP0193 INCARICO PROFESSIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA CITTADINE - 2018 PRIMO E SECONDO STRALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI COMUNALI TRIENNIO 2018-2019-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 INTERVENTO DI VERIFICA E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO TEATRO SOCIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 LP0145 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CITTADELLA-GALLIERA. AFFIDAMENTO LAVORI INDAGINI SU SEDE STRADALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MELCHIORI EGIDIO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 CONDOMINIO PALAZZO ANDREA MANTEGNA. GESTIONE 2017: PAGAMENTO ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO E 1^ RATA ESERCIZIO STRAORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CONDOMINIO PALAZZO A. MANTEGNA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONDOMINIO PALAZZO A. MANTEGNA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12057.69</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 LP0188 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - III INTERVENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03623920281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00231160268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONCARINI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI ITAL STRADE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DEL PRETE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>E.C.I.S. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02831900788</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRISE SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03511240248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GELMINI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SMNFNC64T19H897W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL SCAVI di Simioni Francesco</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06459281215</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GI.MA. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04085600262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIACOBBO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03652910260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00319380283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LESSIO ROMOLO S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FLRLRS86R11L103R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LORIS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00172820243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MU.BRE. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00256780305</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.L.M.S. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00217440254</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALIMA s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNNNTN78R10F839S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00963000344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SITEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02509140287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOLOMIO SRL Lavori Stradali</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02152150278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAGO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03623920281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>249588.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>198599.05</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E RINNOVO PATENTINO DI IDONEITA PERSONALE POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1489.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>968.76</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6021B4167</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 NOLEGGIO CASELLA POSTALE APERTA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 ORGANIZZAZIONE CORSI LUDICO MOTORIA SCULE CITTADELLA PRIMO SEMESTRE 2018 E ANNO SCOLASTICO 2018-2019.</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>28662.07</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2017 COORDINAMENTO UTILIZZO PALESTRE, ORGANIZZAZIONE GIOCHI DELLA GIOVENTU E FESTA MATERNE ANNI SCOLASTICI 2018-2019, 2019-2020 E 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04920130285</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>30870.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 CORSI PER PATENTINO FITOSANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03276330283</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FORM&amp;amp;R SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1227.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 RINNOVO AFFIDAMENTO CAF ACLI ASSEGNI DI MATERNITA E NUCLEO FAMILARE -CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE E BONUS ENERGIA ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03478190287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAF ACLI SERVIZI PADOVA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03478190287</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2459.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>895.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE BIENNIO 2018/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSIA MILLENIUM SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25920.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SPETTACOLO PRESSO AREA VERDE DEL CIMITERO IN OCCASIONE DELLA FIERA BESTIAME 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LAZZAROTTO ENRICO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>lzznrc79d24d442k</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAZZAROTTO ENRICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0192 PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO SICUREZZA E DL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AIUOLE STRADALI FIORITE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04113600284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO PANGEA PROGETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04113600284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO PANGEA PROGETTI</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14541.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 INCARICO PROFESSIONALE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - ADEGUAMENTO DEL R.E. AL R.E.T.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DNRSVN43P10H706V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILVANO DE NARDI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DNRSVN43P10H706V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SILVANO DE NARDI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2018 ATTIVITA' DI GESTIONE MERCATINO ANTIQUARIATO DEL COLLEZIONISMO E CREATORI DELL'INGEGNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA PIAZZA PIEROBON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-11</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0195 INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. RESTAURO COPERTURA VANO SCALE VILLA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04669670285</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2018-09-26</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2017 MATERIALI DI PULIZIA E PRODOTTI CARTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PAREDES IALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PANZERI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27687.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO TENNIS S. CROCE BIGOLINA</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90000270281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.D. ARDENS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 RIPETIZIONE CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE CIG ORIGINARIO 55322973E8</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 ACQ. STAMPATI 2018-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LA CARTOTIPOGRAFICA DI BISCARO ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3773.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO PULIZIA LOCALI PALAZZO DELLA LOGGIA PIAZZA PIEROBON N. 1 PROROGA AL 31/12/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOP.SOCIALE PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>CASSARO SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE PERSONA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 AFFIDAMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE. DET. 892/2018.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE MACCHION RESOLI &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01804770285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO LEGALE MACCHION RESOLI &amp;amp; ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6578.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CMPNGL77E13Z602P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMPOLEONI ANGELO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>FRLFNC70A29L407J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FURLANETTO FRANCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RISORSE E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PROTERRA STUDIO TECNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRLFNC70A29L407J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FURLANETTO FRANCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE INIPEC PER LA FORNITURA MASSIVA DI INDIRIZZI PEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 IMPEGNO DI SPESA PER TARATURA DI DISPOSITIVI CONTROLLO VELOCITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01465450516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 FORNITURA QUOTIDIANI - ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TABACCHERIA BERNO DI PIETRO BERNO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>MNGGRL54E48D679K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MENEGHETTI GABRIELLA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BELTRAMELLO LOLATO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA MIMOSA SNC DI BIANCO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRACIN LORETTA GABRIELLA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>RNLLLN37S57C743B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RINALDI LILIANA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>brnptr60b05c743l</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TABACCHERIA BERNO DI PIETRO BERNO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ACQUISTO DELLA LICENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE ORACLE IN MODALITA EMBEDDED SOFTWARE LICENSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 ORGANIZZAZIONE GARE GIOCHI DELLA GIOVENTU E CAMPIONATI STUDENTESCHI SULLA NEVE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90002430289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.D. AMICI DELLA MONTAGNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO CALCIO LAGHI (GARA DESERTA)</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA PER L'ANNO 2018 - INVII POSTALI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>31722.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00225290287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETON CANDEO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SALIMA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SICIT BITUMI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SUPERBETON SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03276730243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6550.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2601.30</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE COLTIVAZIONE E SFALCIO AREE VERDI PUBBLICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02423310289</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>GIRARDIN SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03882040284</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04282360280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>2R VOLPATO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03882040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITERRANEA SOCIETA AGRICOLA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>96916.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <cig>73030202C1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 LP0046 RESTAURO AFFRESCHI FACCIATE ESTERNE PALAZZO PRETORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03175470966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBRA CONSERVAZIONE E RESTAURO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02969950274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA RESTAURO SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00198230542</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.S.A. DI FALCINI ENZO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03937180267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAL POZZO MARIO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02838310270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUCALERESTAURO srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDILRESTAURI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01839550546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02335710394</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05952180965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KAIROS RESTAURI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163960271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LARES-LAVORI DI RESTAURO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02036821201</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEONARDO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>MRBMRN52P24F416X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIRABELLI MARIANO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MZZNTN68E06F052N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RESTAURI E RECUPERI DI MAZZIOTTA ANTONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SERAFINO VOLPIN Sas</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02272620846</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENEZIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ESTIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>298740.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 PROGETTAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE POSTUMIA SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BERTATO SRL TIPO-LITOGRAFIA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIBLOS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CHINCHIO INDUSTRIA GRAFICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRAPHICO SNC DI BIZZOTTO A. E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRAPHICO SNC DI BIZZOTTO A. E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO 2018-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI SR.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE &amp;amp; C. SNC</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6506.10</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 VISITE PERIODICHE DI CONTROLLO ASCENSORI DA ENTE PREPOSTO A.R.P.A.V.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.R.P.A.V.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.R.P.A.V.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1631.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO RADIOTELEVISIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01711410249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01711410249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21147.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 SOTTOPASSO VIA NOVA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01507330296</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NICOLI IMPIANTI s.r.l.s.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01507330296</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NICOLI IMPIANTI s.r.l.s.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2047.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03462860242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A TUTTO GAS S.A.S.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07750980968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03462860242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A TUTTO GAS S.A.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SOSTITUZIONE FILTRI E GAS REFRIGERANTI, IMPIANTI CONDIZIONATORI DEL PALAZZO MANTEGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03604650287</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2017-07-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 2 ACCONTO SPESE CONDOMINIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>7942.31</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 FORNITURA DI GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-02-07</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO UFFICI,MENSA E SPOGLIATOI MAGAZZINO COMUNALE. NOVEMBRE 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A.F. PETROLI S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 RIQUALIFICAZIONE INTONACO SETTORI I ED L DEL NUOVO CIMITERO CAPOLUOGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoSommeLiquidate>32795.24</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2017 RIPARAZIONE PARCOMETRI PER LA GESTIONE DELLE SOSTE A PAGAMENTO (DELLA DITTA SOLARI DI UDINE)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3260.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO BUS NAVETTA DAL 15/01/2018 AL 12/02/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2316.60</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-01-15</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 VISITE MEDICHE RINNOVO IDONEITA ASSEGNAZIONE ARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ULSS 6 EUGANEA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ULSS 6 EUGANEA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1332.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-02-20</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 SOFTWARE GESTIONE MENSA SCOLASTICA E IMPLEMENTAZIONE ISCRIZIONI ONLINE SERV.SOFTWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02947310237</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>02892050218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALA SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344210220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8530.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO PAGAMENTO ATTRAVERSO CARTE DI CREDITO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO ANTI INTRUSIONE NELL ORATORIA CA NAVE DI PROPRIETA COMUNALE. INCARICO DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRSLNS66H25C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. ALESSANDRO BRESSA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARCH. ALESSANDRO BRESSA</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 INCARICO AGGIUNTIVO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DEI LAVORI AGGIUNTIVI DI ESTENSIONE DELL ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU ALCUNE STRADE COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GCBTMS73S23A703H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADVANTECH ENGINEERING DI GIACOBBO THOMAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GCBTMS73S23A703H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADVANTECH ENGINEERING DI GIACOBBO THOMAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3484.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-10</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 RIQUALIFICAZIONE ED ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 - OPERE SUPPLEMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02493840272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIVENETA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02493840272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIVENETA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18032.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0046 RESTAURO AFFRESCHI FACCIATE ESTERNE PALAZZO PRETORIO - OPERE SUPPLEMENTARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01839550546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01839550546</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>52830.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52830.67</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALINI TELEFONICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>32552037806</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>32552037806</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCE278C2CD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA CIBO E MATERIALE VARIA PER UNITA' CINOFILA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02502380302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02502380302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO AZZURRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>576.08</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CUC UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 MANUT ORD E STRAORD VEICOLI COM.LI PER 24 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00144350246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA SANDRI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03988670281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOSOLUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11030881004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PARTS E SERVICES</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00144350246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOFFICINA SANDRI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>88926.34</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB12A511DF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E ALLA PREVENZIONE INCENDI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PALAZZO DELLA LOGGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE12B4D7A2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA QUOTIDIANI PER IL COMUNE E LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRRLTG55A43L156a</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ferracin Loreta Gabriella</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRRLTG55A43L156a</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ferracin Loreta Gabriella</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2510.18</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z36265DE5C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 URGENTI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO INFESTANTI PRESSO EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSIA MILLENIUM SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSIA MILLENIUM SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A26BAC0F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 RICHIESTA PARERE LEGALE AVVOCATO ZGAGLIARDICH GIANNI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZGGGNN55E04Z118I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZGAGLIARDICH GIANNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>ZGGGNN55E04Z118I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZGAGLIARDICH GIANNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4815.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3330.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8B2685C06</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO LUNEDI E GIOVEDI ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00682710249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REBELLATO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>REBELLATO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA  DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GE.SI SNC DI ING. VICENTINI MICHELE E CO.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4234.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZI DI TELEFONIA FISSA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-02</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-17</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 CONDUZIONE IMPIANTI ASCENSORI-MONTACARICHI-SERVOSCALA-MONTAFERETRI BIENNIO 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI MANUTENZIONE TINTEGGIATURE - INTONACI - ISOLAMENTI SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BEZZEGATO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LAVORI DI MANUTENZIONI SU STRADE E VIE DI OGNI TIPO E GENERE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI GALLO-ROAD SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04428860284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA SCAVI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02007420249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTIGIANA STRADE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO LUNEDI E GIOVEDI MATTINA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>25920.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>29700.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO DA UN SAPERE PASSATO A UN SAPERE PER IL FUTURO 2.0</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LA ESSE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA ESSE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13638.39</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO STRAORDINARIO DEL WEBSIT COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 MATERIALE HARDWARE VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ZEMA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 INCARICO DI ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZIO CIVILE REGIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE AMESCI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 MANIFESTAZIONE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL NATALE A CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GASPAROTTO CRISTIAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Spazioe20 srl</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0065 ORATORIO CA NAVE - CAMPAGNA DI&#13;
MONITORAGGI PARETE EST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CIBA Centro Beni Culturali Universita Padova</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIBA Centro Beni Culturali Universita Padova</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0226 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA CA NAVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DELTA RHO Studio</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03466370248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ViTre Studio Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19702.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0215 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE ROTATORIA S. MARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03567920289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Alessandro De Marco</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BNTFNC75L06C743V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Architetto Francesco Benetton</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04300410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOB-UP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03567920289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Alessandro De Marco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17380.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0099 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE&#13;
BOLZONELLA STRALCIO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03300500265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C e T Engineering Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02561620283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEAM</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04760490286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROESSE ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03300500265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C e T Engineering Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>20000.08</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0210 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNSMN74S08A703G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Bernardi Simone</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>RCHGNN66M09C743A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Giovanni Rachella</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03283720286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio ass. arch. Menato e Meneghetti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>BRNSMN74S08A703G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Bernardi Simone</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3413.74</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO VIA CA' ONORAI- VIA POSTUMIA DI PONENTE. INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO E STUDIO DI FATTIBILITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STUDIO ZONCHEDDU E ASSOCIATI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7112.43</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 NOLEGGIO SEDIE PER MANIFESTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2018 NOLEGGIO SEDIE PER MANIFESTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA STAGIONE TEATRALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2755.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO ATTIVITA' CIMITERIALI DI ESUMAZIONE NEL CIMITERO DI LAGHI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NARDESE ALBERTO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PRIMAVERA NUOVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ECO FLY SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 CONDOMINIO PALAZZO ANDREA MANTEGNA. GESTIONE 2018: IMPEGNO PER LE SPESE QUOTE CONDOMINIALI ESERCIZIO ORDINARIO E STRAORDINARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0164_2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA PIEROBON STRALCIO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03185410234</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>03135020265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI DALLA LIBERA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02126290275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03156220265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFFITO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04720770280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GREEN TEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00220250286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI GALLO-ROAD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03040140265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LF COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MTTGNS52L05L934P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MATTARA GENESIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01797240858</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.G.A. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05267451002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA TRE ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03279030245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PELLIZZARI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03650400652</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAGGESE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04343130284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERAFINO VOLPIN SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01921050850</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO EDIL PROJECT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03677100269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VARNERIN SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SAGGESE SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0199 REALIZZAZIONE LOCULI OSSARI CIMITERO LAGHI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEZZALIRA MAURIZIO E C. SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO ART.E.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03683570240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHIRO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ERREVI Srl</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03882020260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUIDOLIN S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>B.M.R. Srl Costruzioni Elettriche e Meccaniche</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MATTARA GENESIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>valseni costruzioni generali</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03422280283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04003210277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BINCOLETTO MARIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COTRUZIONI FRIGO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDIL RESTAURI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI MARCHETTI srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNO EDIL PROJECT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CASTELLANA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BORTOLOTTO STEFANO Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GREEN TEL srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TECNO EDIL PROJECT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>41851.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ADESIONE SERVIZIO TELEMATICO CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>309.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>309.87</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 209353 INTESTATO A POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO PER SOMMA URGENZA INCARICO DI PREDISPOSIZIONE PROGETTO, ASSISTENZA AI LAVORI E COLLAUDO OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI RIFACIMENTO GRUPPO ANTINCENDIO E IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI VILLA RINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SONDA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4784.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 ABBONAMENTO TRIENNALE ONLINE SERVIZI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2790.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2790.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER MAGAZZINO COM.LE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2669.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO SPERIMENTALE SPORTELLO FAMIGLIA - DGR VENETO 1247/2016 PEIODO MAGGIO 2019-FEBBRAIO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04827090285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IM.PRO.N.TE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04827090285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IM.PRO.N.TE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18310.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO SERVIZI FORNITURA BONUS GAS, CONCESSIONE NUCLEO FAMILIARE MATERNITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03478190287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACLI SERVIZI PADOVA SRL - CAAF ACLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03478190287</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO PER ALLESTIMENTI SEGI ELETTORALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00349050286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULSS N. 6 EUGANEA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00349050286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULSS N. 6 EUGANEA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI CITTADELLA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02685510287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D &amp;amp; C SNC DI TONIOLO CAROLINA E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02685510287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D &amp;amp; C SNC DI TONIOLO CAROLINA E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI AFFERENTI A SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA PRIMO SEMESTRE 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEFIL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01240080117</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEFIL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37672.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19623.81</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB82A59E01</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO BLOCCHI VERBALI VARI PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02294600289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHICO SNC DI BIZZOTTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02294600289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHICO SNC DI BIZZOTTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1376.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1234.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z162B3AFB9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO VIA CA ONORAI-VIA POSTUMIA DI LEVANTE. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02244270241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Andrea Zanon dello Studio Zoncheddu e Associati</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02244270241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Andrea Zanon dello Studio Zoncheddu e Associati</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21106.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17714.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z612B3AD63</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO CA ONORAI VIA POSTUMIA DI LEVANTE. INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02567350281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Lucio Gazzola dello Studio Gazzola Lago</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02567350281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Lucio Gazzola dello Studio Gazzola Lago</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7290.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6361.20</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA32679789</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 LP0195 RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VANO SCALE VILLA NEGRI.  STRALCIO UNO REALIZZAZIONE PONTEGGIO CON COPERTURA PER LAVORI DI INDAGINE CHIMICO STRUTTURALE SUL MATERIALE LIGNEO E SUCCESSIVA RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03420860276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R.A.S. PONTEGGI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03185900267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDILE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01705950242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRE R SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03185900267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDILE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22936.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20743.11</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z472684F94</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 SISTEMAZIONE IDRAULICA DI VIA SAN PIETRO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CCCDVD79E16C743F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM. CECCHIN DAVIDE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CCCDVD79E16C743F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM. CECCHIN DAVIDE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7251.01</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-28</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 INCARICO PROFESSIONALE DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 10, L.R. 14/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DNRSVN43P10H706V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. DE NARDI SILVANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DNRSVN43P10H706V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. DE NARDI SILVANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38710.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39174.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDA2775852</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0183 AFFIDAMENTO IN SUBCOMODATO AD USO GRATUITO UNITA IMMOBILIRAE AD USO AMBULATORIO MEDICO PRESSO EX SCUOLA ELEMENTARE DI SANTA CROCE BIGOLINA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSLFNC65R52L781Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.SSA CASELLA FRANCESCA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSLFNC65R52L781Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.SSA CASELLA FRANCESCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO DELLE LICENZE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TRIENNALI PER IL PRODOTTO SITE KIOSK PLUS PER WINDOWS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI INFERIATE - RINGHIERE - PARAPETTI SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04143180281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TM DI TONIOLO MASSIMO E C SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04143180281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TM DI TONIOLO MASSIMO E C SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16131.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO INCARICO SPERIMENTALE IN OUTSOURCING PER IL RECUPERO CREDITO INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI A STRANIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NIVI CREDIT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NIVI CREDIT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-03</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>32975.88</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00682710249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REBELLATO VIAGGI DI G. REBELLATO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06979021216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0128 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE&#13;
PARCHEGGIO SCAMBIATORE POLO SCOLASTICO DI VIA CRISTOFORO COLOMBO-VIA JAPPELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Ing. Morandin Edi</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>E-FARM ENGINEERING e CONSULTING SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Corti Urbane</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>GNZDVD68T09L840E</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03417250283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Morandin Edi</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ABBONAMENTO TRIENNALE ENTI ONLINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ABBONAMENTO TRIENNALE PAWEB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01913760680</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEL NETWORK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ETICHETTE PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA LISE SRL. IMPEGNO DI SPESA. RETTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01393000292</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LISE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01393000292</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LISE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>219.60</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA LEGALE DI SUPPORTO AI FUNZIONARI COMUNALI PER LA GESTIONE ATTUALE E FUTURA DELLO STADIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04298760267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Antonio Greco</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04298760267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Avv. Antonio Greco</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL'INAUGURAZIONE DEGLI 800 ANNI - CAPODANNO A CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03446300240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WORLD APPEAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04938870286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTATTO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02323210365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASS.CULTURALE QUELLI DEL '29</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05037130282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLLYWOOD SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05037130282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLLYWOOD SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z702942B31</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI LUDICO MOTORIA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI CITTADELLA PER GLI ANNI 2019-2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04920130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASD ENERGYM</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04920130285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASD ENERGYM</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31771.74</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACCATASTAMENTO E RILIEVO IMPIANTI SPORTIVI LAGHI E ROTATORIA CA' MORO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03697550246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>geom. Bergamin Loris</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GZZPLG58L27G224Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gazzea Pierluigi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03697550246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>geom. Bergamin Loris</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STACCIONATE NELLE AREE VERDI ATTREZZATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04516330281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABET Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04516330281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABET Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3644.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 FORN. INERTI DIC. 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03276730243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03276730243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5226.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-24</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3656.79</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQ.CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00891951006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42817.86</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z012816D41</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA 2 ETILOMETRI PRECURSORI PROFESSIONALI CON RESO DI ALTRI 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04181370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z422772978</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO FIRME DIGITALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA PEC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRECO ANTONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRECO ANTONIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16400.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2029-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7038.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORN. GASOLIO RISCALDAM. EDIF COM.LI ANNO 2019-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03645040282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.F. PETROLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03645040282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.F. PETROLI SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16393.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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            <cig>Z622AAF32B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZI INFORMATICO EROGATI DALLA PROVINCIA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>80006510285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROVINCIA DI PADOVA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0193 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA II STRALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>cognolato srl</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>F.lli Marchetti Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>81125.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 APRILE 2019 AL 31 MARZO 2020. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA&#13;
ELETTRICA 16 LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>713620.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 FORNITURA DI GAS METANO DAL 1&#13;
APRILE 2019 AL 31 MARZO 2020. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 11 - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>263300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 RILIEVO E DIGITALIZZAZIONE DELLE MURA CITTADINE, DELLA CITTA ED ALTRE ATTIVITA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Associazione Paesaggioculturasocieta</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GEOATAMAI S.R.L. SB</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04889280287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Associazione Paesaggioculturasocieta</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>55293.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2019 SOSTITUZIONE IMPIANTO DI TERMOREGOLAZIONE UTA ELEMENTARE CORNARO AULA MAGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TORNI LUIGI TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TORNI LUIGI TERMOIDRAULICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 INCARICO TRIENNALE RPD/DPO E SERVIZI DI GESTIONE PRIVACY E SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04155080270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOXXAPPS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04155080270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOXXAPPS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21402.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14268.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO TRIENNALE ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA APPLICATIVO COMUNI-CHIAMO PER GESTIONE SEGNALAZIONI CITTADINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03160171207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNI-CHIAMO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03160171207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNI-CHIAMO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 REDAZIONE, ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO EUROPEO ERASMUS+</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01079140297</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIZZAMANO GUIDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01079140297</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIZZAMANO GUIDO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCOMETRI ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLARI DI UDINE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01847860309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLARI DI UDINE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E RINNOVO PATENTINO IDONEITA AL TIPO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1807.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1092.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1029882A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ALUNNI. NONNI VIGILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04828390268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIDALIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04828390268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIDALIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33660.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26927.97</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2D2A59012</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 CONFERIMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (DGC 264/2019)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GRECO ANTONIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GRECO ANTONIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA, GESTIONE E VENDITA  DEGLI SPAZI PUBBLICITARI DEL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04128050244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.G.A. NET DI LAURA CARRARO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04189760269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFI' COMUNICAZIONE SNC DI CAMPAGNARO FELICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04189760269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFI' COMUNICAZIONE SNC DI CAMPAGNARO FELICE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0132_S1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER IL RESTAURO DEL CAMPANILE ORATORIO DI CA MICHIELI ED AREE ESTERNE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00102160280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. TOFFANELLO GIANNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VLLPRZ52M64G224N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Patrizia Valle</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02180640282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Giotto associato</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00102160280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. TOFFANELLO GIANNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11489.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9287.92</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z682A6BC4F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0191_S3 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E&#13;
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER RESTAURO CHIESA E VIALETTI CIMITERO MONUMENTALE CAPOLUOGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03859010245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Architetti Veneti di Compostella Annabianca</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>WLFLDE49R52L840J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Wolfsgruber</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TFFGNN62A04A703S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Gianni Toffanello</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03859010245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Architetti Veneti di Compostella Annabianca</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14999.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12110.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z792897F17</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO BANDIERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02543220244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02543220244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAGGIONATO ROBERTO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C29F65A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 MEDICO COMPETENTE D.GLS. 81/2008</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCHMRT76A30G224Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBERTO SCHIAVO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCHMRT76A30G224Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UMBERTO SCHIAVO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6882.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>801445162F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0210_S1 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE&#13;
DELLA STRADA ANNO 2019 - STRALCIO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01571070273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00863160156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00482270170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE F.LLI MAISETTI DI MAISETTI ROMANO E C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00185040185</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.E.F.E.R.S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00522050467</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO LEGNO AMBIENTE SOC.COOP.A.F.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08853751009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMACO S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01710720762</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL GEO GRIECO SAS DI GRIECO CLAUDIO E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10029680153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO A.F.E.S. srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Impresa Edile Virgilio Gherardi Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GENERAL SMONTAGGI S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GHELLER SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PDM INFRASTRUTTURE E PERFORAZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VAL.TE.CO. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GUERRA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LUCCIOLI ASFALTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.I.MA - COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Impresa Costruzioni Generali MELATO S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Gaianigo Fratelli srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FACCHIN CALCESTRUZZI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARRARO GIORGIO S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LC LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>D'ANNA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SID Srl Societa Italiana Demolizioni</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>414472.69</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0145 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA - GALLIERA VENETA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                        <ragioneSociale>GEO SCAVI SRL</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>ALESSI &amp;amp; MARIN S.R.L.</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>Impresa Tasca</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>TEAM COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TOLOMIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FILIPPI PALMINO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSULTECNO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRISE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>I.C.S. S.R.L. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI ITAL STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDIL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VANIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.GI.PA. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.I.MA - COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Tralice Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LUCCIOLI ASFALTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SICEA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NEW IMA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO GREEN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CGC S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DEON S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROSCAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI SAVOGIN DI SAVOGIN PALO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIRARDELLO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LF COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Brunelli Placido Franco srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GREEN TEL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GROTTO ALVISE &amp;amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MICROSCAVI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI COLLESEI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Comin Costruzioni Generali Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GROSSELLE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSMO SCAVI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARRARO GIORGIO S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVA GEO.MAC. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COMPAGNIN GIANCARLO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTANTINI COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI DE PRA S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>M.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Centauro Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ASFALTI PIOVESE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO DEMOLIZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRANDI OPERE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Frasson Lodovico SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RAGAZZO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02258320262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Zanesco Costruzioni Generali SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>TRVFNC59M09E340P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI VALCOMINO DI TRAVAINI FRANCO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00681560272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.C.I.S.  S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>C G M  S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. Unipersonale</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00359010261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Costruzioni Casarotto S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Battaglin Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTIGIANA STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SCHIAVO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Patavina srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI TRAVERSO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MIGEVI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03962380287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02150110241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.MA.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00931430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00181830274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA FACCHETTI ADOLFO &amp;amp; FIGLI - IFAF - SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04754810267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GECOMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00217440254</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALIMA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06527450156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LMG Buildings</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01695230308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03691090249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITAC s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Segnalstrade veneta s.c.r.l. societa cooperativa</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIEDITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VANIN SRL soc. unipers.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SECIS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ILSA PACIFICI REMO S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GELMINI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAINENTE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LDP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Pellizzari S.r.l. con socio unico</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>S.I.G. S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRATELLI STANGHERLIN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITALBETON SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ZANIBONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SALIMA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2019 LP0031_S2 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CA MORO. STRALCIO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2020 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA 28 MT PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ADESIONE AL SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCHE DATI MCTC ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ADESIONE AL SERVIZIO TELEMATICO ANCITEL CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI RUBATI ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA CREDITI RELATIVI A SANZIONI CDS E AMMINISTRATIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO CONGLOMERATO PLASTICO ANNO 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SUPER BETON SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01848280267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPER BETON SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6994.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2098.21</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO CARTELLONISTICA PER CAMMINAMENTO DI RONDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02294600289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INC.GEST.FISCALE IMP.CA' ONORAI E BARRIERE FONOASSORBENTI POLO SCOLASTICO POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VLPLCN61R05L736G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOLPATO ING LUCIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VLPLCN61R05L736G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOLPATO ING LUCIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>728.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.1 AL SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL P.I. AL NUOVO R.E. (L.R. 11/2004 - art.18) E RECEPIMENTO DELLA D.C.C. N.16 DEL 29/05/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DNRSVN43P10H706V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. DE NARDI SILVANO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NDRLRT75M16C743Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT. ANDREATTA ALBERTO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DNRSVN43P10H706V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. DE NARDI SILVANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CALO' FRANCESCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03526150283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALO' FRANCESCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2392.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2392.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ESTINTORI, SISTEMI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI ED IMPIANTI DI SICUREZZA PER IL BIENNIO 2019-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02984410247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04431680281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.I.P.A. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02802940243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONELLO CLIMAX SNC DI ANTONELLO PAOLO E MARCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03781110261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TE.CO. CENTROCLIMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02984410247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.A.S.S. PUNTO ANTINCENDIO SERVIZI SICUREZZA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19044.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24460.61</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03604650287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03604650287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ALLOGGIAMENTO TEMPORANEO CANE POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRAMNL88R31G224R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARO EMANUELE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRAMNL88R31G224R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARO EMANUELE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 RIPARAZIONE ASCENSORE PALAZZO PRETORIO E CANONE DI MANUTENZIONE 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6479.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <cig>Z0B2A7721F</cig>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI E VETRATE - INFISSI SU PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04234320242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLICA SRLS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPREDIL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. G.C. BASSO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MODALL SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MODALL SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE IDRO-TERMO-SANITARIE SU PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO DI RILEVAZIONE FUMI VILLARINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 REALIZZAZIONE DI TRE QUADRI ELETTRICI E RELATIVO IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE, PER ALLACCIAMENTI MANIFESTAZIONI PARCHEGGIO VILLARINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FURLAN MASSIMO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BORDIGNON DAVID</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ALFONSO ARGEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FURLAN MASSIMO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2019 FORNITURA DI INDUMENTI INVERNALI OPERAI COMUNALI - D.P.I. E ACCESSORI PER LA SICUREZZA PER GLI ADDETTI ALLE PULIZIE, VIGILI E OPERAI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRAGATO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANITARIA TANZI PAOLO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5772.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PORFIDI E PIETRE/TRACHITE SU PATRIMONIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01978320222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINPORFIDI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01978320222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINPORFIDI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 POLITICHE GIOVANILI.  PROGETTO DA UN SAPERE PASSATO A UN SAPERE PER IL FUTURO 2.0</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04827090285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IM.PRO.N.TE Societa Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04827090285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IM.PRO.N.TE Societa Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8528.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2019 LP0200 ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO (CASERMA C.C. E TEATRO SOCIALE): AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L E COORDINAMENTO&#13;
SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04064150248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Sonda Servizi Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04064150248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Sonda Servizi Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13447.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0218 GESTIONE SISTEMA MONITORAGGIO STRUTTURALE MURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03170060234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio S.M. Ingegneria Srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Studio S.M. Ingegneria Srl</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0227 AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE INCROCIO VIA BASSE DEL BRENTA CON VIA&#13;
MICHELA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03223240288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Fabio Muraro</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRCFNC58P10L407V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCO FORCELLINI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02999790278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>studio associato boato progetti ingegneria e architettura</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03223240288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Fabio Muraro</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9573.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02648960280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Tasinato Ferruccio</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02648960280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Tasinato Ferruccio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9761.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9761.72</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05056260283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Massimo Drago dello Studio Tecnico Drago</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05056260283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Massimo Drago dello Studio Tecnico Drago</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>17500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 LP0065 ORATORIO CA NAVE. OPERE ESTERNE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRSLSN66H25C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Bressa Alessandro</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRSLSN66H25C743S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Bressa Alessandro</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3788.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 PERCORSO CICLO PEDONALE INCROCIO MONTE ASOLONE BORGO BASSANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNGRRT68M29G224U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Roberto Meneghetti</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNGRRT68M29G224U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Roberto Meneghetti</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 FORN GAS METANO PER AUTOMEZZI ANNI 2020-2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03462860242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A TUTTO GAS SAS DI BRUNI SIMONE &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03462860242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A TUTTO GAS SAS DI BRUNI SIMONE &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2385.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>623.94</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2018 MONOBLOCCHI USO SERVIZI IGIENICI IN OCCASIONE DELLA FIERA FRANCA 2018 - RIAPERTURA CONTATORI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA E DI FOGNATURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETRA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETRA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CONTRATTI</denominazione>
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            <oggetto>RIF2018 SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04326750272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVO RECAPITI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05012020284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMPOSPAZIO srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21631.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>18739.87</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z08228DD00</cig>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE DI AVVISO CON NUOVI ORARI DI CHIUSURA E APERTURA GIARDINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VMRDNT56T28Z614U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANTE VOMIERO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VMRDNT56T28Z614U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANTE VOMIERO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 FORNITURA DI TARGHE SEGNALETICHE DI AVVISO CON NUOVI ORARI DI CHIUSURA E APERTURA GIARDINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01383280284</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01383280284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DANTE VOMIERO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ONERI SIAE PER MANIFESTAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 ACQUISTO SERVIZIO FORMAZIONE ED AFFIANCAMENTO UTILIZZO PROCEDURE INFORMATICHE PER AVVIO NUOVO UFFICIO PATRIMONIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2714.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD82A4545E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SENTENZA N. 133/2019 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO DELLA CORTE DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE.(DET. 992/2019)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03526150283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALO' FRANCESCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03526150283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALO' FRANCESCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3588.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2318.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 573/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03526150283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALO' FRANCESCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03526150283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CALO' FRANCESCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3588.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3450.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGISALE STAGIONE INVERNALE 2019/2020 DA ESEGUIRSI SULLE STRADE DEL COMUNE DI CITTADELLA TRAMITE PROCEDURA MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654400247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORDIGNON SNC DI BORDIGNON GIANCARLO E F.LLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02297240281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRARON SNC DI ENRICO E FABIO FRARON</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00246620280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOTTO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04063280285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIRARDIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02036210249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PELLIZZARO CLAUDIO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03625710243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03603590245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGRICOLA ROSSIGNOLO OTTORINO E FIGLI S.S</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02368290280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANCHIN FLAVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654400247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORDIGNON SNC DI BORDIGNON GIANCARLO E F.LLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15765.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 CONTROLLO AUTOCARRI E PONTI MOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>810.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>622.05</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 BUONI PASTO ELETTRONICI IN CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>71400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46412.44</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04225880279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIT SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04225880279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIT SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 SOFTWARE GESTIONALI PER UFF. TRIBUTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF02B276E2</cig>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 PROGETTO BIBLIONET. ACQUISTO LIBRI A FAVORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80024440283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80024440283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>10200.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 PROGETTO BIBLIONET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41403.70</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ASSISTENZA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 PROGETTO ANZIANI IN MOVIMENTO - DGR N. 1170 DEL 07/08/2018 GRUPPI DI CAMMINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04119880286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.D Maratoneti Cittadellesi</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>A.S.D Maratoneti Cittadellesi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 CARTA IN RISMA 2020-2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SI.EL.CO. S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>KIT UFFICIO SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9010.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4674.10</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DAL 2020/2021 AL 2024/2025</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00501611206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Camst Soc. Coop. a r.l.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 DGC 304/2019 INCARICO AVV. GIACOMO QUARNETI DI PADOVA PROPOSIZIONE RICORSO EX ART. 31 E 117 CPA DINANZI AL TAR LAZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>QRNGCM77L07E730G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GIACOMO QUARNETI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>QRNGCM77L07E730G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GIACOMO QUARNETI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4169.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2976.42</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA POZZETTO. INCARICO DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05056260283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO DRAGO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CCCLCU63L15F382F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ceccarello Luca</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRLRLD59R14G963N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Architetto Merlin Arnaldo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05056260283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO DRAGO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33489.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8390327CDD</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0230 ALLARGAMENTO E RISAGOMATURA SEDE STRADALE TRATTO DI VIA CASARETTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00220250286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLO-ROAD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01469430241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02064190289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAGAZZO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00220250286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLO-ROAD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>94436.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17450.34</importoSommeLiquidate>
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            <cig>845170686C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04651970289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BLU</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01599170295</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCLUZIONE 21</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03925680989</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PULISTAR SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05206930488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01904930268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. Sociale Primavera</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02380450284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Primavera 90 Cooperativa sociale</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02380450284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Primavera 90 Cooperativa sociale</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135414.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36262.15</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF32EA3C4C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL MERCATO STRAORDINARIO OTTOBRE CITTADELLESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03528270287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4087.20</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 INCARICO DI REDAZIONE DELLA PRATICA PER NUOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CORNARO PER NUOVO ARCHIVIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Arch. Lombardo Marco</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Arch. Lombardo Marco</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE POMPE UTA PALAZZO MANTEGNA ALLA DITTA COMUNALE - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUIGI TORNI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04232530289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUIGI TORNI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA E INSTALLAZIONE N.3 CANCELLI IN ACCIAIO CORTEN INGRESSO GIARDINI PUBBLICI B.GO PADOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04143180281</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04143180281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TM SNC DI TONIOLO MASSIMO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 CONTRATTO MANUTENZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO ASCENSORE CASERMA CARABINIERI PER UN ANNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03246871200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA IN ABBONAMENTO PRONTUARI E TESTI APPROFONDIMENTO GIURIDICO PER POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02259990402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EGAF EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1434.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO RINNOVO TRIENNALE SISTEMA DI SICUREZZA DELLA POSTA ELETTRONICA DENOMINATO LIBRA ESVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6675.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ADESIONE AL SERVIZIO GOOGLE G SUITE -  ACQUISTO LICENZE E SERVIZI DI MIGRAZIONE E FORMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MIRIADE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04124270242</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>30759.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZI DI MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE HARDWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06619320010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACS SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 326 2019 - PROPOSIZIONE GIUDIZIO PER RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE A PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO NEGLI ANNI DAL 2003 AL 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRLFNC69P24C957O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. FRANCESCO FURLAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>6105.12</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA LEGALE IN MERITO A SPESE PER ASSISTENZA MINORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALBERTO RELA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALBERTO RELA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1495.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1495.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 REALIZZAZIONE DELLA SAGOMA DELLA MASCOTTE PER GLI 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DELLA CITTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRNMRC76E30C743K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASYCOMUNICATION DI GERON MARCO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRNMRC76E30C743K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASYCOMUNICATION DI GERON MARCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2311.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AIG Europe S.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AIG Europe S.A</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8107.15</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 STAMPATO BUONI SPESA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04968950289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04968950289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>315.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2868.85</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVICE DMA 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS Automated Data Systems S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS Automated Data Systems S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2369.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1533.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0240 RESTAURO COPERTURA CHIESETTA SANTA LUCIA, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05101920287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA R-STRUCT ENGINEERING</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05101920287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA R-STRUCT ENGINEERING</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0225 REALIZZAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE SCUOLA PRIMARIA DI LAGHI - IMPIANTO ILLUMINAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01874430281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MELCHIORI EGIDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01874430281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MELCHIORI EGIDIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18940.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0233 RIQUALIFICAZIONE PLATANI RIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01045020292</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIDELLO GENNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04886350265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UPGRADE 26 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03174590269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRATELLI STANGHERLIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04886350265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UPGRADE 26 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59155.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70536.17</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF42FF26E8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0238 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLA STATO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLA STATO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1161.11</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3D3000A13</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO URBANISTICA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INCARICO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - VARIANTE DI ADEGUAMENTO N. 2 DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE P.A.T.I.:</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03815490275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R.T.P. TROLESE_DE NARDI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03815490275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R.T.P. TROLESE_DE NARDI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2019 DETERMINA N. 1189/2019 REALIZZAZIONE PRODOTTI RADIOTELEVISIVI AL FINE DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI CITTADELLA IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2019, DELLA RICORRENZA DEGLI 800 ANNI E PER L'ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Editrice T.N.V. S.p.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00870060233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice T.N.V. S.p.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 CENSIMENTO ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Consorzio BPA Abano Terme</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 CASELLA POSTALE APERTA PRESSO POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO LOCAZIONE POS A POSTE ITALIANE SPA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 DET. 90/2021 - INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA E MATERIALI CARTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BJAGGS64L28F205M</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BJAGGS64L28F205M</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 DET. 117/2021 D.G.C. 23/2021 - ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA, PRESENTATO DA BANCA FARMAFACTORING SPA INCARICO AVV. FRANCESCA CALO DI PADOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLAFNC71C67G224I</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>5175.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI SCUOLA INFANZIA POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01832650244</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01832650244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUREKA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2021 ABBONAMENTO AD INTERAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Interazione S.r.l.</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2021 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI SC. PRIMARIA POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 DET. 112/2021INCARICO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICO-EDITORIALE, STAMPA, DISTRIBUZIONE BILANCIO DI MANDATO 2016/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04189760269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFI' COMUNICAZIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02294600289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHICO SNC DI BIZZOTTO ATTILIO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01506620283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINCHIO INDUSTRIA GRAFICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04189760269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFI' COMUNICAZIONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12900.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1A307E468</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00209240241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Tipografica degli operai Soc. Coop</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00209240241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Tipografica degli operai Soc. Coop</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA830D6465</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 MATERIALI DI PULIZIA E PRODOTTI CARTARI 2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cleaner s.n.c.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cleaner s.n.c.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18677.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2951.53</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>Ufficio legale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 Det. 342/2021 Incarico assistenza legale in ricorso avanti al Tribunale di Padova presentato da CIDAS soc. coop. a r.l. di Ferrara</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RLELMT67P03F052K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ALBERTO RELA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RLELMT67P03F052K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ALBERTO RELA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13800.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8231B56D3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 DET. 448/2021 - DGC 62/2021 - INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE ALL'ENTE IN AZIONE REVOCATORIA AVANTI A TRIBUNALE DI PADOVA IN RELAZIONE A CREDITI PER IMU E TASI VANTATI DA ENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLGLSN73P63C111C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ALESSANDRA CELEGHIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CLGLSN73P63C111C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ALESSANDRA CELEGHIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8625.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DEVIATORI PULSANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03528270287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03528270287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z473175605</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO PIANTANE PORTA GEL E MASCHERINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02006620286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Meneghetti Renato &amp;amp; C. s.n.c</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02006620286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Meneghetti Renato &amp;amp; C. s.n.c</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF2316B054</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO TAPPETI ASCIUGAPASSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02006620286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Menegheti Renato &amp;amp; C. S.n.c</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02006620286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Menegheti Renato &amp;amp; C. S.n.c</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>430.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>430.20</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z733145472</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 NASTRI ED ETICHETTE STAMPANTI UFFICIO PROTOCOLLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267690465</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ribbon.it s.a.s.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267690465</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ribbon.it s.a.s.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>272.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z713124660</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02009450285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sabbadin Antonio s.n.c. di Sabbadin Ornella</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02009450285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sabbadin Antonio s.n.c. di Sabbadin Ornella</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>606.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>142.66</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 PALAZZO PRETORIO - MANUTENZIONE INTONACI PIANO TERRA E ZANCATURA PORTONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04351960234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NIMIS SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 RETE ANTIPICCIONE TORRIONE DI PORTA BASSANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GALLIANI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 CORSO PUA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>KAIROSFORMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE AUTOCAD LT IN MODALITA' ABBONAMENTO ANNUALE PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3045.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3045.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>25028.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8635.65</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO COMMERCIO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 INCARICO MANAGER DISTRETTO DEL COMMERCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FONTANA GIOVANNI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SCAPIN ALBERTO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BROTTO MARCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PLTVLR66T63G224K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLUTI VALERIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39990.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LAVAGGIO AUTOMEZZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02009450285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABBADIN ANTONIO S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02009450285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABBADIN ANTONIO S.N.C.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>449.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>311.48</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC PER LA FORNITURA MASSIVA DI INDIRIZZI PEC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCAMERE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCAMERE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-02</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 DGC 304/2019 INCARICO AVV. FEDERICA SCAFARELLI DI ROMA PER DOMICILIAZIONE RICORSO EX ARTT. 31 E 117 CPA DINANZI AL TAR LAZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCFFRC70S46F839I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. FEDERICA SCAFARELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCFFRC70S46F839I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. FEDERICA SCAFARELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>437.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>437.74</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0192 RIQUALIFICAZIONE AIUOLE STRADALI: INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER ULTERIORI PRESTAZIONI IN&#13;
OCCASIONE DEGLI 800 ANNI DELLE MURA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04113600284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio PANGEA PROGETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04113600284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio PANGEA PROGETTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO DITTA ELFO SPA SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TOTEM MULTIMEDIALI PORTA PADOVA E BASSANO BARRIERE AUTOMATICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04130410287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELFO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04130410287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELFO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>84420865C0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09088150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111010.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74500.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>84332813A3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0234 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03793610282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03793610282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>53095.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>62938.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z302D4EF51</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 RIPARAZIONE MONTAFERETRI MAGISTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01483910558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEDA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01483910558</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEDA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 Acquisto n. 2 distruggi documenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Berto Pasquale</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Berto Pasquale</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>72.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>93.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA32EDCD1F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 Striscione PVC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02556900286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIBLOS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02556900286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIBLOS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z022EDCFCF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA DI COPERTINE IN PLASTICA PER COLIBRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Colibri System</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12876360152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Colibri System</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>770.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z882D45883</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ALIENAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA SAN PIO X N. 8/1.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02518510249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Simone Bernardi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02518510249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Simone Bernardi</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE72E23105</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 Fornitura libri D.D.G. n. 561 del 20/08/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VTTGFR80E11C743I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETTORI GIANFRANCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VTTGFR80E11C743I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETTORI GIANFRANCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 BANCHI MODULO TRAPEZIO E SEDIE SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vastarredo S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vastarredo S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3001.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3001.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1F2D59A3D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 PROGETTO BIBLIONET 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80024440283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Consorzio Biblioteche Padovane Associate</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80024440283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Consorzio Biblioteche Padovane Associate</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16562.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16561.90</importoSommeLiquidate>
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            <cig>84267695C3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL?ENTE E DELLA RISCOSSIONE DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02520050309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINTEL ENGIENEERING S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00868170143</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CRESET SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01338160995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SARIDA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02638260402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.T. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02638260402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SORIT S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02638260402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.T. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z812E89176</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO LICENZA ANNUALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE VMWARE PER DATACENTER PRINCIPALE E SECONDARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1089.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1088.42</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z662F1E287</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INCARICO SUPPORTO RUP SER2020-4 SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03594460234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO CAVAGGIONI SCARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3430.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z662F94FA8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA DI GESTIONE PROTOCOLLO E SCRIVANIA VIRTUALE E MODULI SOFTWARE INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03549220378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03549220378</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7625.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6250.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB52FD6C67</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 RICHIESTA PARERE LEGALE PRO VERITATE PER PROBLEMATICHE CONNESSE CON GESTIONE RISORSE UMANE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LQGGNE67C25L781N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEQUAGLIE EUGENIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LQGGNE67C25L781N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEQUAGLIE EUGENIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4370.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4370.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9A2EBBC2F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZI INTEGRATIVI STAGIONE TEATRALE 2020/2021 E 2021/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04285020238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA FORTEZZA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8D2FEDC15</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. ACCERTAMENTI SANITARI PRESSO IL COMUNE DI CITTADELLA MESE DI DICEMBRE 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02819040243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO ROMANO MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02819040243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO ROMANO MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1752.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZBE2F28F47</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 RIPARAZIONE POMPA FONTANA PIAZZA SCALCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01369950280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZO ELETTROMECCANICA SURL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01369950280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZO ELETTROMECCANICA SURL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>192.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>192.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC82DE36C8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03865840288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO SALUS SRS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03865840288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO SALUS SRS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD62F3FF8A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0193_S4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA CAMMINAMENTO DI RONDA QUADRANTE NORD-EST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03254390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCHEO ED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03254390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCHEO ED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6240.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0156 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE POZZETTO - SANTA CROCE BIGOLINA. INCARICO PROGETTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALESSIO PIPINATO E PARTNERS ARCHITECTURAL - ENGINEERING</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NAOS ARCHITETTURA S.C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ALESSIO PIPINATO E PARTNERS ARCHITECTURAL - ENGINEERING</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3652.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020  LP0192 800 ANNI DELLA FONDAZIONE DI CITTADELLA. REALIZZAZIONE SCRITTA 800 SU RIVA PASUBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VIVAI F.LLI BERTI snc di Berti Pietro e Claudio</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VIVAI F.LLI BERTI snc di Berti Pietro e Claudio</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11495.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 POTATURA ALBERATURE ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DELTA SCAVI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EOS COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SABET SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRATELLI STANGHERLIN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04622750281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA'AGRICOLA ZANCHIN PIANTE S.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03174590269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRATELLI STANGHERLIN SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19737.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>19737.48</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATA IN LEGNO NELL'AREA VERDE IN VIA KENNEDY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GOTTARDO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BUSANA SEGNALETICA SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00407600287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOTTARDO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4587.98</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA BIBLIOTECA VILLARINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02433150287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZ STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02433150287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZ STUDIO ASSOCIATO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0154_S1 RESTAURO E ADEGUAMENTO STATICO QUADRANTE SUD-OVEST. SERVIZI PROGETTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03170060234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO S.M. INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03170060234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO S.M. INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24764.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP236 EFFICIENTAMENTO ED AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03737430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ARCHINGE ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03737430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ARCHINGE ASSOCIATI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8314.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4547.06</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI AUDIO-VIDEO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02203800244</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE AUTORIZZAZIONE POSTEGGIO DISABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE LAVORI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02200450274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATAPIANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3812.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3512.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PRIMUS-C REVOLUTION PER SETTORE LAVORI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLA POLIZIA LOCALE LOTTO ITALIA SOCIETA MEGASP SRL MANDANTE GE.FI.L</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGASP SPA/Ge.fi.l.Spa</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09898030151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGASP SPA/Ge.fi.l.Spa</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13642857.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLA POLIZIA LOCALE: LOTTO ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NIVI SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>8113000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA DI LICENZE ANNUALI DI MANUTENZIONE E NUOVE LICENZE SOFTWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06169220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFTWAREONE.COM</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9958.50</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFF. COMMERCIO E MANUTENZ.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4623.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1618.12</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 221/2020 INCARICO APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LAZIO N. 5441/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>QRNGCM77L07E730G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GIACOMO QUARNETI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>QRNGCM77L07E730G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GIACOMO QUARNETI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4439.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4439.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 174/2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PRESENTATO DA WIND TRE SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ANTONIO GRECO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ANTONIO GRECO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2363.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2363.71</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DEI LOCALI DI VILLA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03431790280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Aurora</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03431790280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Aurora</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03819031208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03819031208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13297.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13297.50</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED IMMOBILI E VIABILITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER-COLOR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER-COLOR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2081.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2080.52</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO UBICATO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VILLA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04067550287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILNOVA di Conte Orfeo</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04067550287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILNOVA di Conte Orfeo</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 acquisto n. 2 carrelli portalibri</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Biblio Srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01999530262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Biblio Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>523.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>671.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER PROGETTO CULTURALE MURA CHE UNISCONO SALONICCO - CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02365010269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24590.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DUP BILANCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Gesint srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gesint srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E SOFTWARE DI MONITORAGGIO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE PER IL PERIODO 2020-2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04155080270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOXXAPPS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04155080270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOXXAPPS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 POLIZZA TUTELA LEGALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG Europe S.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97819940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIG Europe S.A.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9175.07</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9175.07</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SOFWARE GESTIONALI PER MYPAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE PER TUTTO IL PERIODO NATALIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC DI MIOLO LEONARDO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC DI MIOLO LEONARDO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE OPERE DI TINTEGGIATURE - PARETI&#13;
CARTONGESSO SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04066350283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEZZEGATO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03985350267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PITTORI COLLA S.R.L.,</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04899950283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCARABOTTOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04347010284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE BORTOLOTTO STEFANO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03927580260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VECCHIATO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04066350283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BEZZEGATO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33505.20</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z952FA11B6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0225 REALIZZAZIONE CAMPETTO POLIVALENTE SCUOLA PRIMARIA DI LAGHI - FORNITURA IMPIANTO BASKET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARTISPORT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01277860266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTISPORT SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0232 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. PAVIMENTAZIONE VIALETTI NUOVI ACCESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LESSIO ROMOLO SNC DI LESSIO PIETRO E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00319380283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LESSIO ROMOLO SNC DI LESSIO PIETRO E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17852.79</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI DAL 01.01.2021 AL 30.04.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13001.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER APPROVIGIONAMENTO SCORTE PER EMERGENZE NEVE E GHIACCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE E C</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MIDA SAS DI MINGARINID SRL UNIPERSONALE E C</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4599.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4599.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO PAOLO DE NICOLA TRIENNIO 2021- 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90005920286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARCOBALENO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01518020761</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LE PAGINE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04983470651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01840110439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00882110240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.S A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01054250293</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL RAGGIO VERDE COOP. SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>90005920286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ARCOBALENO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>646800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>6900.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2019 DETERMINA N. 1189/2019 SERVIZI DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE PRODOTTI RADIOTELEVISIVI PER LA PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01261960247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOMEDIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01261960247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEOMEDIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5978.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 DET. 118/2021 DGC 24/2021 - RICORSI AVANTI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA IN RELAZIONE AD AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI - ANNUALITA DAL 2015 AL 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DGSNGL77H52C383J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ANGELA DE AGOSTINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DGSNGL77H52C383J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ANGELA DE AGOSTINI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1328.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>597.71</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA CORONE DI ALLORO - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BSNTBR55H17H556L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fioreria Tiberio Bisinella</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BSNTBR55H17H556L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fioreria Tiberio Bisinella</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 DET. 149/2021 DEL 22.2.2021 INCARICO ASSISTENZA LEGALE IN PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BJAGGS64L28F205M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GIANGIUSEPPE BAJ</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BJAGGS64L28F205M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GIANGIUSEPPE BAJ</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2060.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 RIFACIM SEGNALETICA ORIZZONT E VERTICALE TERRITORIO COM.LE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PADANA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PADANA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORN CALDAIA CASA DEL CAPITANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04746200288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASON SNC DI MASON VITTORINO DANIELE ALESSIO GIULIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04746200288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASON SNC DI MASON VITTORINO DANIELE ALESSIO GIULIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RENDICONTO 2020 RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA INTEGRATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gesint Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 STAMPATI VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04189090824</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA DEL VESPRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02283370464</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALREDY TOSCANA SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11807721003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOTOLITO MOGGIO S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3832.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQ.BIDONI ASPIRAPOLVERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cleaner Snc</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cleaner Snc</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>424.80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>424.80</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 REGISTRO PRATICHE EMIGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Grafiche E. Gaspari srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 COLONNINE PER SERVIRE ACQUA E BORRACCE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Think:Water S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03985480288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Think:Water S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4820.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4820.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER RINNOVO PATENTINO IDONEITA AL TIRO PERSONALE E ADDESTRAMENTI &#13;
 SUPPLEMENTARI PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE PADOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE PADOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1729.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1077.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021  DET. 387/2021 - FORNITURA MASSA VESTIARIO PER MESSO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02438570281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.A.P. snc di Marcolongo L. e C. di Padova</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02438570281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.A.P. snc di Marcolongo L. e C. di Padova</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>745.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-24</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>745.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQ LIBRI PER RICORRENZA GIORNO DEL RICORDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09803150961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGNS PUBLISHING</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09803150961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIGNS PUBLISHING</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1760.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1760.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 TRASPORTO OPERE D'ARTE ALLA GALLERIA RABARAMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00555340280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERTRANS SNC DI PERUZZO D &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00555340280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERTRANS SNC DI PERUZZO D &amp;amp; C</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 COPIA CHIAVI UFF. COMMERCIO, AMBIENTE, UFR. MESSI, E PORTA LATERALE EDIFICIO PALAZZO MANTEGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI PER LE SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 CENSIMENTO BENI MOBILI E IMMOBILI ORATORIO CA MICHIELI - CHIESETTA SANTA LUCIA - CA MORO - CA NAVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA DI N. 6 CABINE ELETTORALI DISABILI E N. 20 CABINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 RIMBORSO SPESE POSTALI SOSTENUTE DA ABACO SPA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ANNUALITA' 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 ASSISTENZA SEGNALETICA STRADALE ALLE SQUADRE OPERATIVE DEL COMUNE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE FOTOVOLTAICHE SCUOLA ELEMENTARE POZZETTO - RIPARAZIONE INVERTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 DISERBANTE E ANTIGERMINELLO COMUNE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02317820286</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE NUOVA TECNOLOGIE GESTIONE ORGANIZZAZIONE TURNI SERVIZI RENDICONTAZIONE RAPPORTI PER POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11889490154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11889490154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERBATEL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2021 ADESIONE AL PACCHETTO SOFTWARE SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE FORNITO DA ANCI DIGITALE SPA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1999.99</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI SWITCH IN FIBRA OTTICA CISCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2020/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>UNIPOL SAI AG. RONZON PAOLA</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2020 UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-04-09</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 ASSISTENZA FISCALE 2020-2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 MESSA IN ESERCIZIO IMP ASCENSORE CASERMA CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORMA TMASC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE E SFALCIO AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03676090248</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>BORDIGNON SNC DI BORDIGNON GIANCARLO E F.LLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04811500281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNATO GUIDO E FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03174590269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRATELLI STANGHERLIN SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02423310289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOSIMAS DI SGARBOSSA FRANCO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01045020292</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIDELLO GENNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02368290280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANCHIN FLAVIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03882040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>137877.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI NONNI VIGILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04022260261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP SOCIALE DINAMICA ONLUS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31995.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31995.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD2E0A6ED</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DI APPARATI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVREGLIANZA DANNEGGIATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.T.T.</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941200966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.T.T.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3480.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3480.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04716540267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>23000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI RITIRO, LAVORAZIONE E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA - INVII POSTALI. 1.7.2020-30.6.2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A POSTE ITALIANE SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA PER MANUTENZIONE BENI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2081.60</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 LP0065 ORATORIO CA NAVE-VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA SCALA IN PIETRA TORRE CAMPANARIA E SOLAIO MATRONEO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 LP0065 ORATORIO CA NAVE - MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE LIGNEE COPERTURA. INCARICO DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 LP0209 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. OPERE AGGIUNTIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MAG0001_2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE AIUOLE STRADALI ED ARREDO URBANO ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01852950284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vivai Piante Bellu</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 MESSA IN SICUREZZA PASSAGGI PEDONALI CON INSTALLAZIONE NUOVI PORTALI A SBRACCIO LUMINOSI VIA FACCA SS47</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01202780316</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADRIATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27243.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS 81/2008 PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03339760989</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>6636.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ABBONAMENTO BANCA DATI MULTIMEDIALE UFFICIO STUDI.NET SILVER DI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA SCAFFALI PER BIBLIOTECA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ABBONAMENTO A IL GAZZETTINO - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTI VEICOLI SEQUESTRATI DAGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 RIPARAZIONE URGENTE ASCENSORE PALAZZO PRETORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE FOTOVOLTAICHE SCUOLA ELEMENTARE POZZETTO E SCUOLA MEDIA PIEROBON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2020 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE PER TUTTO IL PERIODO NATALIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC DI MIOLO LEONARDO &amp;amp; C</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE STRADE E VIE DI&#13;
OGNI GENERE SU TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02007420249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTIGIANA STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GROSSELLE COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ROMANATO SCAVI DI ROMANATO ADRIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TONIN GASTONE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02007420249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTIGIANA STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO EDILIZIA PRIVATA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 CORSO DI FORMAZIONE N. 2 TECNICI CON MODALITA E-LEARNING IN MATERIA DI PROCEDURE EDILIZIE E TITOLI ABILITATIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROFESSIONAL ACCADEMY AIDEM S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>258.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0238 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU QUOTIDIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE S.I.F.I.C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE S.I.F.I.C. SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 CONVENZIONE ATER DI PADOVA AI SENSI DELLA L.R. 39/2017 ART. 24 COMMA 2 ISTRUTTORIA DOMANDE E GRADUATORIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO CA ONORAI VIA POSTUMIA DI LEVANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI - IFAF - SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DELTA SCAVI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITALBETON SPA Unipersonale</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSULTECNO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ZANIBONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BASSO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RAGAZZO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>R.v.R. COSTRUZIONI E CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECOVIE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO S.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BUA COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA GIRARDELLO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DA.MA. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTANTINI COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>M.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA ZERBATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>B E B DI BALLAN E C. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DM S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.BIT S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILFORM</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SALIMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILSTRADE MINTURNO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NIMAS COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LMG Buildings</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIESSE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITAC s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Aurora s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TOLOMIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDIL STRADE VIGANI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SUARDI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ROMAGNOLA STRADE S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>META S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GUIDOLIN GIUSEPPE ECO. G. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERRARESE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LG COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECHASFALTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>segnalstrade veneta s.c.r.l. societa cooperativa</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Campostrini s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO EDILSCAVI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNOEDILE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TROTTA  ANTONIO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0238 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ITAC s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PROMETEO PLUS SOC COOP</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COMPAGNIN GIANCARLO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAVITECK SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GEROTTO FEDERICO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LF COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VANIN SRL soc. unipers.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO APPALTI VT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LUCCIOLI ASFALTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SALIMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVA PRATI SRL Unipersonale</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANTISE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FENIX CONSORZIO STABILE SCARL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA TASCA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>R.A.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TREVIMAIS S.N.C. di Fausti Giuliano Scattolin Flavio e c.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MPM SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAROLINI GIANNANTONIO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDIL SCAVIL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VILNAI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ANTONUTTI Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIOS ASFALTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARICI FRATELLI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DELTA SCAVI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARZOCCHI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FEA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>segnalstrade veneta s.c.r.l. societa cooperativa</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTANTINI COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SADO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANGALLI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.L. COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO GREEN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FACCO M. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MOSCHINI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>innocente e stipanovich srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LE.CO.GEN. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SICEA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Italiana Appalti Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Ing, Antonio Molon</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI - IFAF - SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GECOMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>I.G.T. IMPRESA GENERALE TORRI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Campostrini s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BEDIN STRADE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L.T.R. ASPHALT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MICROSCAVI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>2SGROUP SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FELTRIN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI DE PRA S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA DI COSTRUZIONI EDIL 2000 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECOVIE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUIRE soc coop</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIAGEST S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.I.MA - COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>COOP. PADANA STRADALE A.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03081000246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00285960209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CM INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Giudice Costruzioni e Servizi Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SELVA MERCURIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO CORMA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>I.C.S. s.r.l. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA ZAMPIERI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FUTURA SCAVI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>De Rosa Costruzioni S.n.c. di Nicola e Luigi De Rosa</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PELORITANA APPALTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVE INIZIATIVE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSULTECNO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITALBETON SPA Unipersonale</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>B.T.T. Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TIMA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ROFFIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Impresa Olivotto S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECO EDILSCAVI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Rossi Escavazioni S.r.l</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.GE.FOR. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>S.I.G. S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GROSSELLE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Escavazioni Picco srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA EDILSCAVI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CARRARO GIORGIO S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Moro Snc di Moro Francesco E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAZZA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SUARDI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDIL STRADE VIGANI</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ECOVIE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>433438.20</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALL'ENTE NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PRESENTATO DALLA SOCIETA' ANTICO LEGNO SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AVV. ANTONIO GRECO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10191.30</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA COMPLESSIVO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15600.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 DET. 2/2021 DGC 350/2020 INCARICO AVV. ANTONIO GRECO DI PADOVA DEL SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE AL COMUNE DI CITTADELLA IN RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA RG 01362/2019 DEL 7.2.2020 DEL TAR VENETO (C/WIND TRE SPA)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>10704.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 CONTROLLO MENSILE E IMPOSTAZIONI FLUSSO DMA INPS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2369.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 SOFWARE E SERVIZI PER AVVVIO SIOPE+</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO MASCHERINE FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE URGENTE ASCENSORE EX ENEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO PALESTRA CA ONORAI ANNI 2020-2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PAROLUX SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9340.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 57/2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN RICORSO CONTRO CARTELLA DI PAGAMENTO RELATIVA A SANZIONE COMMINATA DA GARANTE DELLA PRIVACY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PGTRST72R70A703A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ROSITA PIGATTO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PGTRST72R70A703A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ROSITA PIGATTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3565.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INCARICO DOMICILIAZIONE PER APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR LAZIO N. 5441/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCFFRC70S46F839I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. FEDERICA SCAFARELLI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCFFRC70S46F839I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. FEDERICA SCAFARELLI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>583.65</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA LEGALE SU PROBLEMATICA ATTINENTE DIRITTI DEI MINORI/DIRITTO DI FAMIGLIA/POLITICHE SOCIALI E SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TRVGNN65A29D442P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. GIOVANNI TRIVELLATO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>TRVGNN65A29D442P</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE STATUTO COMUNALE IN B.U.R. VENETO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80007580279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGIONE VENETO - BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0144 ARCHIVIO COMUNALE CAMPO DELLA MARTA - INCARICO VARIANTE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI E RINNOVO CPI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02433770282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Tecnico Associato Alfa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2342.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0234 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ELENCO ANNUALE 2020. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PGNPRG57D18A703Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Pagnon Pietro Giovanni</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PGNPRG57D18A703Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio Pagnon Pietro Giovanni</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6479.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 LP0211 RIQUALIFICAZIONE B. PADOVA STRALCIO OPERE DI COMPLETAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02653430286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. FORESE GIOVANNI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12738.54</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA - STRALCIO 1 AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ARCH. FORESE GIOVANNI</ragioneSociale>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE LAVORI PROGETTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PROFESSIONAL IT BRUNORO MATTEO</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA. I STRALCIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01845770286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.C.S. s.r.l. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TESSARO REMO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>B &amp;amp; B DI BALLAN &amp;amp; C. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Faggion Antonio S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA FACCHETTI ADOLFO &amp;amp; FIGLI - IFAF - SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VACCARI ANTONIO GIULIO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TOP CENTER PORFIDO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SELVA MERCURIO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE SISTEMA DI GESTIONE SALA OPERATIVO COMANDO E SOFTWARE VERBATEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3928.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3928.50</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>817139507A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1 APRILE 2020 AL 31 MARZO 2021 LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>485008.66</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD02C83B16</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04114500277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Triveneta Multiservizi Societa Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00458170263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEFOR ITALIANA SNC DI FORNASIER &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03990260287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.M. GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31580.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16104.08</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z802E9FBF7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SERVIZI DI VERIFICA E CONTROLLO CON OBBLIGO DI LEGGE ASCENSORI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.R.P.A.V.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.R.P.A.V.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1016.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1016.79</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8B2E849A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PALAZZO PRETORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04567420288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONALDO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04567420288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONALDO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3960.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3960.32</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA62E23126</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA LIBRI  D.D.G. n. 561 del 20.08.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FNTLSI81D45C743P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA LESTER E BOB DI FANTINATO LISA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FNTLSI81D45C743P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA LESTER E BOB DI FANTINATO LISA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2497.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z212E23099</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 Fornitura libri D.D.G n. 561 del 20/08/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LCSSVT51E27M018K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bottega del Libro - Il Gufo</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LCSSVT51E27M018K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bottega del Libro - Il Gufo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2498.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC32D31D04</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FESTIVAL TEATRALE MESE DI LUGLIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90142610279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90142610279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z412F04886</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 GEL DISINFETTANTE MANI A BASE ALCOLICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Giochemica S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Giochemica S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>845.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>845.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF42E11D17</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Kibernetes S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01190430262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Kibernetes S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D2ECF466</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 REVISIONE E TARATURA TELELASER TRUCAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 PROROGA TECNICA NOLEGGIO DUE DISPOSITIVI FISSI CONTROLLO VELOCITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01926900298</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO PC PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RTC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4825.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4825.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MATERIALI E SERVIZIO DI POSA E CABLAGGIO FIBRA OTTICA PER IL COLLEGAMENTO TRA I PALAZZI VILLA RINA E SCUOLE L.PIEROBON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03586930285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1672.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1672.20</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MODULI SOFTWARE DI INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO CON IL PORTALE SUAP IMPRESAINUNGIORNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2684.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO HARDWARE VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OOP System S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04305261002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OOP System S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2377.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2377.34</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA AMBIENTI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04285020238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA FORTEZZA SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02721670186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINERVA SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>K SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02085880561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOB SOLUTION S.C.ARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02085880561</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOB SOLUTION S.C.ARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6147.65</importoSommeLiquidate>
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            <cig>853175856D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE OPERE EDILI SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207680283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERRAMENTI LONGATO S.R..L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03863740241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA TASCA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04968360281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAVORI GENERALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00290610245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASCOTTO MARIO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03818170247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEGRO DANILLO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00220250286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI GALLO-ROAD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02133080289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREVISAN COSTRUZIONI DI TREVISAN OTTORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03863740241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA TASCA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0240 RESTAURO COPERTURA CHIESETTA SANTA LUCIA, ESECUZIONE DI INDAGINI SPERIMENTALI ED ATTIVITA' DI VERIFICA STRUTTURALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04502850284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA EXPIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04502850284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA EXPIN SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4700.00</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SUPPORTO OPERATIVO AGLI UFFICI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA SCANSIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE  - PRIMA FASE OPERATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.D.S. S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.D.S. S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7320.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0174 RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI. PROGETTAZIONE ESECUTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <raggruppamento>
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                        <codiceFiscale>02340020284</codiceFiscale>
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                        <ragioneSociale>STUDIO ARCHITETTURA TOMMASI GIANNI</ragioneSociale>
                        <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
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                </raggruppamento>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatarioRaggruppamento>
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                        <ragioneSociale>A.R.C. INGEGNERIA</ragioneSociale>
                        <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
                    </membro>
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                        <codiceFiscale>00448320283</codiceFiscale>
                        <ragioneSociale>STUDIO ARCHITETTURA TOMMASI GIANNI</ragioneSociale>
                        <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
                    </membro>
                </aggiudicatarioRaggruppamento>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31676.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31676.41</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC32FC4DF5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02461070043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDOEDP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02461070043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDOEDP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2875.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2875.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9F2A34906</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2019 DETERMINA N. 1189/2019 SERVIZI DI PRODUZIONE E DIFFUSIONE PRODOTTI RADIOTELEVISIVI PER LA PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00239770266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIVENETA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00239770266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIVENETA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3278.69</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ALLE BANCHE DATI DELLA DIREZIONE MCTC IN CONCESSIONE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINISTERO INFRASTRUTTURE TRASPORTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ADESIONE AL SERVIZIO TELENATICO ANCITEL DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI VEICOLI RUBATI ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>309.87</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SOFTWARE E SERVIZI PER PIATTAFORMA SIOPE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS Spa</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS Spa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3680.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3680.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RECUPERO SALMA (B.G. DECEDUTO IL 12.01.2021) DISPOSTO DALL AUTORITA GIUDIZIARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00262410285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00262410285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 COMMISSIONI INCASSI POS CARTE DI CREDITO E SPESE BANCARIE SU BONIFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Intesa Sanpaolo</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Intesa Sanpaolo</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE LAVAGNE LIM PLESSO POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Axians Saiv S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Axians Saiv S.p.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3715.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI SCUOLA MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02006620286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Meneghetti Renato &amp;amp; C. s.n.c</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02006620286</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 PACCHETTO SMS SERVIZIO MENSA E TRASPORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORMAZ SICUREZZA N. 2 VOLONTARI SERVIZIO CIVILE REGIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LIBRERIA LEGGENDO SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>54.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>54.50</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021  Det. 443/2021 - DGC 62/2021 Incarico per assistenza legale Ente nel ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale in relazione ad avvisi di accertamento IMU e TASI - annualita dal 2015 al 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLGLSN73P63C111C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>avv. Alessandra Celeghin</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>avv. Alessandra Celeghin</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO RACCORDO PER COLLEGAMENTO IDRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA BRUGNOLARO ALBINO SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02716920281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA BRUGNOLARO ALBINO SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3.27</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 COPIA CHIAVI BAGNI DELLA MARTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI ONLINE DEL SISTEMA PA LEGGI D'ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Wolters Kluwer Italia Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Wolters Kluwer Italia Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
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                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE E DELLA RISCOSSIONE DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI.</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02241250394</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SORIT</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14699121001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEROPA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06907290156</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ABACO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>99000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZI DI VERIFICA E CONTROLLO CON OBBLIGHI DI LEGGE ASCENSORI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 PUBBLICAZIONE BANDO REFEZIONE SCOLASTICA 2020/2025</oggetto>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO POSTAZIONE FOTOSEGNALAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01596231009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SECOM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6890.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SEERVIZIO MANUTENZIONE ASSISTENZA ANNUALE DUE DISPOSITIVI FISSI CONTROLLO VELOCITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11200.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA CORONE D'ALLORO PER L'ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00715060240</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00715060240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIBERIO BISINELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AVV. ANTONIO MARCHESINI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRCNTN66S27L840L</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ANTONIO MARCHESINI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 99/2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN RICORSO PER CORREZIONE DISPOSITIVO SENTENZA N. 335/2020 DEL TRIBUNALE DI PADOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RSLRSL54L70C743Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ROSSELLA RESOLI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RSLRSL54L70C743Z</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 112/2020 INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN RICORSO CONTRO SENTENZA N. 335/2020 DEL TRIBUNALE DI PADOVA - SEZIONE AGRARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RSLRSL54L70C743Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ROSSELLA RESOLI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RSLRSL54L70C743Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ROSSELLA RESOLI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5175.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0195_S3 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA NEGRI AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ARCH. PAVIN GRAZIANO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524520289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. PAVIN GRAZIANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10748.40</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 ISTRUTTORIA TECNICO/AMMINISTRATIVA PER RILASCIO PROVVEDIMENTI RELATIVI L.R. 22-2002 E PRESTAZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO TUPS R.D. 773-1931</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05235990289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. GAETANO NATARELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05235990289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. GAETANO NATARELLA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6557.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MANAGER PER IL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI CITTADELLA CENTRO E BORGHI APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Dott.ssa Valeria Pluti</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA - STRALCIO 1. OPERE DI COMPLETAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E RINNOVO LICENZE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>13670.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6825.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO E C. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RUFFATO MARIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVA SAME S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LEGNOMASTER SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NNIMHL71S23H985Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEOM.IANNO MICHELE COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MARLEGNO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ANDREOLA G.M.B.H.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DICATALDO SABINO</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO ACCESSO BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO TELEMACO DI INFOCAMERE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZI INFORMATICI EROGATI DALLA PROVINCIA DI PADOVA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>9030.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO MODULI SOFTWARE DI INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2020 RIPARAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PALAZZO PRETORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03995480286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOROSIN RSL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LAVORI STRAORDINARI URGENTI DI SISTEMAZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BELLETTI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2020 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI LUMINARIE PER LE FESTIVITA NATALIZIE 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FULL SOUND SERVICE DI GRAZIADIO SIMONE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05260090286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO LUMINARIE BONACCORSI LIGHT SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03357520240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARLEY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03873290278</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LU. NA. IMPIANTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05260090286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO LUMINARIE BONACCORSI LIGHT SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE OPERE IDRO-TERMO-SANITARIE SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04232530289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUIGI TORNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04945990283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZTN s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00555070267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03429670288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORIN F.LLI S.N.C. DI FIORIN MASSIMO E MICHELE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO LUIGI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04232530289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUIGI TORNI SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0145 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA - GALLIERA VENETA  INCARICO FRAZIONAMENTI E VARIAZIONI CATASTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02110330244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO LAZZAROTTO G. E SEMBENELLI M.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02110330244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO LAZZAROTTO G. E SEMBENELLI M.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4952.38</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO PLOTTER/SCANNER MULTIFUNZIONE PER GRANDI FORMATI PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CALVANI WILMO SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CALVANI WILMO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10285.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0238 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2020. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NSTDGI72C13C964S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. NOSTRALI DIEGO CON GRUPPO DI LAVORO UFFICIO LAVORI PUBBLICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NSTDGI72C13C964S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. NOSTRALI DIEGO CON GRUPPO DI LAVORO UFFICIO LAVORI PUBBLICI</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4688.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 LP0210_S2 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2019 - 2 INTERVENTO.</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00217440254</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALIMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI FIORATTO Srl unipersonale</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COLOGNA SCAVI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GREEN TEL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VALSENSI MICHELE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03734670791</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DA.MA. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CM INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI COLLESEI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02061760241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.G. S.p.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03742790276</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUILDING STRADE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ILSA PACIFICI REMO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163570294</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAVORI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03623920281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03016030128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIROLDI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TSSMSM58L09H768T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Florovivaismo Tasso Massimo</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04428860284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA SCAVI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02007310283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02860730171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Moro Snc di Moro Francesco &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01591990179</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOS ASFALTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01589120235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALBETON SPA Unipersonale</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02249180288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSULTECNO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00123570400</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMAGNOLA STRADE S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02688510284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779700242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Battaglin Costruzioni s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02007420249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTIGIANA STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486600297</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>patavina srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03541380360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>META S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01133260263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUIDOLIN GIUSEPPE ECO. G. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01240770170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTONUTTI Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00702580234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.BIT S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01645130368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANIBONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02831900788</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRISE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02175240981</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>marzocchi s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03652910260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02316340369</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIGNATTI DARIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00652680240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VACCARI ANTONIO GIULIO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TREVISAN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FACCO M. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>I.C.S. s.r.l. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA ZAMPIERI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Costruzioni Ital Strade srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PADOVA ASFALTI S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDIL COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TOLOMIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GI COSTRUZIONI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECHASFALTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Comin Costruzioni Generali Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAINENTE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Impresa Tasca</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BEDIN STRADE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GHIOTTI B. E L. DI PAOLO E SERENO GHIOTTI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DEON S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA FACCHETTI ADOLFO &amp;amp; FIGLI - IFAF - SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GECOMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITAC s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Aurora s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>segnalstrade veneta s.c.r.l. societa cooperativa</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIZETA GROUP COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIORGIO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PROSDOCIMO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARTINI LUCIANO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TREVIMAIS S.N.C. di Fausti Giuliano Scattolin Flavio e c.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>M.ADE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Rossi Escavazioni S.r.l</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.GE.FOR. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI MICHIELETTO STRADE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GROSSELLE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03446000287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Escavazioni Picco srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FUTURA SCAVI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01162920266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04774340287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MPM SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03757970243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTANTINI COSTRUZIONI s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00200210268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FELTRIN SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00060010253</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI DE PRA S.p.A.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BSNLFA60A04C713K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Costruzioni Stradali di Biasin geom. Alfio</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01474290283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B E B DI BALLAN E C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00961080256</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DM S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02406440269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02093000244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROSCAVI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04925750285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>2SGROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04347340285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUIRE soc coop</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02646450235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOAVE EDILSTRADE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00226300168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COGES S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00811590165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANGALLI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01721450136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELVA MERCURIO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02462360237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01331400166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL STRADE VIGANI</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03231070164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUARDI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00594070294</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.I.MO.TER. S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747200277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04806020287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>La Strada Srl</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03797510272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FP LAVORI STRADALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>F.LLI SAVOGIN DI SAVOGIN PALO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Ing, Antonio Molon</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Campostrini s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AGZ APPALTI S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIEMME SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOP. PADANA STRADALE A.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GALLO-ROAD SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SARTORELLO BUILDING SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MONDIN GABRIELE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>R.v.R. COSTRUZIONI E CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECOVIE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BASSO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RAGAZZO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>sanvido ilario</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. Unipersonale</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ANDREOLA G.M.B.H.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GUASTO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO S.C.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. ACCERTAMENTI SANITARI MESE DI GENNAIO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ROMANO MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02819040243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMANO MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2277.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO LOCAZIONE DUE DISPOSITIVI FISSI PER CONTROLLO VELOCITA SU POSTAZIONI GIA AUTORIZZATE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO PAGOPA E SUPPORTO GESTIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS Spa</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS Spa</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA DI CARTELLINE PORTA DOCUMENTI A DUE LEMBI PER LA POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BERTATO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04154040283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTATO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ARMADIETTI SPOGLIATOIO E APPENDIABITI A COLONNA PER UFFICI DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04332360280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Medioest Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04332360280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Medioest Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL IN ATTUAZIONE AL D.LGS. 50/2016. ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05017630152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05017630152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>624.96</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 POLIZZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RNZPLA67H69L407K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UnipolSai Div. La Fondiaria Ag. Ronzon Paola</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RNZPLA67H69L407K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UnipolSai Div. La Fondiaria Ag. Ronzon Paola</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1375.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1375.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SISTEMAZIONE GIOCHI GIARDINI E PAVIMENTAZIONE IN GOMMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00407600287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOTTARDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00407600287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOTTARDO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15309.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CONCESSIONI-SERVIZI CIMITERIALI</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RECUPERO DUE SALME (PE m.27.04.2021 e CG m.07.05/2021) DISPOSTO DA AUTORITA' GIUDIZIARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00262410285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00262410285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE GUASTO TOTEM MILTIMEDIALE IN PORTA PADOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04130410287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELFO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04130410287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELFO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ATTIVAZIONE SERVIZIO BIENNALE INFOCAMERE INIPEC PER FORNITURA MASSIVA INDIRIZZI PEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INFOCAMERE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCAMERE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>14003.12</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA STRUMENTI OPERATIVI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AXON ENTERPRISE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>11439.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO MODULO SOFTWARE SMART PORTAL PER SERVIZI DEMOGRAFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-05-25</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORE DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 SPESE GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA INDUMENTI ESTIVI E D.P.O OPERAI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>RITEX SNC DI ANTONELLO MARCO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RITEX SNC DI ANTONELLO MARCO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5182.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA MATERIALE  ELETTRICO MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMMOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EDIL FACCHIN SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04207640287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA PARPAJOLA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEB SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>32869.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>32561.12</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z932C045E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 DGC 29/2020 - INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA IN RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PRESENTATO DA WIND TRE SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ANTONIO GRECO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRCNTN77C12L407T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. ANTONIO GRECO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9645.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>9644.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6E2ECDE4F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0031_S2 REALIZZAZIONE PISTA  CICLABILE CA MORO. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02181220282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. PAOLO BOTTON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02181220282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. PAOLO BOTTON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4490.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5710.72</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA82E32FA1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA POZZETTO. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>csnfnc61l07g224z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Francesco Casini</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNNCL72B16C743B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bernardi Nicola</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03453570248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Elisabetta Mioni</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03453570248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Elisabetta Mioni</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19999.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>15113.70</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9C2DB5465</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0230 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU VIA EUROPA E VIA CASARETTA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00313820268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S. di ANDREATTA GIUSEPPE e C. Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00313820268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.S. di ANDREATTA GIUSEPPE e C. Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>31254.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39738.22</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z952D3FEDF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0132 S1 RESTAURO DEL CAMPANILE DELL'ORATORIO DI CA MICHELI ED AREE ESTERNE AFFIDAMENTO ANALISI STRATIGRAFICHE E&#13;
RELAZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02331330247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Restoring Art</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02331330247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Restoring Art</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9A2CC4893</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0145 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CITTADELLA-GALLIERA VENETA LUNGO VIA MEJANIGA AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02110330244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio tecnico associato Lazzarotto G. e Sembenelli M</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02110330244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio tecnico associato Lazzarotto G. e Sembenelli M</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15498.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18902.53</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z612EB2E57</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE E RINNOVO PATENTINO ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE PADOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80036590281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE PADOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1345.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1344.43</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z332FC5249</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI WIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3336.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3336.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAA2E61953</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI SU TRE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CORNARO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02737740247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.ind. Zarpellon Davide,</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02737740247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.ind. Zarpellon Davide,</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB32EA60F9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 LP0132_S1 RESTAURO DEL CAMPANILE DELL'ORATORIO DI CA MICHELI ED AREE ESTERNE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03657890285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GARALIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02127750285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETEX S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04197470281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPREDIL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04197470281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPREDIL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27505.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB92E17A05</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 Fornitura libri D.D.G. n. 561 del 20.08.2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774790246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGGENDO S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774790246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGGENDO S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2499.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z352DE695D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 MOBILI SCARPIERA A CASELLE PER SCUOLE INFIANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vastarredo S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vastarredo S.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2394.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2390.40</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z362F839FE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ABBONAMENTO A QUOTIDIANO IL MATTINO DI PADOVA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00906801006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEDI DIGITAL srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00906801006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEDI DIGITAL srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>179.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>85574474A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>CUC UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DIVERSE 2021/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01338160995</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SARIDA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02391510266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABACO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>484235.64</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2020 REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MORGAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA CALZATURE INVERBALI PER POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JOLLY SCARPE SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ACQUISTO DI SERVIZI SPECIALISTICI PER PASSAGGIO TELEFONIA&#13;
FISSA A FASTWEB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO E SERVIZI ACCESSORI PER IL PORTALE DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL CITTADELLESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>59.90</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO ANTINCENDIO PER SPETTACOLI TEATRALI E MANIFESTAZIONI CULTURALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>90001940288</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>90001940288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI BONIFICA BANCHE DATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS S.p.a.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 INCARICO PATROCINIO COMUNE RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GSTNDR77H07C743Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGOSTINI ANDREA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GSTNDR77H07C743Q</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AGOSTINI ANDREA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI CASERMA CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ULTOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01627290289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ULTOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020  INCARICO PER LA GESTIONE FISCALE ACCISE DELL'OFFICINA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ESERCIZIO 2020. IMPIANTO PALESTRA DI CA' ONORAI - IMPIANTO SU BARRIERE FONOASSORBENTI POLO SCOLASTICO POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03500590272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ING. LUCIANO VOLPATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03500590272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ING. LUCIANO VOLPATO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <cig>835814711A</cig>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 SOTITUZIONE GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA BIBLIOTECA VILLARINA,</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03490440280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CTP PEROZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04232530289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUIGI TORNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03198900247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SCORZATO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04232530289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA LUIGI TORNI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60063.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8016946121</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE OPERE DI SERRAMENTI -&#13;
VETRATE - INFISSI SU PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2021.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 LP0233 RIQUALIFICAZIONE PLATANI RIVE. POTATURE E OPERE COMPLEMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 LP0164_6 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA L. PIEROBON. COMPLETAMENTO INTERVENTO</oggetto>
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            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2020 ASSISTENZA HARDWARE LETTORI DI BADGE E CONTROLLO ACCESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4014.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPI DI CONTINUITA' UPS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ASTON ENERGY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2020 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE CIMITERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1343.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1343.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2020 ASSISTENZA E MANUENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI E RINNOVO LICENZE IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-23</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ADESIONE AL SERVIZIO CONSULTAZIONE BANCHE DATI MCTC ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97532760580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINISTERO INTRASTRUTTURE TRASPORTI</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 CANONE ANNUO SERVIZIO DI COLLEGAMENTO PER CONSULTAZIONE BANCE DATI ACI PRA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00907501001</codiceFiscale>
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            <oggetto>RIF2021 RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO E SERVIZI ACCESSORI PER IL PORTALE DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL CITTADELLESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO DEL SERVIZIO DI DISMISSIONE SERVER VIRTUALE DI POSTA ELETTRONICA MICROSOFT EXCHANGE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
                    <ragioneSociale/>
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            <importoAggiudicazione>563.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>563.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE URGENTE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE S. MARIA E SOSTITUZIONE SELETTORE CHIAVE BOTTONIERA ASCENSORE PALAZZO DELLA LOGGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLETTI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLETTI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3418.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2021 COMPATIBILITA' IDRAULICA - TERZA VARIANTE SECONDO P.I.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02244270241</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488930264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOHABITAT INGEGNERIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE TORRE FARO PER CONCERTO CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03366010282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMPORIO EDILE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EMPORIO EDILE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1030.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 REALIZZAZIONE GRAFICA, APPLICAZIONE E RIMOZIONE PELLICOLA AUTOADESIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PADANA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4838.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4797.27</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 MANIFESTAZIONE GIRO D'ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09597370155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RCS SPORT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09597370155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RCS SPORT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>50000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9032063EA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER IL CONCERTO DELLA BANDA DEI CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04564820282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JONNY MOLE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04564820282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JONNY MOLE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4465.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4465.50</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA6321CEBC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 PERNOTTAMENTO E VITTO MILITARI PER SUPPORTO LOGISTICO BANDA DEI CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00403940281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMETTA HOTEL SRL DI PREFABBRICATI ZANON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00403940281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMETTA HOTEL SRL DI PREFABBRICATI ZANON</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>529.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC532DD104</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI C.D. NONNI VIGILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04022260261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP SOC DINAMICA ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04022260261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP SOC DINAMICA ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31997.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF733673B9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO LICENZA ANNUALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE VMWARE PER DATACENTER PRINCIPALE E SECONDARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>32552037806</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>32552037806</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1099.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE TRIENNALE DUE DISPOSITIVI CONTROLLO VELOCITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VELOCAR SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2024-09-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 LAVORI DI RIPRISTINO OPERABILITA SITO VDS DANNEGGIATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1132.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO AREA BORGO MUSILETTO. INTERVENTI A TUTELA SICUREZZA URBANA. AFFIDAMENTO FORNITURA A STT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>3070.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SPESE DI VITTO PER I PROFESSIONISTI DELLA MOSTRA MURA CHE UNISCONO SALONICCO A CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELLE'EDITORIA LIBRARIA. IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLE LIBRERIE LOCALI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2301.20</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO DETERSIVO PER LAVATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO SPAZZOLE ADESIVE</oggetto>
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            <oggetto>RIF2021 COPIA CHIAVE PER SEDE OPERATIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO ARMADIETTO PER LE PULIZIE</oggetto>
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            <oggetto>RIF2021  OMAGGIO FLOREALE PER CONCERTO BANDA CARABINIERI DEL 18 GIUGNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA POZZETTO. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ING. ALESSANDRO GASPARINI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Schvarcz ing. Riccardo</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE CIMITERI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1343.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO TARGA PER CONCORSO GIOVANI TALENTI DEL 25 SETTEMBRE 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO FERTILIZZANTE PER FIORI E PIANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTGO SACCHETTI PER CANCELLERIA IN OCCASIONE ELEZIONI COMUNALI  2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CENTRODET SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0128 COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C.COLOMBO STRALCIO 1. RECINZIONE SU PARATOIA CONSORTILE ADIACENTE ALL'OPERA. PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORIA CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 COPIA CHIAVI IMPIANTO AUDIO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VILLA RINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0128 COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C. COLOMBO STRALCIO 1. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0128 Realizzazione parcheggio scambiatore Polo scolastico di Via Cristoforo Colombo - Via Jappelli - pubblicazione avviso appalto aggiudicato GURI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                <aggiudicatario>
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            <importoSommeLiquidate>467.91</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 COPIA CHIAVI SEMINTERRATO SCUOLA MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0128 INCARICO DIREZIONE LAVORI REDAZIONE PRATICHE CATASTALI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE POLO SCOLASTICO DI VIA CRISTOFORO COLOMBO-VIA JAPPELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0191_S2 INCARICO D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA RESTAURO DELLA CHIESA E VIALETTI CIMITERO MONUMENTALE CAPOLUOGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Studio Architetti Veneti di Compostella Annabianca</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 LP0174 RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI STRALCIO 1. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1178.44</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2021 SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA PER RUOTA CARRELLO A MANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2021 LP0065 - ORATORIO CA NAVE - RESTAURO APPARATO DECORATIVO PARETI - OPERE DI COMPLETAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00348980285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2021 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE FESTIVITA' A CITTADELLA EDIZIONE 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RBL GROUP SRLU</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04771400282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RBL GROUP SRLU</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>34600.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 SOSTITUZIONE TAPPO SERBATOIO E LAMINA POSTERIORE PER MACCHINA LAVASCIUGA LEONIS IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA  MEDIA PIEROBON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 TAMPONE RAPIDO COVID PRESSO FARMACIA DR. BERTO PIERLUIGI</oggetto>
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            <oggetto>RIF2021 AFFIDAMENTO DELLA PULIZIA VETRATE LOCALE SEMINTERRATO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO L. PIEROBON</oggetto>
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                    <ragioneSociale>PRIMAVERA 90 COOPERATIVA SOCIALE COOP. SOC.</ragioneSociale>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA MATERIALE PER DOTAZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021  ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE - ANNO 2021 -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PISTA CICLABILE CITTADELLA-GALLIERA VENETA, VIA POPPI E OPERE ELETTRICHE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0215 REALIZZAZIONE ROTATORIA S. MARIA. RIMOZIONE E REISTALLAZIONE DI TELECAMERE SU NUOVO POSIZIONAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1085.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 LP0174 RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI. STRALCIO 1. SERVIZIO DI PULIZIA DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-30</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 LP0226 AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA CA NAVE. FORNITURA CONDIZIONATORE - DOSATORI PORTASAPONE E PORTAROTOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TONIN GASTONE Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4724.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-31</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 SPESE DI RESIDENZIALITA PER IL FOTOGRAFO MURA CHE UNISCONO SALONICCO A CITTADELLA INAUGURAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BED &amp;amp; BREAKFAST CITTABELLA DI ANDREA BERTOLLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRTNDR74R19C111S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BED &amp;amp; BREAKFAST CITTABELLA DI ANDREA BERTOLLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-20</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 PIANI INTERVENTO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI DI CUI A D.G.C. N. 254/2020 - PROGETTO CI STO AFFARE FATICA 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Societa Cooperativa Sociale IM.PRO.N.TE.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04827090285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Societa Cooperativa Sociale IM.PRO.N.TE.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 DET. 327/2021 SERVIZIO DI PRESENTAZIONE E CONDUZIONE DELL'EVENTO CONCERTO DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DPLDIA65S44C743T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDA DP EVENTS &amp;amp; PRODUCTION</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DPLDIA65S44C743T</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO SERVIZIO SPECIALISTICO DI AFFIANCAMENTO SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2196.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 COLONNE SEGNA PERCORSO MUSEO DEL DUOMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Kit Ufficio Snc di Codato Michele &amp;amp; C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>367.20</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>367.20</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SCIVOLI ALTALENE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2130.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 CARTELLI DI SICUREZZA CONCERTO ORCHESTRA NAZIONALE BANDA CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>88.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>88.20</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO EX ENEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 PULIZIA VANO ASCENSORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 ALLACCIO IDRICO VIA SANTA LUCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
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            <oggetto>RIF2021 VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA S. MARIA DA ENTE PREPOSTO A.R.P.A.V.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92111430283</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>119.12</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 NUOVO IMPIANTO ANTIFURTO SEDE PROVVISORIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01471190288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELCON S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3165.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 FESTIVAL DEL JAZZ 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO LOCO CITTADELLA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81005030283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO LOCO CITTADELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021ANTICHE MURA TEATRO FESTIVAL E LUOGHI COMUNI IL VENETO IN SCENA</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90142610279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 OTTOCENTENARIO DI FONDAZIONE DELLA CITTA: ACQUISTO LIBRI SULLA STORIA E TRADIZIONI DI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VTTGFR80E11C743I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VETTORI GIANFRANCO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 RELAZIONE ATTESTANTE LA BUONA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DELLA MOSTRA MICHELE FANOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ZONTA EDDA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>polizia locale</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI ACCESSO DATI DEL REGISTRO IMPRESE INI-PEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>INFOCAMERE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 AFFIDAMENTO SERVIZI CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (IMPIANTI TERMICI) EDIFICI COMUNALI 2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CLOUD COMPUTING IN MODALITA' IAAS E PAAS PER GLI APPLICATIVI GESTIONALI E RELATIVI AMBIENTI SOFTWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24371.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTI WIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TERRALINK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI MULTIMEDIALE UFFICIO STUDI.NET SILVER DI OPEN SOFTWARE MEDIA SRL ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02810000279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPEN SOFTWARE MEDIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA DI STRISCIONI PUBBLICITARI PER LA MOSTRA DI SALONICCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03558960286</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03558960286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBBLISYSTEM</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-20</dataUltimazione>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO SCAFFALI A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 2020.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02396570240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALTRE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02396570240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALTRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1719.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO LIBRO RILIEVI INFORTUNISTICA STRADALE MAGGIOLI EDITORE PER LA POLIZIA LOCAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05010230281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA VETTORI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05010230281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA VETTORI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39.90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO TOVAGLIETTA ANTIMACCHIA PER MUSEO DEL DUOMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05001170280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JAL MERCATONE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO PRODOTTI POSTALI PER SPEDIZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 COPIA CHIAVI LOCALE SEMINTERRATO SCUOLA MEDIA PIEROBON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA IN LOCAZIONE BIENNALE DI UN DISPOSITIVO DI CONTROLLO VELOCITA, OMOLOGATO E TARATO AI SENSI DI LEGGE, DA POSIZIONARSI SU POSTAZIONE AUTORIZZATA A PRESIDIO DELLA&#13;
SP47 - KM. 27+100</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>39960.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-12-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021  SERVIZIO PULIZIE LOCALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021  AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021  MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI IN USO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. PIEROBON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0099 SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA STRALCIO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 TAMPONE RAPIDO COVID PRESSO FAMACIA DR. BERTO PIERLUIGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>RIF2021 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTROSTATICO CIMITERO CAPOLUOGO - CAPPELLA OTTAGONALE NORD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, SISTEMI&#13;
FISSI DI ESTINZIONE INCENDI ED IMPIANTI DI&#13;
SICUREZZA 2021-2022-2023-2024 SU PATRIMONIO&#13;
COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>P.A.S.S.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO RIZZATO ANTINCENDI</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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            <oggetto>RIF2021SPESE DI VITTO PER IL FOTOGRAFO MOSTRA SALONICCO A CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SPETTACOLO LA COMEDIA DE DANTE INFERNO FESTIVAL TEATRALE ESTIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CAST DI SIMONE TOFFANIN</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-09-12</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 FESTIVAL TEATRALE NELLE FRAZIONI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FEBO TEATRO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 IMPIANTO DI MICROCLIMA PER LA MOSTRA MICHELE FANOLI PER ULTERIORI 72 GG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2332.80</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2021 REDAZIONE CONDITION REPORT DELLE OPERE DI PROPRIETA' DELLA RACCOLTA STAMPE ACHILLE BERTARELLI DI MILANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ADARTE DI STEFANIA MORETTO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ADARTE DI STEFANIA MORETTO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2021 REALIZZAZIONE E STAMPA DEL CATALOGO DELLA MOSTRA MICHELE FANOLI - SPESE PER SAGGISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE SCHEDA CONSERVATIVA PER OPERE MUSEO DIOCESANO DI FELTRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 REDAZIONE SCHEDE CONSERVATIVE DELLE OPERE DI PROPRIETA COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE DATI DAL PROGRAMMA PBMONLINE ALL'AMBIENTE SOFTWARE DELLA DITTA ADS S.P.A DENOMINATO CASA DI VETRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO ATTIVITA' DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE DEL MODULO DI INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI PROTOCOLLO CON IL PORTALE SUAP IMPRESAINUNGIORNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 ISPEZIONE ANNUALE PARCHI GIOCHI COMUNALI</oggetto>
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                    <ragioneSociale>SIRPAG DI CASAGRANDE ENRICO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2154.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2154.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 PIANO DI SICUREZZA MANIFESTAZIONE CONCERTO BANDA DEI CARABINIERI CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 CALCOLO STRUTTURE PALCO - LUCI CONCERTO BANDA CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ING. MARCO NORI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RIVA NUOVA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 MANUTENZIONE MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO ASCENSORE CASERMA CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03246871200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.S.A. - ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-11</dataUltimazione>
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                <denominazione>CUC UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE AIUOLE STRADALI ED ARREDO URBANO 2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OLTRE IL VERDE GIARDINI SNC DI SPRINGOLO FEDERICO E MONETTI OMAR</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>BLLFNC55T05I207N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVAI PIANTE BELLU DI BELLU FRANCESCO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IDEE VERDI COOPERATIVA SOCIALE A R. L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GGNLSN65M21I207R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVAISTICA ALESSANDRO GUAGNO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BLLFNC55T05I207N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVAI PIANTE BELLU DI BELLU FRANCESCO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI&#13;
FILODIFFUSIONE DI EMERGENZA FIERA FRANCA E NATALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00091190280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOSOUND SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO FUNEBRE CITTADINO INDIGENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00262410285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZO PANDA 4X4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00191570282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA AGENZIA SNC DI BAGOLAN FILIPPO &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00191570282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA AGENZIA SNC DI BAGOLAN FILIPPO &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI LOCAZAIONE DISPOSITIVI DI CONTROLLO IN SUO AL CORPO DI PL FINO AL 31.12.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01926900208</codiceFiscale>
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            <oggetto>RIF2021 RECUPERO SALMA DISPOSTO DA AUTORITA' GIUDIZIARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO STEWARDS FIERA FRANCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FORTEZZA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MANPOWER TBO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03419590280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PADOVA INVESTIGAZIONI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02230035706</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANPOWER TBO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-10-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO TARGA IN MARMO E RELATIVO&#13;
SUPPORTO PER INTITOLAZIONE AREA PARCHEGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04113240289</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04113240289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAUPA MARMI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2049.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CENTRO LUMINARIE BONACCORSI LIGHT SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05260090286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO LUMINARIE BONACCORSI LIGHT SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VERDE E VIABILITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01193340260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE.MA.R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01193340260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE.MA.R.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>791.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO UMIDIFICATORI PER REGOLAMENTAZIONE CLIMATICA LOCALI ESPOSITIVI PALAZZO PRETORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04254050232</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROTEC INTERNATIONAL GMBH &amp;amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04254050232</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROTEC INTERNATIONAL GMBH &amp;amp; C. S.A.S</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 PROGETTAZIONE GRAFICA INTERNA ALLA MOSTRA MURA CHE UNISCONO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>EL999427641</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>BEETROOT DESIGN GROUP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>EL999427641</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>BEETROOT DESIGN GROUP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SPORT</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 GIRO DEL VENETO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04285840247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENTURO SSD ARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04285840247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VENTURO SSD ARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20983.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 REVISIONE E TATARURA ANNUALE APPARECCHIO MISURATORE VELOCITA TIPO TELELASER TRUCAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00917650962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELTRAFF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO PUBBLICAZIONI DEL VOLUME SU PIETRO SPEZIALE. IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05122330284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOWANDA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05122330284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOWANDA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB432ED333</cig>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELLE'EDITORIA LIBRARIA. IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLE LIBRERIE LOCALI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05054530281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LESTER E BOB</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05054530281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LESTER E BOB</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2301.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2301.09</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 RETE BIBLIOTECARIA ALTA PADOVANA EST. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2020.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COMUNE DI CAMPODARSEGO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80008910285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI CAMPODARSEGO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>667.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>667.54</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE RUOTE CARRELLO PORTAPACCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00071610281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CICLI SIMIONI BRUNO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20.50</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO TERRA PER PIANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01782190282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI LANDO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1.56</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO RUOTE GIREVOLI PER RACK AUDIO SALETTA MANTEGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 COPIA CHIAVI SPOGLIATOI CAMPO DELLA MARTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1.64</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO MUSEO DEL DUOMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02116180304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROBRICO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02116180304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROBRICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>60.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60.05</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 COPIA CHIAVI PER ADDETTI PULIZIE MUSEO DEL DUOMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28.28</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RELAZIONE TECNICA CON CALCOLO ILLUMINOTECNICO PER ADEGUAMENTO TORRI FARO VIA BORGO VICENZA E VIA SAN DONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PGNPRG57D18A703Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAGNON PIETRO GIOVANNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PGNPRG57D18A703Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAGNON PIETRO GIOVANNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021  ACQUISTO NASTRI RIBBON CERA PER STAMPANTE ZEBRA MOD. ZD420 PER UFF. MESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19.19</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19.19</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA630A15B6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0227 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA INCROCIO TRA VIA BASSE DEL   BRENTA E VIA MICHELA. AFFIDAMENTO ANALISI FLUSSI DI TRAFFICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04088820271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E-FARM ENGINEERING &amp;amp; CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03168000275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04418810265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Logit  Engineering Studio Associato</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04418810265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Logit  Engineering Studio Associato</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4801.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4801.50</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>582.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 NASTRO BIADESIVO ADEGUAMENTO STANZA FORZE DELL ORDINE ASILO CA NAVE IN OCCASIONE ELEZIONI AMM.VE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EPIU' SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EPIU' SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO DEL LUNEDI E GIOVEDI MATTINA ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>REBELLATO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>REBELLATO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25920.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 BOTTIGLIE D'ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/11/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2.22</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZI DI RILIEVO PLANIALTIMETRICI ED EVENTUALE FRAZIONAMENTO AREE E PRATICHE CATASTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ing. Dario Fantato</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ing. Dario Fantato</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6999.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0174 RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI STRALCIO 1 PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C. Srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0238 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CDS ANNO 2020 PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0128 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE POLO SCOLASTICO DI VIA CRISTOFORO COLOMBO VIA JAPPELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                        <ragioneSociale>MOSCHINI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>I.C.S. s.r.l. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.I.S. S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRISE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.L. COSTRUZIONI E AUTOTRASPORTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CHISARI GAETANO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PAROLINI GIANNANTONIO SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDIL SCAVIL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOP. PADANA STRADALE A.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.I.MA - COSTRUZIONI IDRAULICHE MARANGONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ABBADESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FENIX CONSORZIO STABILE SCARL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GROTTO ALVISE E C. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITAC s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BASSO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>B E B DI BALLAN E C. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI DE PRA S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI POSTUMIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GUARINO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA EDILSCAVI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE CO.GE.A. - CONSORZIO GENERALE APPALTI SCARL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.AG. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSENTINO SCAVI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L.E.MO.TER. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITALIASCAVI ED ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F. e C. Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DI MURRO FRANCESCO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Costruzioni Stradali Martini Silvestro srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ANESE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GEMIS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROSCAVI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DEON S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FRANCO LAVINA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PANZICA LUCIANO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>P.I.C.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SEMAT</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDIL VALLE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MANTOVAGRICOLTURA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSULTECNO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITALCOSTRUZIONI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>coeffe strade srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LESSIO ROMOLO SNC di Lessio Pietro E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AREA DELTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA-FORESTALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CM INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PALAZZO COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVA GEO.MAC. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CO.EDI.SOL. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TONIN GASTONE Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROSCAVI S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TEAM COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Moro Snc di Moro Francesco E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI CASTELLIN LORENZO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DELTA SCAVI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>marzocchi s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C.I.MO.TER. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CABRINI ALBINO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA SCALA SANTO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NET COMUNICATION SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI MICHIELETTO STRADE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PERSIA NICOLANGELO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FACCHIN CALCESTRUZZI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Imprenet Consorzio Stabile societa consortile a responsabilita limitata</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CASTEDIL S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>RUFFOLO EMILIANO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAINENTE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>P.A. COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNOEDILE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TOLOMIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIVANI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>3C AEDIFICATORIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03493000966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTOLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02770800346</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>cogestra</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04116730484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.R.M. Escavazioni srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01306540236</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAZZOCCO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01695230308</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06527450156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LMG Buildings</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04754810267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GECOMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00181830274</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E FIGLI - IFAF - SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04961910264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO ITQ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04085600262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Giacobbo srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01542820285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREVISAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00742160245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHIAVO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04806020287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>La Strada Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01779700242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BATTAGLIN CONSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02873450643</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERZARO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01212950222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Costruzioni Casarotto S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05487480872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUCA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01274030772</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIPROJECT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>08029180968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ma. Mi. Srl - Impresa Sociale</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>GI.CA.RO. EREDI CUDEMO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ZARA APPALTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Comin Costruzioni Generali Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GALLO-ROAD SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Consorzio ConCoS Soc Coop</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI BARRESI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SERVIZI E COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COLOGNA SCAVI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Sicea S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>L.P.COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Eredi PIETRO RUGGIERO Costruzioni S.a.s. di Ruggiero Patrizio</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERRARESE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNOC SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CANTIERI BORTOLATO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA BORTOLAZZO EGIDIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTIGIANA STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CANTON GIOVANNI S.N.C. DI CANTON LUCIO E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>M.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COMPAGNIN GIANCARLO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROSCAVI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DE LORENZI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GUIDOLIN GIUSEPPE ECO. G. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRARI ING. FERRUCCIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Dimar Costruzioni srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Cenacolo Costruzioni Generali scarl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Beboviello Group S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MONTAGNO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AGZ APPALTI S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ANTONUTTI Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANTORO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITALBETON SPA Unipersonale</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EREDI CIRILLO LUIGI SAS DI PELLEGRINO ROSA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>12819770152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINOPOLI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SELVA MERCURIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>UNYON CONSORZIO STABILE SCARL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02061760241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.G. S.p.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03738520265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VALSENSI MICHELE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01551830282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GLTMCN79D70F537T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI.M.C.G</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00217440254</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALIMA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>SNTGPP63M10B555D</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTANGELO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00931430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing, Antonio Molon</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03868760244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUCCIOLI ASFALTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00078440252</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Impresa Olivotto S.r.l.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01741440760</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DE BIASE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04252470267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C G M  S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02929140214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANDREOLA G.M.B.H.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03733740264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDIN GABRIELE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NUOVAEDIL SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>SMNFNC64T19H897W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04398530263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRANDI OPERE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Gruppo Rossi</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03381151202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>geniale srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA GIRARDELLO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00731950275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI SEMENZATO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Edil 2 Costruzioni Generali srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08381221210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02030570762</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RESILTECH s.r.l.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05090350280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHASFALTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CAVE SINNI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04436100285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TONIN GASTONE Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>610717.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA SOFTWARE DUP 2022/2024 E NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06711271004</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GESINT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO CA' ONORAI VIA POSTUMIA DI LEVANTE.  INTERVENTO DI INTERRAMENTO RETE TELEFONICA - TELECOM ITALIA SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PARK INTERRATO CAMPO DELLA MARTA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ESERCIZIO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90014480280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Condominio Park Interrato Campo Della Marta</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90014480280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Condominio Park Interrato Campo Della Marta</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1291.78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1291.78</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0238 REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEL TELAROLO.SPESE PER ONERI DI ISTRUTTORIA CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90013790283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90013790283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0099 PISTA CICLABILE BOLZONELLA - STRALCIO 1 - INTERVENTO DI RECUPERO FAUNA ITTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>La Sorgente s.m.p.s.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>81000870287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>La Sorgente s.m.p.s.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2150.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CUC UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RIQUALIFICAZIONE ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE TRIENNIO 2021-2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>C.F.V. SEGNALETICA S.N.C. DI COLOMBARA GIANMATTEO E VETTORATO LORENZO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TES SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2021 LP0217_S2 COMPLESSO PORTA TREVISO: ILLUMINAZIONE ED OPERE CONNESSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021SPESE PER VITTO DEGLI ARTISTI PER LA MOSTRA MURA CHE UNISCONO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER GLI OSPITI DELLA MOSTRA MURA CHE UNISCONO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 PROROGA POLIZZA ASSICURAZIONE PER LA MOSTRA MICHELE FANOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>STUDIO BROKER PAOLO MOGLIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-08-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-17</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA TMACS SERVICE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10425.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO CALZATURE ESTIVE PERSONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02438570281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAP DI MARCOLONGO SNS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>892.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 DET. 594/2021 - Impegno spesa per attivita stragiudiziale in merito ad ulteriori fatture pervenute da ditta Bancafactoring</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CLAFNC71C67G224I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVV. FRANCESCA CALO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CLAFNC71C67G224I</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>5750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO COMMERCIO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021: INSEGNE TURISTICHE - INDAGINE NUOVO SISTEMA SEGNALETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SMNPLA68A29C743K</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SMNPLA68A29C743K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIMONETTO PAOLO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE CONSIP 8</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-17</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2031.90</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>32552037806</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9831AB518</cig>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO SPECIALISTICO E AFFIANCAMENTO PER FORMAZIONE USO SOFTWARE SCANSIONE PRATICHE EDILIZIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03829510282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03829510282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIVENETO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3602.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO, UTILIZZO BLSD E PREVENZIONE INCENDI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3950.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 PULIZIA STRAORDINARIA VETRATE E VANO ASCENSORE SEDE COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>UNICOOPER SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PRIMAVERA 90 COOP. SOC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02380450284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIMAVERA 90 COOP. SOC.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1952.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ALLACCIO IDRICO VIA DELLE PEZZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETRA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 REDAZIONE REGOLAMENTO E PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE E SERVIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01920640503</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01920640503</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021REALIZZAZIONE SAGOMA MASCOTTE PER PUNTI FOTO CITTA' IN FIABA CITTADELLA DEI BALOCCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRTLLL83L64Z222F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTOLLO LISA LEELA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRTLLL83L64Z222F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTOLLO LISA LEELA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>602.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>602.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SPESE DI VITTO PER FOTOGRAFO MOSTRA SALONICCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04335900280</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04335900280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC5338BE4B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO DI CARTELLONI IN POLICARBONATO PER ESPOSIZIONE MISURE DI SICUREZZA ANTI COVID-19.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02493840272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIVENETA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4636.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE ASCENSORE MONO SPACE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>RIF2021 VENETO GO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORN N. 2 STRISCIONI COMMEMORAZIONE GIORNATA DELLA MEMORIA 27 GEN 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELLE'EDITORIA LIBRARIA. IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLE LIBRERIE LOCALI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 RETE BIBLIOTECARIA ALTA PADOVANA EST. IMPEGNA DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2021.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Comune di Campodarsego</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 PROGETTO SCUOLE SICURE 2021/2022. POLIZZA FIDEIUSSORIA RICHIESTA AI FINI DEL RIVERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGNALATICA STRADALE: SPRAY COLORE, CORDELLE METRICHE, GUANTI, ECC.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EPIU' SRL</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>76.47</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO TUBO ELETTRICO ED ACCESSORI SCUOLA ELEMENTARE B.GO TREVISO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 RIPRODUZIONE N. 2 CHIAVI LOCALI COM.LI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER ORDINANZA GIRO D'ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 COPIE CHIAVI ORATORIO S. LUCIA</oggetto>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI E RINNOVO LICENZE IN USO PRESSO UFFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO CORONA DI FIORI PER COMMEMORAZIONE L. PIEROBON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO TARGHE COMMEMORATIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 COPIA CHIAVI SCUOLA PIEROBON PER ASSOCIAZIONE LEGGER-MENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2.96</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2021 BARRA FILETTATA PER MORSETTI  PALCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 BORCHIE PER INSTALLAZIONE TARGA PORTA SPALTI OSPEDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO TOKEN PER UTILIZZO SPID AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 CORONA D'ALLORO PICCOLA AGGIUNTIVA IN OCCASIONE CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00715060240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BISINELLA TIBERIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>45.09</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>45.09</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 N. 2 SERRATURE DELLA PORTA EST ORATORIO CA NAVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>73.78</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO 24 PZ. DI GEL MUNIOCID DA LT. 1 PER LA FIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01782190282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F..LI LANDO SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>96.40</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 TAMPONE RAPIDO COVID PRESSO FARMACIA MARENDUZZO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>04943660284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA MARENDUZZO SNC</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04943660284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA MARENDUZZO SNC</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA STRALCIO 1. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1634.43</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEI RIF2021 LP0174 LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI  VIA MARCONI STRALCIO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Ing. Onisto Federico</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Ing. Onisto Federico</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6340.70</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2021 AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE PER LE SCUOLE DEL COMPRENSORIO E PER LA CITTA' GEMELLATA DI NOVA PRATA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL ME.PA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NOVALI EGIDIO SNC</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO PALLINE IN POLISTIROLO PER ADDOBBO ALBERO DI NATALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI PER SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO L. PIEROBON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI &#13;
FUEL CARD A.Q. CONSIP 2022/2024</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA STRALCIO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 LP0211- S2 RIQUALIFICAZIONE BGO PADOVA- INCARICO REDAZIONE PERIZIA TIGLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 LP0215 REALIZZAZIONE ROTATORIA S.MARIA. INTERVENTO DI ALLACCIO IDRICO USO IRRIGAZIONE. SOCIETA ETRA SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 LP0099 INCARICO DL E SICUREZZA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA STRALCIO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2021 REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA SOTTOPASSO CICLO-PEDONALE VIA C. COLOMBO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>RIF2021 LP0248 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021. SPESE PER ONERI DI ISTRUTTORIA CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>RIF2021 LP0065 ORATORIO CA NAVE - RESTAURO APPARATO PITTORICO PARETI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PASSARELLA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VITA MAURO</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 DET. N. 1228/2021 PATROCINIO LEGALE AL COMUNE DI CITTADELLA NEL RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA CONTRO ORDINANZA TRIBUNALE DI PADOVA R.G. N. 207/2021 RELATIVA A RICORSO PRESENTATO DA CIDAS SOC. COOP. A R.L.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>13635.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 PULIZIE STRAORDIANRIE DI PALAZZO PRETORIO PER LA MOSTRA MICHELE FANOLI DALLA VENEZIA DI CANOVA ALLA PARIGI DELLA MAISON GOUPIL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 PIANO EMERGENZA MUSEO DUOMO E PALAZZO PRETORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI PRELIEVO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CITTADELLA 1.10.2021-30.9.2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Poste Italiane S.p.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>RIF2021 ACQ.PANCHINE PER LA SCUOLA INFANZIA CASARETTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>8800.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2021 INCARICO RELATIVO ALLA SICUREZZA FIERA FRANCA ED ALTRE MANIFESTAZIONI TRIENNIO 2021-2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STUDIO GEOLOGO DOTT. PAOLO CORNALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02607280282</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ESSE TI ESSE INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-07</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GRUPPI DI CONTINUITA' ELETTRICA (UPS) UBICATI NEI VARI PALAZZI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 MANUTENZIONE E CONTROLLO PROGRAMMATO DEI NUOVI ALZAFERETRI PER GLI ANNI 2021-2022-2023-2024</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE URGENTE ASCENSORE SCUOLA S. MARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLETTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01263940288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELLETTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO LUCI SPOT LED TEATRO SOCIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04180430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVENTS TECH SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04180430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVENTS TECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA PLAFONIERE E ACCESSORI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00343170510</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEC ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00343170510</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEC ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7747.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7747.12</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021  SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI PRESSO VILLA RINA E TEATRO SOCIALE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01471190288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELCON SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01471190288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELCON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 VERNICIATURA RINGHIERA RECINZIONE SCUOLA MEDIA PIEROBON - BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03724380245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CONTROMANO ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03724380245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CONTROMANO ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4965.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4965.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATA VIA RIVA DEL PASUBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GMBLNE55P16G224R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMBETTA LEONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00407600287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOTTARDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04952630285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZERO SNC DI ALBERTO CHIOVATO &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00407600287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GOTTARDO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3366.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 PERNOTTAMENTO E VITTO COMPONENTI DELLA BANDA DEI CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02234720262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOTEL FILANDA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02234720262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOTEL FILANDA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6150.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z34322C676</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI CATERING PER IL CONCERTO DELLA BANDA DEI CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRTMLL67H51C743C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIZZERIA ALLA CITTADELLA DI BROTTO MARIELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRTMLL67H51C743C</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIZZERIA ALLA CITTADELLA DI BROTTO MARIELLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0933080A3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO DI CONTINUITA' ELETTRICA (UPS) UBICATO NEL PALAZZO LA LOGGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02008050284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZO LINO SNC di RIZZO E C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02008050284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIZZO LINO SNC di RIZZO E C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4A323F092</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO BUS NAVETTA MERCATO LUNEDI E GIOVEDI MATTINA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00682710249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIAGGI REBELLATO SNS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00682710249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIAGGI REBELLATO SNS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13957.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13956.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1E3278D0F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 GESTIONE SPESE CONTO CORRENTE POSTALE 209353 RISCOSSIONE COATTIVA CDS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3482.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A SEMINARIO ONLINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>KAIROSFORMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 COLLEGAMENTI ELETTRICI LUNGO LE VIE DEL CENTRO STORICO PER FIERA FRANCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FURLAN MASSIMO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FURLAN MASSIMO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE URGENTE PEDANA DISABILI CHIESA DEL TORRESINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>628.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 REALIZZAZIONE PUNTI FOTO MASCOTTE PER LA MANIFESTAZIONE CITTA' IN FIABA CITTADELLA DEI BALOCCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRNMRC76E30C743K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EASY COMUNICATION DI GERON MARCO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA IN LOCAZIONE BIENNALE DISPOSITIVO DI CONTROLLO VELOOCITA OMOLOGATO E TARATO.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 NOLEGGIO INSTALLAZIONE VARCHI CONTAPERSONE FIERA FRANCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LIFE TREE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FOTO DA ROS &amp;amp; POLLESEL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>HARLEY SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>VIDEOLAB SAS DI LUCCARDA LUCIANO &amp;amp; C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03357520240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARLEY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SOSTITUZIONE TABELLONI E CANESTRI, TABELLONI SEGNAPUNTI E INSTALLAZIONE SISTEMA 24 SECONDI PALESTRA MANTEGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONQUEST SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CONQUEST SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 MANUTENZIONE  STRAORDINARIA CALDAIE PALAZZO LA LOGGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>RIF2021 PROGETTO BIBLIONET 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SPESE PER ALLOGGIO DEGLI ARTISTI DELLA MOSTRA MURA CHE UNISCONO PRESSO HOTEL FILANDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 PROGETTO BIBLIONET PER LA BIBLOTECA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELLE'EDITORIA LIBRARIA. IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLE LIBRERIE LOCALI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774790246</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774790246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGGENDO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2301.20</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 COPIA CHIAVI INGRESSO SECONDARIO MUNICIPIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2.96</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI QUOTIDIANI - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12546800017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEDI DIGITAL S.r..l</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GEDI DIGITAL S.r..l</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021  COPIA CHIAVE CHIESA DEL TORRESINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1.48</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMA TRATTAMENTO AUTORIZZAZIONI POSTEGGIO SU STRADA PER INVALIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE GASPARI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ASSISTENZA HARDWARE LETTORI DI BADGE E CONTROLLO ACCESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTESI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03388070280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTESI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4085.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA E BICCHIERI PER SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.8.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00348980285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00348980285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4.46</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA A NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI GOBI NATALIZI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04180430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVENTS TECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04180430243</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVENTS TECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RINNOVO SERVIZIO DATABASE MYSQL  DITTA ARUBA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2830C3444</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0128 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE POLO SCOLASTICO DI VIA CRISTOFORO COLOMBO-VIA JAPPELLI. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GURI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA CANALINA ELETTRICA PER SCUOLE MATERNE ALPINI E CASARETTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 LP0128 COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C. COLOMBO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 LP0191 CIMITERO CPL CHIESA E VIALETTI CIMITERO MONUMENTALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER GLI ALUNNI DEL PLESSO DI LAGHI PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA DPI UFFICIO LAVORI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 POPOLAMENTO DI DATI E DOCUMENTI DEL GEOPORTALE COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>RIF2021 LP0211_S2_RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA-STRALCIO II PAGAMENTO ONERI PER INTERRAMENTO CAVI AEREI ALLA SOCIETA'&#13;
E-DISTRIBUZIONE SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>RIF2021 COMPLESSO PORTA TREVISO: ILLUMINAZIONE ED OPERE CONNESSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>RIF2021 LP0128 LAVORI DI COMPLETAMENTO BRETELLA VIA GABRIELLI E OPERE CONNESSE - STRALCIO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 LP0240 -CHIESETTA SANTA LUCIA DI BRENTA - RESTAURO DECORAZIONI PITTORICHE ESTERNE</oggetto>
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            <oggetto>RIF2021 INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PDL SAN MARCO</oggetto>
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            <oggetto>RIF2021 REALIZZAZIONE DI CARTOLINE E DEPLIANT PER LA MOSTRA MURA CHE UNISCONO SALONICCO A CITTADELLA</oggetto>
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            <oggetto>RIF2021 LP0238 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DEL TELAROLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 DET. 522/2021 - PIANO STRAORDINARIO DI PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA COMMERCIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2021 LAVORI IMPIANTO ELETTRICO PER LA SOSTITUZIONE GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA BIBLIOTECA VILLA RINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE</oggetto>
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            <oggetto>RIF2021 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 E DELL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA NEL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2020 FORNITURA GAS METANO 2020-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021SPESE DI RESIDENZIALITA DEL FOTOGRAFO PER LA MOSTRA MURA CHE UNISCONO SALONICCO A CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRTNDR74R19C111S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BED &amp;amp; BREAKFAST CITTABELLA DI ANDREA BERTOLLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRTNDR74R19C111S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BED &amp;amp; BREAKFAST CITTABELLA DI ANDREA BERTOLLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-01-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 BOMBOLE CO2 PER COLONNINE EROGATRICI ACQUA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00659060248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETV MORELLO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00659060248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETV MORELLO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO DEL SOFTWARE GEOPORTALE IN MODALITA' SAAS E SERVIZI DI AVVIAMENTO DA INTEGRARE NEL NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03614770281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEONWEB SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03614770281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEONWEB SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI DI LICENZA DEI PRODOTTI SOFTWARE AUTODESK IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABITAT SIT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02616950248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABITAT SIT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ANNUALI DIKE GOSIGN PRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTIONI.DOC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02238120485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTIONI.DOC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>249.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>249.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01763990767</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Covel Group S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01763990767</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Covel Group S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO N.150 LIBRI NOMI, COGNOMI E MENDE 600 ANNI DI ONOMATICA A CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02294600289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHICO SNC DI BIZZOTTO A. &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02294600289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAPHICO SNC DI BIZZOTTO A. &amp;amp; C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA 2021-2022 ADESIONE ALLA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06655071007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06655071007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>900000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA MATERIALA VARIO DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI E IMMOBILI E VIABILITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1127.49</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-06-26</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 RINNOVO CONTRATTO QUADRIENNALE PANNELLI TOURING</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06553331007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA ONE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06553331007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA ONE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 PUBBLICAZIONE BUR SDEMANIALIZZAZIONE DECLASSIFICAZIONE RELITTO STRADALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02392630279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REGIONE VENETO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>REGIONE VENETO</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ESECUZIONE INTERVENTI VARI SU DEFIBRILLATORI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SNC</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 REDAZIONE DELLA PRATICA PER L'OTTENIMENTO DEL NUOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA PIEROBON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ARCH. LOMBARDO MARCO</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI (CONDIZIONAMENTO) ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MOSTRA PALAZZO PRETORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2021 APERTURA CONTO CORRENTE POSTALE GESTIONE INCASSI VIOLAZIONI NORME CDS A CARICO DI VEICOLI CON TARGA ITALIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA MATERIALE OLEOASSORBENTE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DELLE STRADE COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2021 PACCHETTO SMS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344210220</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Etica Soluzioni S.r.l</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2021 IMPIANTO ELETTROSTATICO ALLONTANAMENTO VOLATILI CIMITERO CAPOLUOGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZI INTEGRATIVI PER RAPPRESENTAZIONI TEATRO SOCIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO DI 2 LETTORI MICROCHIP PER COMANDO POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO HARDWARE VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04305261002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OOP SYSTEMS SRR</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3876.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3876.02</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI AUDIO-VIDEO COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02203800244</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02203800244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEO SYSTEMS BROADCAST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PARK INTERRATO CAMPO DELLA MARTA 2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90014480280</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90014480280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONDOMINIO PARK INTERRATO CAMPO DELLA MARTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2131.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO DI CESTINI PER RIFIUTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04299810269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2821.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 PROGETTAZIONE GRAFICA INTERNA MOSTRA MURA CHE UNISCONO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>999427641</identificativoFiscaleEstero>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>999427641</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>BEETROOT DESIGN GROUP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 REALIZZAZIONE CATALOGO PER LA MOSTRA MURA CHE UNISCONO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01712830999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAGEP EDITORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01712830999</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAGEP EDITORI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO TIMBRO DATARIO PER UFF. MESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01383280284</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01383280284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOMIERO DANTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>26.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26.50</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE A SUPPORTO DELLA SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE ASSE VIARIO NORD SUD SS47</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA SEMAFORICA RSL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>34750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA MESSAGGISTICA SU TRATTE DELLA EX SS53 A SUPPORTO DELLA SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE SU ASSE VIARIO EST OVEST.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00206150286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA SEMAFORICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>34750.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 COPIA CHIAVI BAGNO AUTOPULENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-03-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2.69</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PERIODICA DEI GRUPPI DI CONTINUITA' ELETTRICA (UPS) SEDI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 COPIA CHIAVI TEATRO CAMPO DELLA MARTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLOR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7.22</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2D323B9B1</cig>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0128 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE. SPESE SOPRALLUOGO PER SPOSTAMENTO PALO E LINEA ELETTRICA AEREA VIA JAPPELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E-Distribuzione Spa</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E-Distribuzione Spa</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA134089A6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA BATTERIE PER ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01193340260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE.MA.R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01193340260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE.MA.R.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2D3415D8A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 INCARICO RIQUALIFICAZIONE CONDIZIONI DI SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI - PREVENZIONE INCENDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LRNLRD67C23A703T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCHITETTO LORENZONI LEONARDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LRNLRD67C23A703T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCHITETTO LORENZONI LEONARDO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02002380240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMMERCIAL CARTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02002380240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMMERCIAL CARTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23.86</importoSommeLiquidate>
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            <cig>0000000000</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO PENNARELLI PER ATTIVITA' CIMITERIALI (CIMITERO S. CROCE BIGOLINA)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01896960281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO DEL COLORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01896960281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO DEL COLORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2.79</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0128 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE POLO SCOLASTICO VIA CRISTOFORO COLOMBO-VIA JAPPELLI. PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C. Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C. Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE BANCA DATI ACI-PRA ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>15483121008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCI DIGITALE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3435.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RINNOVO ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO TRAMITE TELEMACO DI INFOCAMERE SCPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCAMERE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFOCAMERE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3330.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>0000000000</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO POUCHES PLASTIFICATA (FOGLI PER PLASTIFICARE SEGNALETICA FIERA)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>24.52</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0211_RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA RILIEVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRNDNC67C13A703R</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Geom. Domenico Bernardi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Geom. Domenico Bernardi</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 PIATTAFORMA GESTIONE GIURIDICO AMMINISTRATIVA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA BOXXAPPS ANNI 2021 E 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BOXXAPPS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0174 RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI  STRALCIO 1. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU QUOTIDIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C. srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C. srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0211 S2 SPESE SOPRALLUOGO PER INTERRAMENTO CAVI BORGO PADOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7154.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>7154.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0145 PISTA DI COLLEGAMENTO CITTADELLA GALLIERA VENETA - OPERE DI COMPLETAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03258010283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SALIMA Srl</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO CHIAVI VARIE PER COMANDO POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>44.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>44.27</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2021 LP0246 Rimodellazione della segnaletica di uscita di Porta Vicenza.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04224200289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PADANA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12066.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 TAMPONE COVID PER MOTIVI DI POLIZIA GIUDIZIARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04774570289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACIA COMUNALE CAMPAGNALTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>18.04</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0174 Recupero funzionale e restauro Palazzo delle Associazioni  stralcio 1 Pubblicazione GURI avviso appalto aggiudicato</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>467.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0238 Adeguamento e riqualificazione di strade comunali al Codice della Strada Anno 2020 - PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO GURI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00399810589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 TAMPONE RAPIDO COVID PRESSO FARMACIA MARENDUZZO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA MARENDUZZO SNC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA MARENDUZZO SNC</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0099 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BOLZONELLA STRALCIO 1. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU QUOTIDIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C. srl</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>512.30</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA IN LOCAZIONE ANNUALE DI UN DISPOSITIVO DI CONTROLLO VELOCITA, OMOLOGATO E TARATO AI SENSI DI LEGGE, DA POSIZIONARSI SU POSTAZIONE AUTORIZZATA A PRESIDIO DELLA S.S.53 - KM 21+725.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARCHI LETTURA TARGHE SU QUATTRO SITI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE. RIPRISTINO OPERATIVITA SISTEMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>RIF2021 LP0215 ROTONDA S. MARIA  MODIFICA IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNATURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 LP0215 REALIZZAZIONE ROTATORIA S. MARIA. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SPOSTAMENTO QUADRO ELETTRICO IMPIANTO&#13;
SOLLEVAMENTO FOGNATURA E IMPIANTO TELEFONICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 LP0065 ORATORIO CA NAVE-VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA SCALA IN PIETRA TORRE CAMPANARIA E SOLAIO MATRONEO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 LP0065 ORATORIO CA NAVE RESTAURO APPARATO PITTORICO PARETI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Arch. Meneghini Stefano</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Arch. Meneghini Stefano</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0049-PALESTRA POLIFUNZIONALE POLO SCOLASTICO POZZETTO - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>Ing. Ceccarello Luca</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04269310282</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>Ing. Simone Leardini</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA POST INTERVENTO SCUOLA INFANZIA CA NAVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0128 LAVORI DI COMPLETAMENTO BRETELLA VIA GABRIELLI E OPERE CONNESSE - STRALCIO 2</oggetto>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0226 FORNITURA TENDAGGI SCUOLA INFANZIA CA NAVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0226 SPOSTAMENTO CAVO TELEFONICO VIA MAZZINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0198 SISTEMAZIONE INCROCIO CA ONORAI VIA POSTUMIA DI LEVANTE. OPERE AGGIUNTIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0248 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BAMAT IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIEMME IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RT GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ESSEIMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>03121000271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANZATO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SYSTEM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00703000273</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>197500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0242 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VILLA NEGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02509140287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TOLOMIO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01133260263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUIDOLIN GIUSEPPE ECO. G. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02356200234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCA.VER. COSTRUZIONI S.R.L. Unipersonale</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02406440269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02406440269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>117170.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-07</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO PANNELLI PARAFIATO IN PLEXIGLAS PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05328330286</codiceFiscale>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>784.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-23</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 Incarico realizzazione prodotti radiotelevisivi - 7 Gold</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO APPARATI DI RETE ED ATTIVITA' DI CABLAGGIO DEI LOCALI ARCHIVIO E UFFICIO MESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO NUOVO PUNTO DI ACCESSO WI-FI PRESSO IL TEATRO SOCIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>605.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>605.00</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z433197710</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RINNOVO PARZIALE ED ALLINEAMENTO AL 31/12 DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI DI LICENZA DEI PRODOTTI SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>255.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z31313BC55</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RINNOVO DELLE LICENZE ANNUALI DI MANUTENZIONE PER APPARATI HARDWARE E SOFTWARE DI SISTEMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02341030241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5212.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5312.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC5322296</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO CONCERTO CARABINIERI CAMPO DELLA MARTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PGNPRG57D18A703Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAGNON PIETRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PGNPRG57D18A703Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAGNON PIETRO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC9321D053</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA E POSA IN OPERA SCRITTE CIMITERO CAPOLUOGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04113240289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAUPA MARMI SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04113240289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAUPA MARMI SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1058.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2294.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDF3292307</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE IMPIANTI SPORTIVI FACCA - SANTA MARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04227170281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONQUEST SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <ragioneSociale/>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10482.40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10377.58</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2532A23C8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 MANUTENZIONE STRAORINARIA SISTEMI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI ED IMPIANTI DI SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02984410247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02984410247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5836.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8532BF8D4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA CASERMA CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04474600261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KLF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04474600261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KLF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>388.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>388.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7D323D814</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF202180 VOGLIA SUMMER PARTY 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04543880266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMC ECVENTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04543880266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMC ECVENTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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            <cig>86146813a7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>81000370288</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE COLTIVAZIONE&#13;
E SFALCIO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04662200288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.C.T. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01294030281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.D. DI MENZATO DIEGO &amp;amp; C. S.N.C</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNFNDR82D15F394X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGIC GARDEN DI MANFRINATI ANDREA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BLLFNC55T05I207N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVAI PIANTE BELLU' DI BELLU' FRANCESCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03676090248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIZZOTTO MARIANO &amp;amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04811500281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUNATO GUIDO E FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TRDGNN75B45E522K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIDELLO GENNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03174590269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRATELLI STANGHERLIN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04811500281</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA VESTIARIO COMPONENTI COMANDO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 APERTURA CONTO CORRENTE POSTALE PER FESTIONE INCASSI VIOLAZIONI NORME AL CDS ESTERE ANNI 2021 20222</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2021 AMPLIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO IN AREE DI AGGREGAZIONE SOCIALE A TUTELA SICUREZZA URBANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>STT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15100.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15100.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE PLATEATICO LATO EST STRUTTURA GALLEGGIANTE GIARDINI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FINILEGNO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05214120288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINILEGNO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8630.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI SILENZIATI CON CENTRALINE PER L'AVVIAMENTO AUTOMATICO IN CASO DI BLACKOUT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844740247</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 REALIZZAZIONE PROTEZIONE ZONA MENSA SCUOLA ELEMENTARE POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05056260283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ING. DRAGO MASSIMO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO LEGALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 DET. 938/2021 ACQUISTO SERVIZI DI START UP 1 SIGILLO ELETTRONICO INTEGRATO&#13;
CON PRISMA DALLA DITTA ADS S.P.A. DI BOLOGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00890370372</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVIZI INFORMATICI EROGATI DALLA PROVINCIA DI PADOVA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PROVINCIA DI PADOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80006510285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROVINCIA DI PADOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6393.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA MOSTRA MURA CHE UNISCONO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04117010373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GESTIONE EVENTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04117010373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GESTIONE EVENTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-20</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO CARTA PER ATTESTATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO CONCIME PER LE PIANTE DI PALAZZO MANTEGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DI PI' BON DISCOUNT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4.41</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO LUCCHETTI SBARRE VIA VOLTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1.48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1.48</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2021 REALIZZAZIONE TARGHE PER IL CONCERTO DELLA BANDA DEI CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>POMO STYLE  SAD DI ANTONELLO DANIELE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO PISTOLA COLLA A CALDO PER RIPARAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>8.20</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8.20</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI CATTURA COLOMBI IN ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - 2022 - 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ERRE DUE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GREENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ERRE DUE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E RINNOVO LICENZE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>17670.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE PRESENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02461070043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONDO EDP SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/7/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00348980285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00348980285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALI SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1.89</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2021 PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO ELETTRICO SOSTITUZIONE GRUPPO ANTINCENDIO E RISERVA IDRICA BIBLIOTECA VILLARINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PGNPRG57D18A703Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAGNON PIETRO GIOVANNI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0211_S2 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>Giovanni Furlan e Associati</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE SCUOLA ELEMENTARE ? MATERNA POZZETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>LUCA LAGRECACOLONNA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARIN TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA TORNI LUIGI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA TORNI LUIGI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO LIBRO IL NUOVO CCNL DEI DIRIGENTI E SEGRETARI MAGGIOLI EDITORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LIBRERIA VETTORI DI VETTORI GIANFRANCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO DI N. 3 TIMBRI IL SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VOMIERO DANTE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22.50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>22.50</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 COPIE CHIAVI LUCCHETTO SBARRE VIA VOLTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>24.60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>24.60</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0128 PARCHEGGIO SCAMBIATORE - ALLACCIAMENTI IDRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03278040245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETRA Spa</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4150.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO N. 200 TASSELLI PER CARTONGESSO E N. 60O OCCHIOLI ZINCATI  PER ALLESTIMENTO ALBERO IN P.ZZA PIEROBON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>93.69</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>93.69</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2021 LP0226 AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA CA NAVE AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Ing. Andrea Zanon</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02244270241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Andrea Zanon</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIF2021 LP0240 - DECORAZIONI ESTERNE  AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE SPECIALISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Marco Quagliardi</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04351960234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Marco Quagliardi</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP211 S2 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA STRALCIO 2 - INCARICO DIREZIONE LAVORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SCHMHL65H04G224J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Schiavo Michele</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04216690281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Bellon Peron Architetti e Associati</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SCHMHL65H04G224J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Schiavo Michele</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17886.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-09</dataInizio>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 TUTELA DEL DECORO CITTADINO E ALL'IMPLEMENTAZIONE DI STRUTTURE DI SERVIZIO IN FAVORE DELLA CITTADINANZA E DELL'UTENZA TURISTICA - PTMATIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07184370968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.T. MATIC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07184370968</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SPESE DI VIAGGIO DEI CORRIERI PER LA MOSTRA MURA CHE UNISCONO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>19200</identificativoFiscaleEstero>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>19200</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>ORPHEE BEINOGLOU INTERNATIONAL FORWARDERS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2611.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0174 RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI - STRALCIO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                        <ragioneSociale>E.A.CO. 2000 EDILE ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. CONS. COOP. IN BREVE E.A.C.O. S.C.C.</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>CP COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>FRANCO LAVINA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>Farina Aurelio</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>Gaetano Paolin Spa</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>RIABITAT LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>URBANOGIUSEPPE PIETRO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GIAFRA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Italced</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05748201216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAR.SAL. RESTAURI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00450700935</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03860070287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>cognolato srl</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03790280659</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03312030657</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.C.G. SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05955211213</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.S.G. COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06578441211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali Srl</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08455980014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILGAMMA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02043230677</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POINT COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>08921771211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CA Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01804170890</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIXE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02929140214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANDREOLA G.M.B.H.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04503021216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.GE.BA. Srl</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04356260754</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>CTPGPP54A30A285V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gica Costruzioni di Giuseppe Catapano</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02282320510</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEONARDO SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>14341341007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNYON CONSORZIO STABILE SCARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>05450940878</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO JONICO Soc. Cons.a R. L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02167530514</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3C AEDIFICATORIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03731441212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IZZO MARIO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02495500411</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL RENTAL GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03185890484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cooperativa Archeologia - societa cooperativa</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08164210588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPALTI SETTER</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04319720753</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOL.EDIL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04553170285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Constructa srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08534941219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Leukos Consorzio Stabile</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06758821216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SAPA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07009240727</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOIRE Archeologia Restauri e Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00216690933</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SECIS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03931011211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI VITALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01892410661</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Italiana Appalti Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07052410722</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>so.ge.ap srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00547040303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sicea S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11418381007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TF COSTRUZIONI.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06589800728</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAULLE IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12828601000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edilzito</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04139160875</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01177920889</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ellepi srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06343891211</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPERAZIONE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01303130635</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLOORING DEI F.LLI MESSINA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04925950653</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Samoa Restauri Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228000675</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Edilcostruzioni Group Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04349770653</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABE S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04751390016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIL MA.VI .TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12487131000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11665510159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>isam srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO EMPOLI LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPREDIMA S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO E C. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COMITEL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILMAYOR S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>geniale srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE RESTORE A.R.L</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI VITALE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SPESE DI TRASPORTO DELLE OPERE PER LA MOSTRA MURA CHE UNISCONO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <identificativoFiscaleEstero>19200</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>ORPHEE BEINOGLOU INTERNATIONAL FORWARDERS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38614.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-20</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI TRANSFER DA E PER L'AEROPORTO DEGLI ARTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FAR SERVICE AUTONOLEGGI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03143370272</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAR SERVICE AUTONOLEGGI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>261.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0211 S2 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA STRALCIO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SMNFNC64T19H897W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL SCAVI DI SIMIONI FRANCESCO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA STRADALE MONTELLO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CM INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Geodem Ambiente srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SECIS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ANDREOLA G.M.B.H.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI DAL MASO SNC DI DAL MASO PIETRO E C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>E.C.I.S.  S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ASFALTI PIOVESE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TECNOEDILE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>02003860281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VILNAI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COGEFRI INFRASTRUTTURE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DELTA SCAVI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SINOPOLI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>C.I.MO.TER. S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AGZ APPALTI S.r.l.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05090350280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHASFALTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02797780240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EXCAVATION 2000 SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01542820285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREVISAN SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02007420249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTIGIANA STRADE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02406440269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01474290283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B E B DI BALLAN E C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03575121219</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.C.M.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BSNLFA60A04C713K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Costruzioni Stradali di Biasin geom. Alfio</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04556890657</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>rec costruzioni srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02985160247</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Escavazioni Picco srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02312340611</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00220250286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLO-ROAD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04251140283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREGI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04720770280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GREEN TEL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02167530514</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3C AEDIFICATORIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GUIDOLIN GIUSEPPE ECO. G. SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EUROSCAVI SNC DI FALCONE E FIGLIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2021 LP0249 SEDE PROVVISORIA PER ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI-FORNITURA E POSA IN OPERA MONOBLOCCHI.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 LP0099 PUBBLICAZIONE GURI AVVISO APPALTO AGGIUDICATO LP0099 PISTA CICLABILE BOLZONELLA STRALCIO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 DISTRIBUZIONE DI MATERIALI INFORMATIVI E PROPAGANDISTICI ALL'INTERNO DI CIRCUITI PERSONALIZZATI PER LA MOSTRA MURA CHE UNISCONO SALONICCO A CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03629640966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMOS COMUNICAZIONE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2021 LP0174 RECUPERO FUNZIONALE E RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI. STRALCIO 1. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BCCNCL78S17C638A</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BCCNCL78S17C638A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Dott. Nicola Bacci di NIKE Servizi per l'Archeologia</ragioneSociale>
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            <oggetto>RIF2021 LP0191_S2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CPL VIALETTI - OPERE AGGIUNTIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>RIF2021 LP0226 AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA CA NAVE. OPERE COMPLEMENTARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2021-12-15</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP210_S2 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019. OPERE AGGIUNTIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 IMPIANTO DI MICROCLIMA PER LA MOSTRA MICHELE FANOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0174 RESTAURO PALAZZO ASSOCIAZIONI INCARICO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA STRUTTURE E IMPIANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARC INGEGNERIA</ragioneSociale>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA MATERIALE PER DOTAZIONE OPERATIVA DI SICUREZZA DEL PERSONALE DEL CORPO DI P.L</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIGNAMI SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO N. 50 LICENZE SOFTWARE PERPETUE DEL PRODOTTO FORTITOKEN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ITS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1842.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-30</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO PATRIMONIO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA GAS METANO 2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SINERGAS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>245188.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO DELLE VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA SUGLI EDIFICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03528270287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03528270287</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZURLO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1539.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SERVICE CONCERTO BANDA CARABINIERI CAMPO DELLA MARTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DSS SERVICE DI PIOVESAN ALESSANDRO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03357520240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARLEY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03477330249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COBRA SERVICE VICENZA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04332630716</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UP CONGRESS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03357520240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARLEY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37500.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LAVORI DI AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI WIFI E RETE CABLATA SCUOLE ELEMENTARI SANTA MARIA BORGO TREVISO E CORNARO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04474600261</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KLF ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IMMOBILI - STRADE COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03993330244</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ATTIVITA? CIMITERIALI DI ESEUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE MASSIVA ANNO 2021 CIMITERO DI SANTA CROCE BIGOLINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIEMME COSTRUZIONI E SCAVI S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ECO FLY SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VNDFNC51S22L407X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VAN DEN BORRE FRANCESCO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02077050983</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECO FLY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11350.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-10</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO URBANISTICA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021  REDAZIONE V.A.S. E DICHIARAZIONE NON ASSOGGETTABILITA' VINCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TROLESE GIANLUCA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ROMAN FABIO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ROMAN FABIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 PARTECIPAZIONE AL CORSO WEBINAR DI N. 2 DIPENDENTI IL RUP NEI LAVORI PUBBLICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FERRARA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA DI INDUMENTI INVERNALI OPERAI COMUNALI - D.P.I. ANNO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00038630281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RITEX SNC</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4716.60</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RELAZIONE SINTETICA E PROGRAMMATICA PIANO DEL VERDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSTNNA72C70B563Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. ANNA COSTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSTNNA72C70B563Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. ANNA COSTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 SISTEMAZIONE COPERTURA ORATORIO CA' MICHIELI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI VANGELISTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNGMRC76R27C741K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI VANGELISTA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1367.50</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>1367.50</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE PASSAGGIO PEDONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VMRDNT56T28Z614U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOMIERO DANTE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>VMRDNT56T28Z614U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOMIERO DANTE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-07</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-11</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 CITTA' DEGLI ARTISTI DI STRADA</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CGRFLC88M59Z140B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FELICIA CIGORESCU</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CGRFLC88M59Z140B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FELICIA CIGORESCU</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11730.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021FESTIVAL TEATRALE ESTIVO NELLE FRAZIONI MESI DI GIUGNO E LUGLIO</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90142610279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90142610279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE CONCERTO BANDA DEI CARABINIERI - REALIZZAZIONE TARGA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataInizio>2021-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2019 SERVIZI PRODUZIONE E DIFFUSIONE PRODOTTI RADIOTELEVISIVI PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CITTADELLA ANNI 2019/2020/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>5978.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 RIPARAZIONE URGENTE ASCENSORE CASERMA CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZI DI CONTROLLO AUTOCARRI E PONTI MOBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 CITTA' IN FIABA CITTADELLA DEI BALOCCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIF2021 MANUTENZIONE D'URGENZA SU OPERA D'ARTE LA RICONSOCENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>POLIZIA LOCALE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA VESTIARIO BUFFETTERIA ED ACCESSORI PER I COMPONENTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04319050284</codiceFiscale>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO RECUPERO SALMA DISPOSTO DA AUTORITA' GIUDIZIARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00745730283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.LLI TRONCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E ANALISI NUOVE IMPLEMENTAZIONI IMPIANTO VODEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>32552037806</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>32552037806</codiceFiscale>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 NOLEGGIO, PULIZIA, CUSTODIA E SPURGO DI N. 11 MONOBLOCCHI PREFABBRICATI ADIBITI A WC IN OCCASIONE DELLA FIERA FRANCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CENTRO HOBBY SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03616340281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOLLY BOX</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>UFFICIO SERVIZI MANUTENZIONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 NOLEGGIO AUTOGRU PER SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ALBERO DI NATALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021SERVIZIO DI TRADUZIONE CARTELLE PER MOSTRA MURA CHE UNISCONO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 TRASPORTO, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELLA MOSTRA MICHELE FANOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 CONSORZIO BIBIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE QUOTA CONSORTILE. SALDO ANNO 2021.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIF2021 PROGETTO BIBLIONET PER LA BILIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO - ANNO 2021.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO FINALIZZATA ALLA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>6040.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 VITI PER MONTAGGIO BRANDINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720150285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FER COLORE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5.74</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 STAMPA MODULI CONTO CORRENTE 12416350</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>73.78</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>BIBLIOTECA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI QUOTIDIANI - ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IL GAZZETTINO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZI DI MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE HARDWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02597780184</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TLC COM &amp;amp; NETWORK SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI WIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03198140240</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERRALINK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4116.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 BOTTIGLIE DI ACQUA PER CONCERTO BANDA CARABINIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02936700216</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02936700216</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALDI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>44.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>44.09</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI AUDIO-VIDEO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02203800244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEO SYSTEMS BROADCAST SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VIDEO SYSTEMS BROADCAST SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO CED</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA TELEFONICO COMUNALE E SCUOLE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>32552037806</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>32552037806</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXIANS SAIV SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4295.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 PROLUNGA E CAVI COLLEGAMENTO PER MONITOR SEGRETARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08973230967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMAZON EU S.A.R.L  SUCCURSALE ITALIANA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>31.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>31.38</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0128 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCAMBIATORE POLO SCOLASTICO DI VIA CRISTOFORO COLOMBO-VIA JAPPELLI. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU QUOTIDIANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C. srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Editrice S.I.F.I.C. srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO PENNARELLI PER ATTIVITA' CIMITERIALI (CIMITERO S. CROCE BIGOLINA)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2.55</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 COPIE CHIAVI SCUOLA PRIMARIA CORNARO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00179150289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUGLIELMO TESSAROLO BOTTEGA DEL PITTORE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4.43</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>CUC UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0215 REALIZZAZIONE ROTATORIA S.MARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <raggruppamento>
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                        <ragioneSociale>COSTRUZIONI ELETTRICHE di GAZZI UGO e C. Snc</ragioneSociale>
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                </raggruppamento>
                <raggruppamento>
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                        <ragioneSociale>MPM SRL</ragioneSociale>
                        <ruolo>02-MANDATARIA</ruolo>
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                        <ragioneSociale>ZATTI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                <raggruppamento>
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                        <ragioneSociale>RIZZATO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                <raggruppamento>
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                        <ragioneSociale>De Zotti Impianti Srl</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>F.LLI MICHIELETTO STRADE</ragioneSociale>
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                <raggruppamento>
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                        <ragioneSociale>BACCINELLI MARIO E ALEX SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ARGO COSTRUZIONI E RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>I.C.S. s.r.l. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI SAVOGIN DI SAVOGIN PALO E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VANIN SRL soc. unipers.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DI MURRO FRANCESCO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO SRL CON UNICO SOCIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LUCCIOLI ASFALTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ING ANTONIO MOLON</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GECOMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SALIMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA E C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GROSSELLE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SECIS SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COMPAGNIN GIANCARLO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GUARINO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DEA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>E.C.M.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C G M  S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ECOVIE S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO S.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SUARDI SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ROFFIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TESSARI LUCINDO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>C.R.M. ESCAVAZIONI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FUMO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VALSENSI MICHELE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TOLOMIO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COSTRUZIONI STRADALI MORELLI S.A.S</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEZZALIRA MAURIZIO E C SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>E.C.I.S.  S.r.l.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DONA SCAVI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03026410245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOEDILE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04251140283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREGI SRL SOCIETA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03511240248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GELMINI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>BRENTA LAVORI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>COOP. PADANA STRADALE A.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>F.LLI BARRESI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 COPIA CHIAVI SBARRE VIA VOLTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO GIOCHI DA TAVOLO, PENNE E SCOTCH PER BIBLIOTECA COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01733380289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTO PASQUALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41.32</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>12.30</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 TAMPONE RAPIDO COVID PRESSO FARMACIA MARENDUZZO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 TAMPONE RAPIDO COVID PRESSO FARMACIA AL DOGE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0211 S2 RIFACIMENTO ALLACCI IDRICI BORGO PADOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0174 RESTAURO PALAZZO DELLE ASSOCIAZIONI INCARICO DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>arch. Fabrizio Origani</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-07-13</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 LP0211 S2 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA STRALCIO 2   INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRSGNN62C10G224X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Forese Giovanni</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRSGNN62C10G224X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Forese Giovanni</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12069.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE ANNO 2022, TRAMITE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA INFOCLIP SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1280.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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            <oggetto>RIF2021 TAMPOONE RAPIDO COVID PRESSO FARMACIA DR. BERTO PIERLUIGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-27</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO ECONOMATO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 ACQUISTO ETICHETTE CANDIDATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI COMUNALI DEL 3/4 OTTOBRE 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIF2021 INCARICO PER REDAZIONE INDAGINE GEOTECNICA E GEOSISMICA. LP0154 MURA CITTADINE QUADRANTE SUD-OVEST - RESTAURO E ADEGUAMENTO STATICO STRALCIO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Georicerche Srl</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Georicerche Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0193_S2_MANUTENZIONE STRAORIANRIA MURA _PARAPETTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI E RSPP IN TEMA DI SICUREZZA NEI CANTIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO CULTURA</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA DI BLOCCHI DI BIGLIETTI PER LA MOSTRA MURA CHE UNISCONO SALONICCO A CITTADELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE DI COMPLETAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-12-28</dataInizio>
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                <denominazione>UFFICIO OPERE PUBBLICHE</denominazione>
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            <oggetto>RIF2021 LP0238 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020. OPERE AGGIUNTIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (IMPIANTI TERMICI) EDIFICI COMUNALI ANNO 2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RIF2021 SERVIZI COLLEGATI ALLA MOSTRA MICHELE FANOLI</oggetto>
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</legge190:pubblicazione>
